Incluya una factura de entrada en la moneda "2" (Dólar).
En la solapa "Impuestos" observe la retención de IVA.
Acceda al módulo Financiero.
Rutina Orden previa de pagos II (FINA855).
Incluya una orden previa.
Complete los parámetros.
Seleccione la factura de entrada.
Modifique el campo "Valor para orden previa (en la moneda del título)" a un valor inferior, y observe que el sistema permite modificar el valor, así como rehace rehacer los cálculos de totalizadores.
Confirme la modificación.
Utilice la opción "Visualizar".
Observe que la información se presenta de manera correcta.