Pasos para validar la solución: En el módulo Financiero (SIGAFIN) desde Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A): - Seleccionar la sucursal 1 como sucursal de trabajo.
- En el encabezado informar:
- El cliente, el cual debe corresponder al utilizado en el documento a cobrar.
- Seleccionar la forma de cobro e informar el valor por cobrar.
- Seleccionar el cliente para el cual se realizará el cobro.
- Seleccionar el título a cobrar, el registro de la factura creada para la sucursal 1.
- Informar los importes a bajar para los tipos de moneda.
- Validar que el resumen del recibo de cobro sea correcto.
- Confirmar la generación del complemento de recepción de pago (Solo si el parámetro MV_CFDREC está configurado con el valor 1)
- Validar que los valores de Saldo anterior, Importe pagado y Saldo insoluto sean correctos.
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