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  1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de Objetos (RPO), antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
  2. Aplicar el paquete de actualización(patch) del issue, el cual contiene las siguientes rutinas:

    • FISA813.PRW
    • FISA814.PRW
    • MATA486.PRW
    • MATA992.PRW
    • M486XFUNBO.PRW
    • LOCXNF.PRW
    • LOCXNF2.PRW
    • LOCXFUNA.PRW
    • LOCXBOL.PRW
    • SIGACUS.PRW
    • FATXFUMI.PRW
    • LOCXGEN.PRW
    • FATSBOL.INI
    • FATEBOL.INI
  3. Realizar las actualizaciones al diccionario de datos de acuerdo a la sección 05. Diccionario de Datos del presente Documento Técnico.

  4. Dentro del módulo Configurador (SIGACFG), acceda a "Actualizaciones > Diccionario de Datos > Parámetros".

    • Configurar el parámetro MV_CFDIAMB; Indicar valor 2 si se realizarán en ambiente de pruebas o valor 1 en ambiente productivo.
    • Configurar el parámetro MV_SINSIS; Indicar la solicitud de Certificación de Sistemas (se solicita al SIN).
    • Configurar el parámetro MV_NUMSUC; Indicar el valor de la sucursal en caso que sea la matriz con valor en 0 (este parámetro deberá configurarse por cada filial).
    • Configurar el parámetro MV_CUIS; Indicar el Código único de Inicio de Sistemas (se solicita al SIN).
    • Configurar el parámetro MV_PATH814; Indicar la ruta donde se generarán los catálogos en archivo ".csv".
    • Configurar el parámetro MV_SINMOD; Indicar el tipo de documento a realizar (1=Electrónica, 2=Computarizada, 3=Manual, 4=Prevalorada Electrónica, 5=Prevalorada Computarizada).
    • Configurar el parámetro MV_CFDSMAR; Indicar la ruta donde se encuentre el archivo TransmiteSIN.exe.
    • Configurar el parámetro MV_CFDI_PX; Indicar el nombre del archivo de certificado con extensión ".PFX".
    • Configurar el parámetro MV_CFDICVE; Indicar la clave de llave privada del certificado.
    • Configurar el parámetro MV_CFDI_PA; Indicar el nombre del archivo que se utilizará para la Transmisión.
    • Configurar el parámetro MV_SINEMI; Indicar el tipo de emisión a realizar (1=Online, 2=Offline).
    • Configurar el parámetro MV_CFDFTS; Indicar la ruta donde se encuentren los archivos "ini" para los documentos de Salida.
    • Configurar el parámetro MV_CFDFTE; Indicar la ruta donde se encuentren los archivos "ini" para los documentos de Entrada.
    • Configurar el parámetro MV_CFDDOCS; Indicar la ruta donde se guardarán los documentos electrónicos.

    • Configurar el parámetro MV_CFDUSO; Indicar si las facturas electrónicas se utilizaran o no, configurándose con: 0 - No utiliza Fact-E,  1-Utiliza Fact-e, 2-Indica uso de Fact-E.

    • Configurar el parámetro MV_CUFD; Indicar ...
    • Configurar el parámetro MV_CUFDFEC; Indicar ...

  5. Dentro del módulo Configurador (SIGACFG), acceda a "Entorno> Empresas > Sucursal".

    • Indicar el NIT en la empresa dentro del campo CNPJ o CPF  (este es proporcionado por el SIN).

  6. Dentro del módulo Configurador (SIGACFG), acceda a "Entorno> Archivos > Menús".

    1. Seleccionar el módulo de Facturación (SIGAFAT) y dar clic en Ok, agregar el siguiente menú.


      MenúActualizaciones
      SubmenúFacturación
      Nombre de la RutinaTransmitir Factura Electrónica
      ProgramaMATA486
      MóduloFacturación
      TipoFunción Protheus


      MenúActualizaciones
      SubmenúArchivos
      Nombre de la RutinaDefinición de Catálogos
      ProgramaFISA812
      MóduloFacturación
      TipoFunción Protheus


      MenúActualizaciones
      SubmenúArchivos
      Nombre de la RutinaMantenimiento de Catálogos
      ProgramaFISA813
      MóduloFacturación
      TipoFunción Protheus

        

  7. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Archivos > Mantenimiento de Catálogos".

    1. Acceder a "Otras acciones >> Obtener Catálogos SIN"

    2. Indicar los parámetros:
      • ¿Seleccione Tipo de Descarga? - Actualización( Solo realizará la descarga de los cambios realizados en el catálogo), Completa (Realizará la descarga de todo el catálogo).
      • ¿Código de Autorización? - Es el código proporcionado por el SIN para la descarga de catálogos (Solo se debe indicar cuando el Tipo de descarga es "Completa").

        Nota: Cuando se realiza la descarga de catálogos por primera vez, el tipo de descarga deberá ser "Actualización" y el código de autorización se deberá dejar vacío.

    3. Confirmar el mensaje de sincronización donde según el tipo de Descarga se mostrará:
      • Actualización - "Obtener Catálogos del SIN Sincronización diaria. Este proceso sincroniza de manera total el catálogo cuando se ejecuta la primera vez, para la siguiente ejecución solo se actualizarán los nuevos códigos obtenidos del proceso de sincronización con el SIN".
      • Completa- "Sincronización por solicitud. Esta forma reemplaza en su totalidad los catálogos existentes en el sistema por los catálogos obtenidos por medio del proceso de sincronización SIN."

    4.  Se realizará la generación de los siguientes archivos, catálogos y campos en la ruta especificada en el parámetro MV_PATH814.

      ArchivoCatálogoEstructura

      Actividad.csv

      Actividad

      Código | Descripción 

      LeyendasFactura.csv

      Leyendas de Factura

      Código | Descripción 

      EventosSignificativos.csvEventos Significativos

      Código | Descripción 

      MotivoAnulacion.csvMotivo de Anulación

      Código | Descripción 

      PaisOrigen.csvPaís de Origen

      Código | Descripción 

      TipoAmbiente.csvTipo de Ambiente

      Código | Descripción 

      TipoComponente.csvTipo Componente

      Código | Descripción 

      TipoDepartamento.csvTipo Departamento

      Código | Descripción 

      TipoDocumentoFiscal.csvTipo Documento Fiscal

      Código | Descripción 

      TipoDocumentoIdentidad.csvTipo Documento Identidad

      Código | Descripción 

      TipoDocumentoSector.csvTipo Documento Sector

      Código | Descripción 

      TipoEmision.csvTipo Emisión

      Código | Descripción 

      TipoMetodoPago.csvTipo Método de Pago

      Código | Descripción 

      TipoModalidad.csvTipo Modalidad

      Código | Descripción 

      TipoMoneda.csvTipo Moneda

      Código | Descripción 

      TipoPuntoVenta.csvTipo de Punto de Venta

      Código | Descripción 

      UnidadMedida.csvUnidad de Medida

      Código | Descripción 

      MensajeServicio.csvMensaje Servicio

      Código | Descripción 

      ProductoServicio.csvProducto Servicio

      Código | Descripción | Código del catálogo de Actividad


      Nota
      : Siempre que se realice la sincronización de catálogos, el sistema generará un respaldo de los archivos (.csv) de versiones anteriores en un archivo ".zip". El respaldo será almacenado en la carpeta "backup", dentro de la carpeta configurada en el parámetro MV_PATH814.

  8. En la ruta configurada en los parámetros MV_CFDFTS y MV_CFDFTE, copiar los archivos FATSBOL.INI (Facturas/Notas de Débito) y FATEBOL.INI (Notas de Crédito).

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