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tabsPaso 01, Paso 02Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04
idspaso1Pre-condiciones,paso2Pasos
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1Pre-condiciones

Parámetros
 
          MV_CFDUSO= "3" // Indica si las facturas electrónicas se utilizaran o no, configurándose con: 0 - No utiliza Fact-E, 1-Utiliza Fact-e, 2-Indica uso de Fact-E  
          MV_CFDI_TI = .T. // Indica si se va a realizar el timbrado CFDi al momento de generar el Comprobante Fiscal.
          MV_FACTATU = "S" // Determina si la serie y numero de póliza son seleccionados de forma automática (igual a S) o manual (igual a N)    

Pre condiciones:

  • Contar con un Cliente en la tabla SA1.
  • Contar con un producto en el catálogo de Productos (SB1), el campo  Prod/Serv SA debe contener un valor valido del catalogo de Productos/Servicios.
  • Contar con un registro en el control de planillas para la serie A y la especie FCC
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2Pasos

Pasos para realizar la  solución: 

  • Ingresar al modulo SIGAFAT  "Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Credito y Debito"(MATA465N).
  • Configurar el grupo de preguntas :
    •  ¿Formulario propio? = Si
    •  ¿Tipo de Factura? = Abono
  • Dar clic en la opción "Incluir".
  • Capturar datos del Encabezado de la NCC.
  • Colocar en la sección de Item los datos del producto. 
  • Verificar los datos de la NCC y dar clic en "Grabar".
  • En la rutina "Actualizaciones | Facturación | Timbrado CFDi"(FISA800).
  • Configurar grupo de preguntas para filtrar la NCC generada anteriormente.
  • Seleccionar la NCC y dar clic en "Confirmar".
  • Verificar el timbrado correcto de la NCC.

           

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