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  • Registrar_anticipos_-_APB701AA

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Si la contabilización debe ser en una moneda que no almacena valor, debe crearse un portador ficticio e informarlo en la implantación del anticipo.



Nota
titleImportante

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Al marcarse en el

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programa Mantenimiento impuestos (UTB085AA), el parámetro Habilita vinculación en la Impl, es posible informar impuestos cuya fecha base del cálculo del vencimiento es igual al Vencimiento, en el momento de la inclusión de anticipos en el módulo Cuentas por pagar, permitiendo de esta manera, la actualización del flujo de caja y la contabilización de estos impuestos en su registro.

No se permite modificar un anticipo que sea de origen del módulo Prestación de cuentas (ECC), pues este Anticipo necesita tener su pendencia aprobada/reprobada en el módulo Aprobación de procesos logísticos (MLA).

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Clientes ubicación México

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En la Inclusión o Alteración de anticipos, si el modo de pago seleccionado fuera “dinero”, y el valor neto del pago fuera mayor que el valor informado en los Parámetros de la empresa APB (APB000TA), el pago se bloqueará, o se solicitará la confirmación del usuario, dependiendo del parámetro de bloqueo.

Si estuviera parametrizado para que el pago sea bloqueado, se mostrará el siguiente mensaje:

MSJ: “¡Pago vía caja no permitido!”

HLP: “El valor neto de pago excede al valor informado en los parámetros de la empresa. Este documento debe pagarse vía Borderó electrónico o Cheque.

Si estuviera parametrizado para que el pago no sea bloqueado, se mostrará el siguiente mensaje:

MSJ: “Valor de pago mayor que el parámetro”

HLP: “El valor neto de pago excede al valor informado en los parámetros de la empresa para pago vía Caja. ¿Confirma el pago?”.

 

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Consideraciones referentes

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al IVA – Impuesto valor agregado en los anticipos.



03. MANTENIMIENTO ANTICIPOS PENDIENTES

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Acción

Descripción

Prorrateo valor

Vea más información en la descripción de la pantalla Mantenimiento Prorrateo valores.

Previsión

Vea más información en la descripción de la pantalla Rebaja Previsión/Provisión.

Histórico

Vea más información en la descripción de la pantalla Informa histórico del movimiento.

I. Retenido

Al activarse, permite determinar los impuestos retenidos en la fuente, que están vinculados al proveedor y que se descuentan del valor del título.

Vea más información en la descripción del programa Vincular impuesto en la implantación de títulos.

Formación impuestos vinculados al proveedor

Al activarse, permite relacionar los impuestos al proveedor.

Vea más información en la descripción del programa Mantenimiento Proveedor financiero (UFN003AA).

Impto Tasado

Al activarse, permite determinar los impuestos tasados que están vinculados al proveedor.

Vea más información en la descripción del programa Vincular impuesto tasado en la implantación de títulos.

Segur/Leas

Al activarse, permite incluir la información de seguro y/o leasing relacionados al anticipo.

Vea más información en la descripción de la pantalla Incluye anticipo pendiente – Seguro/Leasing. 

Orden de compra

Vea más información en la descripción de la pantalla Orden compra título APB Pend.

Cód Barras

Al activarse, permite incluir la información del Código de barras.

Vea más información en la descripción de la pantalla Código de barras.

IVA

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Al activarse, permite determinar los Impuestos sobre valor agregado en la implantación del anticipo. Vea más información en la descripción de la pantalla Informa impuestos vinculados – Valor agregado.

Nota
titleImportante
:
Al informarse una o más "Previsiones" para el anticipo que se está implantando, este botón quedará deshabilitado, pues el valor del anticipo no puede alterarse después de informarse previsiones.

TIN 1099

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Al activarse, muestra una ventana en la cual es posible incluir información de la Transacción 1099 relacionada al pago.

Orden de pago

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Al activarse, muestra una ventana en la cual deben informarse los datos de la Orden de pago, referente al anticipo.

Al activarse, muestra una ventana en la cual deben informarse los datos de la Orden de pago, referente al anticipo.

Valores de la OP

Al activarse, muestra una ventana en la cual deben informarse los Valores de la orden de pago, referente al anticipo.

Medios de pago

Al activarse, muestra una ventana en la cual es posible efectuar el mantenimiento de los Medios de pago utilizados para la liquidación del valor del anticipo.

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Principales campos y parámetros

Campo

Descripción

Histórico estándar

Incluir el código del Histórico estándar para el anticipo.



21. INCLUYE ANTICIPO PENDIENTES - SEGURO/LEASING

Objetivo de la pantalla:

Permitir incluir la información de seguro y/o leasing relacionada al anticipo.

Importante:

Al implementarse la información de seguro o leasing en las rebajas de anticipos, previsiones, provisiones, los títulos rebajados deben tener la misma información registrada.


22. PANTALLA 

Otras acciones / Acciones relacionadas

Acción

Descripción

Seguro

Al seleccionarse, permite incluir información de seguro al título de anticipos.

Leasing

Al seleccionarse, permite incluir información de leasing al título de anticipos.


23. PANTALLA 

Principales campos y parámetros

Campo

Descripción

Aseguradora

Incluir el código de la Aseguradora.

Póliza seguro

Incluir el número de la póliza seguro.

Arrendador

Incluir el código del Arrendador del leasing.

Contrato leasing

Incluir el número del contrato de leasing.


24. ORDEN COMPRA TÍTULO APB PEND

Objetivo de la pantalla:

Permitir incluir la información de seguro y/o leasing relacionada al anticipo.

Importante:

Al implementarse la información de seguro o leasing en las rebajas de anticipos, previsiones, provisiones, los títulos rebajados deben tener la misma información registrada.


25. PANTALLA 

Otras acciones / Acciones relacionadas

Acción

Descripción

Incluye

Vea más información en la descripción de la pantalla Incluye orden compra título APB Pend.


26. INCLUYE ORDEN CAMPO TÍTULO APB PEND

Objetivo de la pantalla:

Permitir incluir orden de compra o pedido a anticipo.


27. PANTALLA 

Principales campos y parámetros

Campo

Descripción

Orden de compra

Incluir el código de la orden de compra o pedido que se relacionará al anticipo. 

Original orden compra

Incluir el valor original de la orden de compra o pedido que se relacionará al anticipo.


28. CÓDIGO DE BARRAS

Objetivo de la pantalla:

Permitir incluir la información de Código de barras.

Importante:

Al informar el código de barras a un determinado título de anticipo, se validará si para el banco del título existe parametrización para las posiciones inicial y final del número bancario. Si existiera, el contenido de las posiciones se mostrará automáticamente en el campo “Número bancario”.

Si el número bancario se informara manualmente, el contenido informado no será sustituido por el contenido del código de barras, aunque exista la parametrización de las posiciones en el registro del banco.


El número del Banco informado en el código de barras, corresponde a los tres primeros dígitos de este.


29. PANTALLA 

Principales campos y parámetros

Campo

Descripción

Usa lectura óptica

Al marcarse, determina que el código de barras se informará por medio de lectura óptica.

Importante:

Al marcarse, el código de barras debe informarse manualmente. 

Número bancario

Incluir el número bancario del título. 

Título

Al marcarse, indica que el registro es de un título. 

Factura Cta Consumo

Al marcarse, indica que el registro es de una factura de cuenta de consumo. 

Código de barras

Incluir el código de barras del título.

Importante:

Si no se utilizara la lectura óptica es necesario informar manualmente el código de barras.

Al seleccionarse Título, se muestra habilitado el primer conjunto de campos para digitación del código de barras.

Al seleccionarse Factura Cta Consumo se muestra habilitado el segundo conjunto de campos.


30. CONTENIDOS RELACIONADOS 

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