01. DADOS GERAIS
Linha de Produto: | RMS |
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Segmento: | VAREJO |
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Módulo: | CONTABILIDADE |
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Função: | Contabilização de descontos |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Implementação do processo de contabilização do desconto dos cartões no momento da venda.
03. SOLUÇÃO
O processo atual já faz a contabilização dos descontos das administradoras de cartões na baixa do título a receber. Este novo processo permite efetuar a contabilização no momento da venda.
O valor do desconto já está associado ao movimento na saída do cofre e é colocado no movimento fiscal somente nas informações por vencimento. O processo novo passa a colocar esta informação também no registro fiscal, campo de despesas financeiras. Este campo utiliza o conceito DESP_FIN para efetuar contabilização do movimento, possibilitando contabilizar o valor no movimento de saída da tesouraria
Totvs custom tabs box |
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tabs | Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04, Passo 05, Passo 06, Passo 07, Passo 08, Passo 09, Passo 10, Passo 11 |
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ids | passo1,passo2,passo3,passo4,passo5,passo6,passo7,passo8,passo9,passo10,passo11 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo1 |
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| Tabela Contábil com o conceito DESP_FIN para contabilização pelo fiscal mensal
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo2 |
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| Cofre da Tesouraria com movimento de R$ 5,00 no cartão POS
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo3 |
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| Movimento de saída do cartão POS de R$ 5,00 reais com o desconto de R$ 0,15.
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo1 |
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| Tabela Contábil com o conceito DESP_FIN. Image Removed Menu do programa com os novos botões "F9 - Ressarcimento ST" e "F10- Ajustes" Image Removed | Atualização da tesouraria
Image Added
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo1 | passo5 |
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| Crítica da Tesouraria - Sem criticas
Image Added Tabela Contábil com o conceito DESP_FIN. Image Removed Menu do programa com os novos botões "F9 - Ressarcimento ST" e "F10- Ajustes" Image Removed
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo1 | passo6 |
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| Tesouraria atualizada
Image Added Tabela Contábil com o conceito DESP_FIN. Image Removed Menu do programa com os novos botões "F9 - Ressarcimento ST" e "F10- Ajustes" Image Removed
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo1passo7 |
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| Movimento fiscal com os movimentos de saída do cofre e respectiva dobra.
Image Added Tabela Contábil com o conceito DESP_FIN. Image Removed Menu do programa com os novos botões "F9 - Ressarcimento ST" e "F10- Ajustes" Image Removed
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo1 |
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| Tabela Contábil com o conceito DESP_FIN. Image Removed Menu do programa com os novos botões "F9 - Ressarcimento ST" e "F10- Ajustes" Image Removed | Valores totais do movimento de saída do cofre com o valor de R$ 0,15 de desconto financeiro.
Image Added
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo2 | passo9 |
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| Valores por figura no movimento fiscal com o desconto financeiro
Image Added Para os clientes de SP que já utilizam o processo de Ressarcimento de ST, basta efetuar normalmente a importação dos movimentos mensais antes da geração do SPED Fiscal. Para os demais clientes, que ainda não utilizam o processo de Ressarcimento, será necessário efetuar a importação do inventário contábil para inicializar os saldos dos produtos (feito uma única vez) e só então importar mensalmente os movimentos, sempre antes da geração do SPED Fiscal. - Importação do saldo inicial a partir do inventário contábil (VGLRCSST) => Este processo deve ser feito com o inventário contábil do último dia do mês anterior ao início do processo (ex: para utilização no SPED Fiscal de Jan/2020, deve-se importar o inventário contábil de 31/12/2019) e cria os registros de saldos do mês, zerando o saldo inicial e incluindo a quantidade do inventário como saldo final. Este procedimento é feito uma única vez. Depois o saldo é calculado com base nas entradas e saídas. São importados os saldos somente dos produtos que possuem código CEST no cadastro.
- Fiscal Mensal - Emissões Fiscais => Ressarcimento ST - Saldos
- Fiscal Mensal - Emissões Fiscais - SPED Fiscal => Ressarcimento ST / ShF9 - Saldos
Importação das movimentações (VGLRCSAP) => Este procedimento é feito mensalmente e traz para a base do Ressarcimento os movimentos de entradas e saídas. Neste momento é calculado o saldo final de cada movimentação.Fiscal Mensal - Emissões Fiscais => Ressarcimento ST – MovimentosFiscal Mensal - Emissões Fiscais - SPED Fiscal => Ressarcimento ST / CtF9 – Movimentos
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo3 |
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| Para Consulta ou Manutenção (Inclusão / Alteração / Exclusão) das informações de ajustes referentes aos novos registros C595 e C597, após clicar no botão "F10 - Ajustes", a tela a seguir será aberta. Para maiores informações sobre o funcionamento do programa, consultar o DT Observações / Ajustes do Lançamento Fiscal. OBS: Os registros C595 e C597 só serão gerados se existirem valores incluídos neste programa. Image Removed | | Detalhe da nota no Fiscal Mensal com o valor de R$ 0,15 de desconto financeiro
Image Added
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo4 |
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| Para Consulta ou Manutenção (Inclusão / Alteração / Exclusão) das informações de ajustes referentes aos novos registros C595 e C597, após clicar no botão "F10 - Ajustes", a tela a seguir será aberta. Para maiores informações sobre o funcionamento do programa, consultar o DT Observações / Ajustes do Lançamento Fiscal. OBS: Os registros C595 e C597 só serão gerados se existirem valores incluídos neste programa. Image Removed | | Prévias da contabilização do movimento com o desconto sendo integrado no momento da venda.
Image Added
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A obrigatoriedade dos novos registros 1250/1255, C180, C185, C430, C480, C591, C810/C815 e C870/C880 será definida pela UF de domicílio do cliente e os mesmos só serão gerados se os respectivos parâmetros a seguir estiverem cadastrados:
Na tela abaixo, estão cadastrados os seguintes parâmetros:
- Código = 30 / Acesso = "SPED1250XX" / Conteúdo = "S"
- Código = 30 / Acesso = "SPEDC180XX" / Conteúdo = "S"
- Código = 30 / Acesso = "SPEDC185XX" / Conteúdo = "S"
- Código = 30 / Acesso = "SPEDC430XX" / Conteúdo = "S"
- Código = 30 / Acesso = "SPEDC480XX" / Conteúdo = "S"
- Código = 30 / Acesso = "SPEDC591XX" / Conteúdo = "S"
- Código = 30 / Acesso = "SPEDC810XX" / Conteúdo = "S"
- Código = 30 / Acesso = "SPEDC870XX" / Conteúdo = "S"
Onde “XX” é a sigla da UF da filial.
Caso os parâmetros correspondentes a cada registro não estejam cadastrados ou tenham conteúdo diferente de “S”, os registros NÃO serão gerados.
Image Removed
Para a geração do novo registro 0002, que deverá ser informado quando o campo IND_ATIV do registro 0000 for igual a “0”, é necessário cadastrar um dos parâmetros a seguir:
Código = 116
Acesso = "SPATVnnnnn" (onde “nnnnn” é o código da Filial sem dígito)
Conteúdo 1 = “0” ou “1” (indicador de Tipo de Atividade)
Conteúdo 2 = Classificação do Estabelecimento conforme tabela 4.5.5 (caso o Conteúdo 1 seja "0")
OU
Código = 116
Acesso = "SPEDATVeee" (onde “eee” é o código da Empresa)
Conteúdo 1 = “0” ou “1” (indicador de Tipo de Atividade)
Conteúdo 2 = Classificação do Estabelecimento conforme tabela 4.5.5 (caso o Conteúdo 1 seja "0")
Image Removed
Caso não exista cadastro de nenhum dos dois parâmetros, o campo IND_ATIV do registro 0000 será preenchido com "01 - OUTROS"contabilização do desconto no momento da venda pode ser feito pelo Fiscal Normal ou Fiscal Mensal.
O processo de contabilização na baixa do Contas a Receber não foi alterado..
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
HTML |
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