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Al registrar un Cobro Diverso (FINA088) con el numero de recibo ya registrado pero con una serie diferente y con forma de pago cheque, se liquida el cheque del cobro diverso y anula el mismo, al ejecutar la Rutina Anular/Timbrar/Imprimir  Cobros Diversos (FINA088) y Anular el Cobro Diverso en la tabla SE5 modifica el Campo E5_SITUACA en ambos recibos con el mismo numero de recibo anulando ambos.

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Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

Precondiciones

  1. Contar con una Modalidad con Alic Ret IR en 5.00 (ED_IRALIQ).Contar con una NF de Entrada.un cobro diverso
  2. Contar con un cobro diverso con mismo numero de recibo que el anterior, diferente serie y con forma de pago cheque
  3. Liquidar el cheque (FINA089 )
  4. Anular el cheque (FINA089 )
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Pasos

  1. Ingresar a Rutina: SIGAFIN > Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A).Cobrar | Anular/Timbrar/Imprimir  Cobros Diversos (FINA088)
  2. Seleccionar la NF previamente creada.
  3. Colocar la Modalidad previamente creada
  4. Cobro previamente creado con forma de pago cheque.
  5. Anular.Guardar
  6. Verificar que el Campo EKE5_NATUREZSITUACAeste llenado correctamente para este cobro diverso.
  7. Verificar que el Campo E5_SITUACA este vacio para el primer cobro diverso.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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