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  • Nacionalización/Generac Doctos Entrada - IM3100

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Nacionalização/Gerac Doctos Entrada

Visão Geral do Programa

Permitir a geração dos documentos de entrada de mercadorias a serem nacionalizadas.

...

Objetivo da tela:

...

Essa função gera os documentos pendentes para o módulo Recebimento.
Caso os itens a serem recebidos possuam série e número de lote, essas informações serão solicitadas no momento da geração da Nota Fiscal de Entrada.
A partir da geração de documentos, as consistências/procedimentos realizados são idênticos aos praticados pela rotina Recebimento.
Na rotina Recebimento, além dos dados normais de uma Nota Fiscal de Entrada, informar/confirmar os dados referentes às despesas adicionais de Importação.
Nas duplicatas, além do fornecedor/valor do material, será solicitada a confirmação/informação dos fornecedores das despesas adicionais de importação e seus respectivos valores.
Nas consistências de variação de valor, as despesas das ordens de compra informadas também são consideradas.
A nacionalização gera duplicatas no recebimento quando:

  • A natureza de operação informada na nacionalização gera duplicata para o material.
  • As despesas do embarque informado incidem na duplicata.

O imposto de importação é gerado automaticamente, considerando à alíquota informada na cotação do item. O valor base para o calculo é o valor do material, acrescido das despesas de importação que incidirem para o item. O imposto de importação não é gerado quando:

  • A alíquota do imposto de importação informada na cotação for igual a 0.
  • O item estiver parametrizado como isento do imposto de importação.

A parametrização do item é realizada por intermédio da Função Cadastro de Itens para Comex (CD2510).

  • A natureza de operação estiver parametrizada como isenta do imposto de importação.

A parametrização da natureza de operação é realizada por intermédio da Função Manutenção de Naturezas de Operação (CD0609).

  • O fornecedor deve possuir cadastro nos parâmetros de importação.
  • A parametrização do fornecedor no módulo Importação é realizada por intermédio da Função Parâmetros de Importação (im0000).

A geração das duplicatas pertinentes as despesas e impostos de importação é efetuada conforme descrito no Conceito Regras da geração de duplicatas para os impostos e despesas de importação.
Alíquota do Imposto de Valor Agregado (IVA) é gerada para o item da cotação, considerando as parametrizações a seguir:
Quando há regime de importação informado na cotação da ordem de compra:
Função Manutenção País de Origem x Alíquotas (CD2578), quando IVA Especial estiver assinalado:
Quando tenha sido informada uma natureza de operação e não informada uma alíquota para o regime, é considerada a alíquota da cotação.
Quando não tenha sido informada uma natureza de operação e uma alíquota para o regime, é considerada a alíquota da cotação.
Função Manutenção País de Origem x Alíquotas (CD2578), quando IVA Especial não estiver assinalado, não é considerado regime de importação para o imposto, sendo considerada a alíquota da cotação.
Quando não há regime de importação informada na cotação da ordem de compra, é assumido que não há regime, sendo considerada a alíquota da cotação.
Se o embarque possuir itens com controle de estoque por número série, lote ou referência, será executada a rotina IM0100A.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Executar

Quando acionado, irá gerar um documento de entrada de acordo com as informações do recebimento internacional.

Pesos e Cubagem 

Quando acionado, é apresentada a janela Atualização Itens - Pesos e Cubagem (IM0100C), por intermédio da qual serão apresentados os dados correspondentes ao peso e cubagem dos itens constantes na ordem do embarque.

ConferênciaQuando acionado, gera um relatório para a conferência das informações.

Principais Campos e Parâmetros:

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Campo:

...

Descrição

...

Embarque

...

Informar o número de embarque correspondente a geração de documentos.

...

Estabelecimento 

...

Informar o estabelecimento correspondente ao embarque informado. Esse campo será preenchido automaticamente quando informado o campo Embarque.

...

Image Removed

Inserir o número da sucursal da fatura digitada.

...

Image Removed

Inserir o número do ponto de venda da fatura digitada.

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Inserir o número de Timbrado referente à legislação paraguaia para as nacionalizações.

...

Image Removed

Inserir a data de vencimento do Timbrado informado anteriormente.

Ítens do Embarque - IM0100A

...

Objetivo da tela:

...

Essa janela é apresentada quando acionado o botão Executar, localizado na Janela Nacionalização / Gerac.Doctos Entrada, quando o item for controlado por lote ou referência.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

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Ação:

...

Descrição:

...

Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo:

...

Descrição

...

Exibe o código do item relacionado ao embarque.

...

Exibe o número da ordem de compra do item relacionado ao embarque.

...

Inserir o depósito do item.

Informações
titleImportante:

Quando o item for de drawback, será sugerido o depósito de drawback cadastrado no CD0140 - Manutenção de Itens x Estabelecimento de Materiais, se não tiver o depósito cadastrado neste programa, irá buscar do depósito de drawback cadastrado no CD0138 - Manutenção Itens Materiais.

Quando o item de drawback não possuir depósitos de drawback cadastrados ou o item não for de drawback e estiver marcado o parâmetro "Envia Mercadoria Depósito Externo", será sugerido o depósito externo cadastrado no CD0140 - Manutenção de Itens x Estabelecimento de Materiais, se não tiver o depósito cadastrado neste programa, irá buscar do depósito externo cadastrado no CD0138 - Manutenção Itens Materiais.

Se as situações descritas não se aplicarem ou se não existir os depósitos cadastrados, será sugerido o depósito padrão do item.

...

Itens Nacionalizac - Pesos e Cub - IM0100C

...

Objetivo da tela:

...

Inserir os pesos (bruto e líquido) e as cubagens do item, assim como acompanhar seu valor total.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

...

Ação:

...

Descrição:

...

Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo:

...

Descrição

...

Selecionar a forma de apresentação / manutenção dos pesos e cubagens. As opções disponíveis são:

  • Peso/Cubagem Unitário: quando selecionado, apresenta os valores correspondentes ao peso e volume de cada unidade do item a ser alterado.
  • Peso/Cubagem Total: quando selecionado, apresenta os valores correspondentes ao peso e cubagem de todas as unidades do item constantes na ordem do embarque a ser alterada.

A cubagem total corresponde à multiplicação da cubagem unitária pela quantidade total dos itens da ordem de embarque.

...

Selecionar o tipo de quantidade do item a ser apresentada. As opções disponíveis são:

  • Por Item: quando selecionado, apresenta as quantidades por item.
  • Por Class Fiscal: quando selecionado, apresenta as quantidades por classificação fiscal.

IM0100F

Objetivo da tela:

Essa janela é apresentada quando acionado o botão Recarrega Informações do Item, localizado na Atualização Itens Nacionalização – Pesos e Cubagem. Após acionar o botão OK serão recarregados apenas os conteúdos padrões das informações assinaladas.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Recarrega

Assinalar quais informações devem ser recarregadas. As opções disponíveis são:

  • Peso Bruto;
  • Peso Líquido;
  • Cubagem.

Simulação de Gastos Aduana - AR2047

Objetivo da tela:

Essa janela é apresentada quando acionado o botão Sim Gtos Aduana, localizado no programa IM3100. Sua função é realizar a simulação da fatura de importação com base na Resolução Geral 2473/1992 e o formulário OM-1993 da Administração Nacional de Aduanas.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Estabelecimento

Apresenta o estabelecimento do embarque.

Processo de ImportaçãoApresenta o processo de importação vinculado ao embarque.
DestinoSelecionar o destino da mercadoria.
País de OrigemExibe o país de origem da mercadoria.
MoedaApresenta a moeda em que foi negociada a importação.
Moeda AduanaApresenta qual a moeda aduaneira.
CotaçãoExibe qual a cotação para a conversão da moeda. Esse valor pode ser alterado pelo usuário.
IncotermExibe qual a incoterm que foi negociada a compra (mesma do embarque).
FOB TotalApresenta o valor FOB.
Frete totalApresenta o valor total de frete.
Seguro TotalApresenta o valor total de seguro.

Detalhe do item na Simulação de Despesas - AR2047B

Objetivo da tela:

Realizar a manutenção dos conceitos de liquidação por item associados a simulação da fatura.

Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo:

...

Descrição

...

NCM-SIM

...

Valor AD

...

Base IMP

...

Conceito

...

Exibe o valor resultante da soma dos valores correspondentes ao conceito de liquidação que o conceito da condição seja G igual a Garantia. Esse valor é recalculado cada vez que se atualiza a informação do conceito.

...



ÍNDICE

  1. Visión general
  2. Ejemplo de utilización
  3. Pantalla XXX
    1. Otras acciones / Acciones relacionadas
  4. Pantalla XXX
    1. Principales campos y controles
  5. Tablas


01. VISIÓN GENERAL


02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN


03. PANTALLA XXXXX

Otras acciones / Acciones relacionadas 

AcciónDescripción


04. PANTALLA XXXXX

Principales campos y controles

CampoDescripción


Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. TABLAS UTILIZADAS


  • HTML
    <!-- esconder o menu --> 
    
    
    <style>
    div.theme-default .ia-splitter #main {
        margin-left: 0px;
    }
    .ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
        display: none;
    }
    #main {
        padding-left: 10px;
        padding-right: 10px;
        overflow-x: hidden;
    }
    
    .aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
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    .aui-header-primary .aui-nav {
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    </style>
    
    

Inclusão Total Simulação Gastos Aduan - AR2047D

Objetivo da tela:

Permite incluir novos conceitos associados ao item do processo de simulação de fatura aduaneira. Essa função está habilitada se a fatura não encontra-se implantada.

Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo:

...

Descrição

...

Informar o conceito de liquidação (pré cadastrado no programa AR2020). Não é permitido informar um conceito de liquidação que já foi informado para item na simulação da fatura de importação. 

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Implantas Despesas Aduana - AR2047E

...

Objetivo da tela:

...

Inserir as despesas aduaneiras na simulação da fatura.

Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo:

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Descrição

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Estabelecimento

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Implantação Dados Aduana - IM3100B

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Objetivo da tela:

...

Inserir os dados de controle de aduana. Será utilizada apenas para os clientes que necessitarem de controle de aduana (por exemplo, pedimentos para o México).

Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo:

...

Descrição

...

Exibe o código de aduana correspondente à declaração de importação. Este campo permite alteração, e é composto pelos 3º e 4º dígito da "Declaração Importação" informado no IM3100.

...

Image Removed

Agente

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