...
Línea de producto: | Microsiga Protheus. |
---|
Segmento: | Servicios & Jurídico - Mercado Internacional. |
---|
Módulo: | SIGAFAT- Factuación |
---|
Función: |
|
---|
Ticket: | 8515662 |
---|
Issue: | DMICNS-8191 |
---|
Versiones: | 12.1.17 | 12.1.23 | 12.125 | 12.1.27 |
---|
País: | Argentina |
---|
02. SITUACIÓN/REQUISITO
...
Totvs custom tabs box |
---|
tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04 |
---|
ids | paso1,paso2 |
---|
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | paso1 |
---|
| |
Totvs custom tabs box items |
---|
|
- Crear un pedido de venta mediante el módulo Facturación | Actualizaciones | Pedidos| Pedidos de Venta
Informar:
- Liberar el pedido por medio de Facturacion | Actualizaciones | Pedidos| Liberacion de Pedidos de Venta
- Crear remito mediante el módulo Facturacion | Actualizaciones | Remitos | Generac. de Remitos
- Informar parámetros para el filtrado
- Seleccionar pedido
- Clic en botón "+Gen Remito"
- Revisar remito de venta generado en el paso anterior a través de Facturacion | Actualizaciones | Remitos | Generac. Remitos de Venta
- Verificar que los valores sean los correctos y que el valor unitario y total de los items.
- Comprobar si la factura se creo correctamente mediante el módulo Facturacion | Actualizaciones | Facturacion |Facturaciones
- Revisar valores: descuento, valor unitario y calculo correcto de los impuestos de acuerdo a la TES informada desde el pedido de venta.
- Verificar el campo de cada "Nro. Remito" ítem de la factura, en dicho campo debe estar el número del remito de venta a partir de donde se genero la factura.
- Crear un remito de devolución a través de Facturacion | Actualizaciones | Remitos | Generac. de Remitos de Devolucion
- Informar parámetros para filtrado
- Clic botón "Incluir"
- Informar cliente, tienda y tipo de venta
- Ir al botón "Otras acciones" seleccionar "Doc Orig"
- En el cuadro de dialogo que aparece seleccionar botón "Remito"
- Seleccionar el número de remito que se genero en el remito de venta
- Presione botón "Grabar"
- Verificar que valor unitario y total de los ítems sean correctos
- Informar TES de entrada
- Comprobar campo "Doc. Original" debe ser remito seleccionado anteriormente
- Clic botón "Grabar"
- Crear una NCC mediante el módulo Facturacion | Actualizaciones | Facturacion |Generac. Notas de Credito y Debito
- Para el campo "¿Tipo De Factura?" informar "Credito"
- Clic botón incluir
- Informar Cliente, tienda y tipo de venta
- Ir al botón "Otras acciones" seleccionar "Remito"
- En el cuadro de dialogo que aparece seleccionar botón "Remito"
- Seleccionar el número de remito que se genero en el remito de devolución
- Presione botón "Grabar"
- Verificar que los valores sean los correctos así como el valor unitario y total de los ítems
- Comprobar el campo "Nro. Remito" ítem de la factura, en dicho campo debe estar el número del remito de devolución
- Clic botón "Grabar"
|
|
04.
...
Tablas
SC5 - Pedidos de Venta
SC6 - Ítems de los Pedidos de Venta
SD1 - Ítems de las Factura de Entrada
SD2 - Ítems de las Factura de Salida
SF1 - Encabezado de Factura de Entrada
SF2 - Encabezado de Factura de Salida
...
05. ASUNTOS RELACIONADOS
...