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Línea de producto: Microsiga Protheus.
Segmento:Servicios & Jurídico - Mercado Internacional.
Módulo:SIGAFAT- Factuación
Función:
Rutina: Nombre Técnico:
LOCXNFDocumentos Fiscales.
Ticket:8515662
Issue:DMICNS-8191
Versiones:12.1.17 | 12.1.23 | 12.125 | 12.1.27
País:Argentina


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al incluir una nota de crédito(NCC) vinculada a un Remito de Devolución, los valores del precio unitario, así como el valor total de la NCC se muestran incorrectamente.

03. SOLUCIÓN


Se modifica la función “selección de remitos para facturas de entrada” ubicada en la rutina “documentos fiscales”, en dicha modificación se agregó la validación para tome en cuenta el parámetro MV_DESCSA cuando sea igual a dos y muestre los valores correspondientes a precio unitario el valor total

En la NCC


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas ,Flujo de Prueba
idsprevias,flujo
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaprevias


  • Incluir una TES de salida y entrada de acuerdo a las necesidades de cálculo de impuestos que se requieran
  • Configurar correctamente los impuestos usados en las TES
  • MV_DESCSAI igual a "2"
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaflujo


  • Crear un pedido de venta  mediante el módulo Facturación | Actualizaciones | Pedidos| Pedidos de Venta

Informar:

    • Cliente
    • Campo  "Doc. Gener." Igual a  "2 – Remito"
    • Producto cantidad y precio
    • TES de salida
    • Descuento en el campo "% Descuento"
  • Verificar que se haya aplicado el descuento correctamente revisar cálculos

  • Ir al botón "Otras acciones" y seleccionar "Planilla"

    • Revisar el cálculo correcto correspondiente a la TES de acuerdo al valor que quedo después del descuento.


  • Liberar el pedido por medio de Facturacion | Actualizaciones | Pedidos| Liberacion de Pedidos de Venta
  • Crear remito mediante el módulo Facturacion | Actualizaciones | Remitos | Generac. de Remitos
    • Informar parámetros para el filtrado
    • Seleccionar pedido
    • Clic en botón  "+Gen Remito"
  • Revisar remito de venta generado en el paso anterior a través de Facturacion | Actualizaciones | Remitos | Generac. Remitos de Venta
  • Verificar que los valores sean los correctos y que el valor unitario y total de los items.


  • Generar factura de venta acceder al módulo  Facturacion | Actualizaciones | Facturacion | Generacion de Notas 

    • En el parámetro "¿Generación Por?"  igual a "Remitos"

    • Informar los demás parámetros para el filtrado de remitos.

    • Seleccionar remito
    • Ir al botón "Otras acciones" y seleccionar "Genera Fact."


  • Comprobar si la factura se creo correctamente mediante el módulo Facturacion | Actualizaciones | Facturacion |Facturaciones
    • Revisar valores: descuento, valor unitario y calculo correcto de los impuestos de acuerdo a la TES informada desde el pedido de venta.
    • Verificar el campo de cada "Nro. Remito" ítem de la factura, en dicho campo debe estar el número  del remito de venta a partir de donde se genero la factura. 


  • Crear un remito de devolución  a través de Facturacion | Actualizaciones | Remitos | Generac. de Remitos de Devolucion
    • Informar parámetros para filtrado
    • Clic botón "Incluir"
    • Informar cliente, tienda y tipo de venta
    • Ir al botón "Otras acciones" seleccionar "Doc Orig"
    • En el cuadro de dialogo que aparece seleccionar botón "Remito"
    • Seleccionar el número de remito que se genero en el remito de venta
    • Presione botón "Grabar"
    • Verificar que valor unitario y total de los ítems sean correctos
    • Informar TES de entrada
    • Comprobar campo "Doc. Original" debe ser  remito seleccionado anteriormente
    • Clic botón "Grabar"


  • Crear una NCC mediante el módulo Facturacion | Actualizaciones | Facturacion |Generac. Notas de Credito y Debito
    • Para el campo "¿Tipo De Factura?" informar  "Credito"
    • Clic botón incluir
    • Informar Cliente, tienda y tipo de venta
    • Ir al botón "Otras acciones" seleccionar "Remito"
    • En el cuadro de dialogo que aparece seleccionar botón "Remito"
    • Seleccionar el número de remito que se genero en el remito de devolución
    • Presione botón "Grabar"
    • Verificar que los valores sean los correctos así como el valor unitario y total de los ítems
    • Comprobar el campo "Nro. Remito" ítem de la factura, en dicho campo debe estar el número  del remito de devolución
    • Clic botón "Grabar"


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