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Chave

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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoServicios

Módulo:SIGAFAT - FINANCIERO
Función:
RutinaNombre técnico
LOCXNF.PRWGeneración de Notas Fiscales
LOCXNF2.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales. 

Ticket:8617515
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-8285

...

Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Incluir un cliente
en
  • en  Compras (Actualizaciones | Archivos) 
En el programa de Productos(MATA010) que se encuentra ubicado en el menú del módulo de
  • Incluir varios Productos  Compras (Actualizaciones | Archivos)
necesita dar de alta un producto para la realización de las pruebas.
  •  
  • Incluir
vairas
  • varias TES en Tipos de Entrada y Salida  ( Compras | Actualizaciones | Archivos)
). Es necesario que registre una TES de tipo de Entrada
  • . tanto de salida como de entrada de acuerdo a las necesidades de cálculo de impuestos que se requieran.


Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaprevias
  • Incluir una factura desde el modulo  Facturación(Facturación|Actualizaciones |Movimiento)

Informar:

Cliente.

Items:

Producto cantidad y precio.

TES de salida preferentemente diferentes.

  • Verificar  que el valor bruto y el valor financiero coincidan revisar cálculos.

    I


  • Crear una NCC en Actualizaciones | Facturación |Generac. Notas de Crédito y Débito.
    • Para el campo "¿Tipo De Factura?" informar  "Crédito".
    • Click botón incluir.
    • Informar Cliente, tienda y tipo de venta.
    • Ir al botón "Otras acciones" seleccionar "Doc Orig".
    • En el cuadro de diálogo que aparece seleccionar botón "Facturas"
    • Seleccionar la factura creada previamente.
    • Presione botón "Grabar".
    • Verificar que los valores sean los correctos así como el valor unitario y total de los ítems.
    • Comprobar el campo "Doc.Oroginal" de los  ítems de la NCC, en dicho campo debe estar el número  de la factura.
    • Verificar valor bruto y financiero de la factura
    • Clic botón "Grabar".





04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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