Permitir a geração dos documentos de entrada de mercadorias a serem nacionalizadas.
...
Objetivo da tela:
...
Essa função gera os documentos pendentes para o módulo Recebimento.
Caso os itens a serem recebidos possuam série e número de lote, essas informações serão solicitadas no momento da geração da Nota Fiscal de Entrada.
A partir da geração de documentos, as consistências/procedimentos realizados são idênticos aos praticados pela rotina Recebimento.
Na rotina Recebimento, além dos dados normais de uma Nota Fiscal de Entrada, informar/confirmar os dados referentes às despesas adicionais de Importação.
Nas duplicatas, além do fornecedor/valor do material, será solicitada a confirmação/informação dos fornecedores das despesas adicionais de importação e seus respectivos valores.
Nas consistências de variação de valor, as despesas das ordens de compra informadas também são consideradas.
A nacionalização gera duplicatas no recebimento quando:
O imposto de importação é gerado automaticamente, considerando à alíquota informada na cotação do item. O valor base para o calculo é o valor do material, acrescido das despesas de importação que incidirem para o item. O imposto de importação não é gerado quando:
A parametrização do item é realizada por intermédio da Função Cadastro de Itens para Comex (CD2510).
A parametrização da natureza de operação é realizada por intermédio da Função Manutenção de Naturezas de Operação (CD0609).
A geração das duplicatas pertinentes as despesas e impostos de importação é efetuada conforme descrito no Conceito Regras da geração de duplicatas para os impostos e despesas de importação.
Alíquota do Imposto de Valor Agregado (IVA) é gerada para o item da cotação, considerando as parametrizações a seguir:
Quando há regime de importação informado na cotação da ordem de compra:
Função Manutenção País de Origem x Alíquotas (CD2578), quando IVA Especial estiver assinalado:
Quando tenha sido informada uma natureza de operação e não informada uma alíquota para o regime, é considerada a alíquota da cotação.
Quando não tenha sido informada uma natureza de operação e uma alíquota para o regime, é considerada a alíquota da cotação.
Função Manutenção País de Origem x Alíquotas (CD2578), quando IVA Especial não estiver assinalado, não é considerado regime de importação para o imposto, sendo considerada a alíquota da cotação.
Quando não há regime de importação informada na cotação da ordem de compra, é assumido que não há regime, sendo considerada a alíquota da cotação.
Se o embarque possuir itens com controle de estoque por número série, lote ou referência, será executada a rotina IM0100A.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Executar | Quando acionado, irá gerar um documento de entrada de acordo com as informações do recebimento internacional. |
Pesos e Cubagem | Quando acionado, é apresentada a janela Atualização Itens - Pesos e Cubagem (IM0100C), por intermédio da qual serão apresentados os dados correspondentes ao peso e cubagem dos itens constantes na ordem do embarque. |
Conferência | Quando acionado, gera um relatório para a conferência das informações. |
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição
...
Embarque
...
Informar o número de embarque correspondente a geração de documentos.
...
Estabelecimento
...
Informar o estabelecimento correspondente ao embarque informado. Esse campo será preenchido automaticamente quando informado o campo Embarque.
...
Inserir o número da sucursal da fatura digitada.
...
Inserir o número do ponto de venda da fatura digitada.
...
Inserir o número de Timbrado referente à legislação paraguaia para as nacionalizações.
...
Inserir a data de vencimento do Timbrado informado anteriormente.
...
Objetivo da tela:
...
Essa janela é apresentada quando acionado o botão Executar, localizado na Janela Nacionalização / Gerac.Doctos Entrada, quando o item for controlado por lote ou referência.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
...
Ação:
...
Descrição:
...
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição
...
Exibe o código do item relacionado ao embarque.
...
Exibe o número da ordem de compra do item relacionado ao embarque.
...
Inserir o depósito do item.
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Quando o item for de drawback, será sugerido o depósito de drawback cadastrado no CD0140 - Manutenção de Itens x Estabelecimento de Materiais, se não tiver o depósito cadastrado neste programa, irá buscar do depósito de drawback cadastrado no CD0138 - Manutenção Itens Materiais. Quando o item de drawback não possuir depósitos de drawback cadastrados ou o item não for de drawback e estiver marcado o parâmetro "Envia Mercadoria Depósito Externo", será sugerido o depósito externo cadastrado no CD0140 - Manutenção de Itens x Estabelecimento de Materiais, se não tiver o depósito cadastrado neste programa, irá buscar do depósito externo cadastrado no CD0138 - Manutenção Itens Materiais. Se as situações descritas não se aplicarem ou se não existir os depósitos cadastrados, será sugerido o depósito padrão do item. |
...
...
Objetivo da tela:
...
Inserir os pesos (bruto e líquido) e as cubagens do item, assim como acompanhar seu valor total.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
...
Ação:
...
Descrição:
...
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição
...
Selecionar a forma de apresentação / manutenção dos pesos e cubagens. As opções disponíveis são:
A cubagem total corresponde à multiplicação da cubagem unitária pela quantidade total dos itens da ordem de embarque.
...
Selecionar o tipo de quantidade do item a ser apresentada. As opções disponíveis são:
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada quando acionado o botão Recarrega Informações do Item, localizado na Atualização Itens Nacionalização – Pesos e Cubagem. Após acionar o botão OK serão recarregados apenas os conteúdos padrões das informações assinaladas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Recarrega | Assinalar quais informações devem ser recarregadas. As opções disponíveis são:
|
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada quando acionado o botão Sim Gtos Aduana, localizado no programa IM3100. Sua função é realizar a simulação da fatura de importação com base na Resolução Geral 2473/1992 e o formulário OM-1993 da Administração Nacional de Aduanas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Estabelecimento | Apresenta o estabelecimento do embarque. |
Processo de Importação | Apresenta o processo de importação vinculado ao embarque. |
Destino | Selecionar o destino da mercadoria. |
País de Origem | Exibe o país de origem da mercadoria. |
Moeda | Apresenta a moeda em que foi negociada a importação. |
Moeda Aduana | Apresenta qual a moeda aduaneira. |
Cotação | Exibe qual a cotação para a conversão da moeda. Esse valor pode ser alterado pelo usuário. |
Incoterm | Exibe qual a incoterm que foi negociada a compra (mesma do embarque). |
FOB Total | Apresenta o valor FOB. |
Frete total | Apresenta o valor total de frete. |
Seguro Total | Apresenta o valor total de seguro. |
Objetivo da tela: | Realizar a manutenção dos conceitos de liquidação por item associados a simulação da fatura. |
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição
...
NCM-SIM
...
Valor AD
...
Base IMP
...
Conceito
...
Exibe o valor resultante da soma dos valores correspondentes ao conceito de liquidação que o conceito da condição seja G igual a Garantia. Esse valor é recalculado cada vez que se atualiza a informação do conceito.
...
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
---|---|
Principales campos y controles
Campo | Descripción |
---|---|
Card documentos | ||||
---|---|---|---|---|
|
HTML |
---|
<!-- esconder o menu -->
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
#main {
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
}
.aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
margin-left: 0px !important;
}
</style>
|
Objetivo da tela: | Permite incluir novos conceitos associados ao item do processo de simulação de fatura aduaneira. Essa função está habilitada se a fatura não encontra-se implantada. |
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição
...
Informar o conceito de liquidação (pré cadastrado no programa AR2020). Não é permitido informar um conceito de liquidação que já foi informado para item na simulação da fatura de importação.
...
...
Objetivo da tela:
...
Inserir as despesas aduaneiras na simulação da fatura.
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição
...
Estabelecimento
...
...
Objetivo da tela:
...
Inserir os dados de controle de aduana. Será utilizada apenas para os clientes que necessitarem de controle de aduana (por exemplo, pedimentos para o México).
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição
...
Exibe o código de aduana correspondente à declaração de importação. Este campo permite alteração, e é composto pelos 3º e 4º dígito da "Declaração Importação" informado no IM3100.
...
Agente
...
Conteúdo Relacionado:
...