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Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idCampos
effectTypefade
Card
id1
labelDados Básicos

Nesse espaço são definidos os itens principais do contrato de venda como: cliente, safra, produto e TES.

CampoDescrição
EntidadeCódigo do cliente para quem destina-se a venda.
SafraCódigo da Safra na qual o commodities se refere.
ProdutoCódigo do produto que será comercializado no contrato de venda.
TESTipo de Entrada/Saída. A TES é responsável pela correta classificação tributária dos documentos fiscais de entrada e saída registrados no sistema. 
Card
id2
labelQuantidades

Nesta pasta o principal dado a ser informado é o volume total do contrato. Também é possível consultar Quantidades Autorizadas, Quantidade Reservada e Saldos.

CampoDescrição
Qtd. Inicial

Quantidade do Contrato na unidade de medida do produto.

Este campo a partir da 12.1.25 será apenas visual refletindo a soma dos valores de Quantidade Inicial das Previsões de Entregas. 

Card
id3
labelDados Negócio / Financeiro

Nesta pasta é possível definir o tipo de fixação de preço.

CampoDescrição

Tipo Fixação



Define o tipo de fixação de preço do contrato. Os valores aceitos são:

1 - Fixo. (o contrato já nasce com o seu preço conhecido);

2 - A Fixar. (o contrato terá a fixação de preço realizada posteriormente).

3 - Basis (o contrato terá a fixação apenas do componente Basis). Essa opção é exclusiva para Localização Paraguai.

MoedaCódigo da Moeda. Para contrato em reais a moeda é 1. Quando informado moeda diferente de 1 é possível informar uma taxa de cotação para moeda. Dessa forma, será gerado o título no financeiro com a cotação correta. Caso não seja informada uma taxa, será utilizada a cotação do dia  registrada no cadastro de Moedas.
Taxa MoedaPermite informar uma cotação para a moeda a qual será utilizada para geração dos títulos no financeiro. Campo é habilitado somente quando a moeda no contrato é diferente de 1.
Card
id4
labelLogística

O objetivo é definir o tipo de frente e se existe controle logístico do volume que será expedido.

CampoDescrição
Tipo de Frete

Define o tipo de frete. Os valores aceitos são:

C - CIF (Cost, Insurance and Freight);

F - FOB (Free On Board);

T - Por conta de terceiros;

R - Por conta do remetente;

D - Por conta do destinatário;

S - Sem frete.

Ctrl, Logist.

Indica se o contrato possui controle logístico. Os valores aceitos são:

1 - Sim. Para realizar a expedição do produto será exigida a liberação do volume por meio da rotina de Autorizações (OGA340). A quantidade liberada pode ser consultada no contrato de venda na pasta "Quantidades", no campo "Qtd. Aut. Saída";

2 - Não. A quantidade autorizada é preenchida com a quantidade do contrato de venda e não será exigida autorização para expedição do produto.

Ctr. Ent/Saída

Indica o tipo de controle logístico que será adotado. Os valores aceitos são:

0 - Nenhum;

1 - Saída. O controle logístico será exigido somente na saída do produto;

2 - Entrada. O controle logístico será exigido somente na entrada do produto;

3 - Entrada/Saída. O controle logístico será exigido na entrada e saída o produto.

Card
id5
labelPrevisão de Entrega

A previsão de entrega tem por objetivo organizar e definir as entregas do produto do contrato.

CampoDescrição
Dt. Inicial

Data inicial de entrega.

Dt. Final

Data final de entrega.

Qtd. Intervalo

Quantidade que será entregue no período informado.

Card
id6
labelFinanceiro

A pasta "Financeiro" tem por objetivo registrar a previsão de recebimento do contrato. As informações geradas nessa pasta geram um Título de Previsão no módulo do Financeiro.

CampoDescrição
Parcela

Número da parcela.

Valor

Valor da parcela.

Natureza

Natureza financeira.

Card
id7
labelCorretoras

A pasta de Corretoras permitem informar os dados de corretagem do contrato. A função é apenas informativa no conceito de Comercialização Clássica. Somente no conceito da Nova Comercialização são realizados cálculos de comissão.

Principais campos:

CampoDescrição
Código Corretora

Indica o código da corretora. 

Aviso
titleAtenção

A partir da versão 12.1.23 deve ser informado uma corretora cadastrada como Fornecedor (MATA020). 

Informações do cadastro de corretoras para o contrato podem ser consultadas em Cadastro de Corretoras a partir da 12.1.23

Em versões anteriores deve ser informado o código do cadastro de Entidade.

Código do Corretor

Indica o código do corretor.

Aviso
titleAtenção

A partir da versão 12.1.23 é considerado o código vinculado aos contatos do Cadastro de Fornecedor (MATA020).

Informações do vínculo de Corretores às Corretoras podem ser consultadas em Cadastro de Corretoras a partir da 12.1.23.

Em versões anteriores deve ser informado manualmente o código e o nome do corretor.

Valor da Comissão

Valor da comissão. 

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