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Se efectuó un tratamiento para la generación de la Factura del Tipo Gasto para los países de Argentina, Uruguay y Paraguay.
Precondiciones*PRECONDICIONES:
- En el modulo de Configuraciones (99-Configuraciones) es necesario configurar estos parámetros de la siguiente manera:
- MV_COMPINT. Habilita el uso de funcionalidades de Importacion del SIGACOM, la integracion con el modulo SIGAEIC debe deshabilitarse para usar las funcionalidades.
- MV_EASY - Los modulos de Compras e Importacion serán integrados.
- En la rutina de Productos (MATA090) en el menú del módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos). Para efectuar correctamente las pruebas debe de contar con un producto dado de alta, configurado como producto de Importación, indicando “S - SI” en el campo “Prod. Import”.
- En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú del módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos). Debe de contar con un registro TES dado de alta, no es necesario que estos calculen impuestos para efectuar satisfactoriamente la prueba.
- En la rutina de Proveedores (MATA010) que se encuentra en el menú del módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos). Debe de tener un proveedor registrado en el sistema para realizar sus pruebas.
*FLUJO DE PRUEBA:
- Entre al programa Solicitación de Importación (MATA113) que encuentra ubicado en el menú del módulo de Compras (Actualizaciones | Importaciones) tiene que realizar una nueva solicitud de importación indicando el tipo de moneda 2.
- En el programa Purchase Order (MATA123) que está ubicado en el menú del módulo de Compras (Actualizaciones | Importaciones). Es necesario que registre la Orden de Compra para la solicitud de importación registrada en el paso anterior.
- Dentro del programa Despacho (MATA143) que está en el menú del módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos). Continuando con el proceso de importación es necesario que genere los documentos correspondientes a cada uno de los registros del paso anterior.
- En la pantalla principal del programa de Despacho (MATA143) que está en el menú del módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos). Debe de seleccionar el registro dado de alta en el paso anterior.
- En la pestaña de Otras Acciones , selecciona la opción para generar documentos de entrada.
- Ahora debe de seleccionar el primer producto, que genera documento FOB, posteriormente da clic en el botón de Generar Doc. Entrada FOB.
- Ahora seleccione el registro de tipo Gastos, y presione en el botón Generar Doc. Entrada Gastos
- Acceda al Módulo Compras
- Acceda al Menú "Solicitud de importación" dentro del Menú "Actualizaciones| Importaciones"
- Genere una Solicitud de importación en moneda 2
- Acceda al Menú "Purchase Order" dentro del Menú "Actualizaciones| Importaciones"
- Genere una Purchase Order, utilizando la Solicitud de importación creada anteriormente
- Acceda al Menú "Despacho" dentro del Menú "Actualizaciones| Importaciones"
- Genere un Despacho, utilizando la Purchase Order creada anteriormente
- Genere una Factura del tipo Gasto, en el mismo Despacho
- Grabe y genere las Facturas
- Primero la del tipo FOB
- Después de generar la Factura del Tipo FOB, genere la del tipo Gasto
- Espere la ejecución
- Acceda al Menú "Factura de entrada" dentro del Menú "Actualizaciones| Movimientos"
- Y confirme la generación de las Facturas
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04. TABLAS
SF1 - Encabezado de la factura de entrada
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