- Contra con la configuración de los impuestos variables para IGV y DIG
- Contar con las TES configurada para las detracciones
- Contar con registro para las monedas del día, ejemplo:
Image Added - Contar con una factura de entrada en dólares.
Orden de Pago Ingresar a la rutina Orden de Pago, ubicada en "SIGAFIN - Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A)" - Llenar las preguntas solicitadas indicando lo siguiente: - ¿Agrupar OP por? = "Todos"Confirmar la actualización de las preguntas. - Se mostraran los documentos, uno de tipo NF(Factura) y otro de tipo TX (detracción)Seleccionar el documento de tipo TX (detracción).Dar clic en el botón "Pago Automático" - En la pantalla de generación de la orden de pago se muestran los valor de Facturas y Total a Pagar en Soles (PEN)Abrir la consulta de proveedores pulsando la tecla F4, y seleccionar al proveedor. Verificar que después de la asignación del proveedor los valores de los campos Facturas y Total no hayan sido alterados.En el encabezado, cambiar la moneda mostrada a la Moneda 2 (DÓLARES). - Los valores de los campos Facturas y Total se mostraran en la moneda seleccionada, tomando para el cálculo la tasa indicada en la configuración de Monedas.En el encabezado, cambiar la moneda mostrada a la Moneda 3 (EUROS). - Los valores de los campos Facturas y Total se mostraran en la moneda seleccionada, tomando para el cálculo la tasa indicada en la configuración de Monedas.Capturar la información de la Forma de Pago y grabar la Orden de Pago. - El valor mostrado al generar la Orden de Pago debe coincidir con el Total pagar.
Cuentas por Pagar Ingresar a la rutina Cuentas por Pagar, ubicada en "SIGAFIN - Cuentas por Pagar | Ctas. por Pagar (FINA050)" - Se mostrará el documento de tipo TX (detracción) con estatus de "Titulo dado de baja"Visualizar documento. - Verificar que el saldo de documento se encuentre en 0's
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