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01. DATOS GENERALES


Línea de producto: 

Microsiga Protheus.

Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Módulo:SIGAFAT - Facturación.
Función:

  

Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
M486XFUNFunciones Genéricas para Facturación Electrónica - MI.10/06/2020

  

Ticket:9027783
Issue:DMINA-9376
Versión:12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al guardar un Pedido de Venta con Documento a Generar (C5_DOCGE) igual a "Remisión" y con la Facturación Electrónica activa; se solicita informar los campos Transportadora (C5_TRANSP) y Motivo de traslado (C5_MODTRAD), lo cual es incorrecto. En Perú no es obligatoria la transmisión de Guías de Remisión electrónicamente.

03. SOLUCIÓN

En la función M486VLDPER() de la rutina Funciones Genéricas para Facturación Electrónica - MI (M486XFUN), se agrega el uso del Punto de Entrada M486VLDCMP, para deshabilitar las validaciones correspondientes a la Facturación Electrónica, cuando esta se encuentra activa.


Informações
titleTransmisión de Remisión

Para mayo información del proceso de Transmisión de Guías de Remisión, siga el siguiente enlace:

DMINA-7039_DT_Transmision_Guias_de_Remision_PER



Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04
idsPre-condiciones,Pasos
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realicé un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-9376.
  3. Validar que las rutinas incluidas en el parche, coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Crear y compilar el Punto de Entrada mencionado en la sección 04. PUNTO DE ENTRADA.
  5. Realizar las configuraciones mencionadas en la sección 05. DICCIONARIO DE DATOS.
  6. Activar la Facturación Electrónica informando un valor en el parámetro MV_PROVFE.
  7. Contar con información en los siguientes catálogos:
    • Clientes.
    • Condiciones de Pago.
    • Modalidades.
    • Tipos de Entrada y Salida.
    • Productos.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPasos
  1. Ingresar a la rutina Pedidos de Venta, ubicada en "SIGAFAT | Actualziaciones | Pedidos".
  2. Informar los campos obligatorios del Encabezado.
    1. El campo Doc Gener. (C5_DOCGE) igual a "2 - Remisión".
  3. Informar los campos obligatorios de la sección Ítems.
  4. Dar clic en el botón "Grabar".
  5. Validar que se cumplan los Criterios de Funcionalidad, mencionados en la sección 04. PUNTO DE ENTRADA.

04. PUNTO DE ENTRADA

El Punto de Entrada M486VLDCMP, es utililizado en la rutina Pedidos de Venta para deshabilitar las validaciones correspondientes a la Facturación Electrónica, cuando esta se encuentra activa y el Documento a Generar (C5_DOCGE) es Remisión.

Criterios de la funcionalidad:

  • Si la Facturación Electrónica está activa (MV_PROVFE con un valor):
    • Si no existe el Punto de Entrada, se realizará la validación de los siguientes campos:
      • Transportadora (C5_TRANSP)
      • Peso Bruto (C5_PBRUTO)
      • Motivo de traslado (C5_MODTRAD)
      • Fecha de inicio del traslado (C5_FECDSE)
      • Vehículo de traslado (C5_VEICULO)
    • Si existe el Punto de Entrada, no se realizará la validación de los siguientes campos:
      • Transportadora (C5_TRANSP)
      • Peso Bruto (C5_PBRUTO)
      • Motivo de traslado (C5_MODTRAD)
      • Fecha de inicio del traslado (C5_FECDSE)
      • Vehículo de traslado (C5_VEICULO)
  • Si la Facturación Electrónica no está activa (MV_PROVFE vacío);  el uso del PE no es necesario.


Bloco de código
titleEjemplo
linenumberstrue
#Include 'protheus.ch'
#Include 'parmtype.ch'
 
/*/{Protheus.doc} M486VLDCMP
Punto de Entrada utilizado para definir que en la rutina MATA410
se deshabilitarán las validaciones de Facturación Electrónica.
 
@type User function
@author TOTVS ERP
@return cVldEnRut, String, Nombre de la rutina de Pedidos de Venta
/*/
User function M486VLDCMP()
    Local cVldEnRut := ""
     
    cVldEnRut := "MATA410"
     
Return cVldEnRut

05. DICCIONARIO DE DATOS

Al implementar la solución del presente issue, se recomienda realizar la siguiente modificación a los campos Motivo Traslado (F2_MODTRAD) y Vehículo Traslado (F2_VEICULO), para que en el proceso de "Generación de una Remisión a partir de un Pedido de Venta", no se soliciten dichos campos. Las modificaciones a realizar, son las siguientes:

  1. Ingresar al Configurador (SIGACFG) con acceso exclusivo.
  2. Modificar la propiedad "Obligatorio" a "No" de los campos:
    • Motivo Traslado (F2_MODTRAD).
    • Vehículo Traslado (F2_VEICULO).


HTML
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