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ÍNDICE

  1. Visión general.
  2. Ejemplo de utilización.
  3. Campos.
  4. Tablas.

01. VISIÓN GENERAL.

Proyecto de Agronegocio: tratamiento para la generación de NDC a partir de documentos tipo grano según el tipo de iva posdatado. 

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN


¡Importante!

Revisar lo siguientes documentos técnicos de acuerdo al orden que aparecen para comenzar con el flujo antes de comenzar alguna prueba de este documento técnico:

Configuraciones Previas:

  • Crear las siguientes TES:
    • Para  IVA calculando el impuesto sin sacar el descuento, para documentos de entrada y salida.
    • Para Percepción de IVA el calculo de la percepción sin sacar el descuento, para documentos de entrada y salida.

Nota: Ambos cálculos deben contar con una TES de entrada y salida, adicional para el parámetro MV_AGENTE no se toma en cuenta su configuración para la NDC y NCC de Iva posdatado.


  • Informar dos productos:
  • En los parámetros MV_IVACAN y MV_PIVCAN  se utilizan productos relacionados a las TES creadas previamente, es necesario crear lo siguiente:
    •  Un producto para el parámetro MV_IVACAN asignado al calculo de IVA informando tanto la TES de entrada y salida correspondiente.
    •  Un producto para el parámetro MV_IVACAN asignado al calculo de IVA informando tanto la TES de entrada y salida correspondiente . 

Nota: Es obligatorio informar tanto TES de entrada y salida en ambos productos, y dichas TES deben calcular por el bruto, puede configurar TES similares a las informadas en los productos si es necesario calcular por el neto, pero las informadas en los productos a incluir en los parámetros siempre deben calcular por el bruto.


  • Tener documentos que hayan sido compensados en cobros diversos modelo II  y que calculen Iva PosDatado de la siguiente forma:


  • En este caso  se valida el el documento a dar de baja mediante cobros diversos dependiendo del tipo si es grano o no, contra el campo  Canje(F2_CANJE)  de la tabla SF2 (Encabezado de las facturas de salida) dicho campo toma dos valores cero cuando es factura normal y uno cuando es  factura canje en informa el tipo de Iva Posdatado de acuerdo al tipo de pago en el recibo.

Condición

Valor a informado

 

Factura Normal y pago diferente de grano

0

No Aplica

Factura Canje   y pago  igual a grano

1

En este caso se crea un documento con dos ítems de detalle de acuerdo a los productos informados en los parámetros MV_IVACAN,MV_PIVCAN, si es que hubo el calculo en la factura original.



Factura Canje   y pago diferente de grano

2

En este caso se crea un documento con un ítem de detalle de acuerdo al productos informados en el parámetro MV_IVACAN, si es que hubo el calculo en la factura original.


Factura Normal y  pago igual GR  

3

En este caso se crea un documento con un ítem de detalle de acuerdo al productos informados en el parámetros MV_PIVCAN, si es que hubo el calculo en la factura original.


Nota: Recuerde revisar la documentación previa a la compensación de documentos y recibos con el tipo de pago granos para mayor entendimiento de la generación de Iva posdatado.

Flujo de prueba

Generación  de NDC para granos

  • Crear una Factura con una TES de salida que calcula IVA(el calculo del impuesto es sin sacar el descuento)  u otra de  percepción de Iva (el calculo del impuesto es sin sacar el descuento) o ambas dependiendo según requerimientos, esta factura puede ser de canje o normal.
  • Usar las mismas TES informadas en los productos utilizadas en los parámetros o TES similares(Leer la nota dejada en la información de productos).
  • Ir a  cobros diversos modelo ii (Financiero | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cobros Diversos II) y hacer compensación elegir el tipo de pago(recuerde que las reglas explicadas anteriores)
  • Verificar el tipo de Iva posdatado en la tabla SEL (EL_TIPAGR).
  •  Ir a la rutina generación de NDC por granos (Fina935) .
  • Verificar estatus antes de crear.
  • Clic botón "Gen. por  Lote".
  • Informar parámetros:


  • Seleccionar los títulos de los cuales se crearan la NDC.

  • Seleccionar y grabar (Checar datos: número y valor ) .
  • Verificar nuevamente estatus ahora debe ser de baja total en color rojo.
  • Ir a notas débito cliente en el módulo de facturación (Facturacion | Actualizaciones | Facturacion | Generac. Notas de credito y Debito).
  • Verificar que se haya creado una NDC con los productos informados en los parámetros MV_IVACAN y MV_PIVCAN  asi como la TES ligado ligada al producto dependiendo del documento si es de entrada o salida.
  • Revisar la tabla Recibos de Cobranza (SEL) y el llenado de los campos:  número del documento original(EL_DOCPOS), serie del documento original (EL_SERPOS), Filial del documento original(EL_FILPOS), estatus de la línea (EL_STPOSDT).
  • Verificar en la tabla cuentas por Cobrar(SE1) el registro de la NDC y el campo el número del recibo de ivaposdatado (E1_RECGR).
  • Observar los campos documento de grano( F2_IVAPOS) Y número del recibo de Iva Posdatado (F2_RECPOS) de la tabla encabezado documentos(SF2)


Reversa del documento para granos (Creación de la NCC) 

  • Para anular en la rutina generación de NDC por granos (Fina935) ubicar el botón otras acciones y en el menú desplegable seleccionar anular.
  • Informar los parámetros
  • Seleccionar y confirmar
  • Verificar que haya regresado al estado anterior es decir por confirmar en color verde.
  • Ir al modulo de NCC y verificar que se haya creado el documento correspondiente con los productos
  • Informados de según los parámetros y la condición de pago correspondiente.
  • Checar los campos : número del documento original(EL_DOCPOS), serie del documento original (EL_SERPOS), Filial del documento original(EL_FILPOS), estatus de la línea (EL_STPOSDT).
  •  Verificar en la tabla cuentas por Cobrar(SE1) el registro de la NCC y el campo:  el número del recibo de Iva posdatado (E1_RECGR)

03. CAMPOS

Código del paquete: 007093

Pacote: DMICNS-7757 - DESAB -  FACTURA - CANJE


a. SX3 - Campos

Tabla SEL - Recibos de Cobranza.

CampoTipoTamañoFormatoTítuloDescripciónGrupo de CamposUsadoObligatorioBrowseContextoPropiedad
EL_DOCPOSC12@!Doc. Iva PosDocumento Iva Pos Datado018SiNoNoRealActualizar 
EL_SERPOSC3@!Serie Serie documento origen 094SiNoSiRealActualizar 
EL_FILPOSC8@!Sucursal DocSucursal documento origen033SiNoSiRealActualizar 
EL_STPOSDTC1
Status RecStatus línea del Recibo
SiNoSiRealActualizar 


Tabla SE1 - Cuentas por cobrar.

CampoTipoTamañoFormatoTítuloDescripciónGrupo de CamposUsadoObligatorioBrowseContextoPropiedad
E1_RECGRC12@!Recibo granoRecibo origen de granos 015SiNoNoRealActualizar 


Tabla SF2 – Encabezado de Fact. De Salida

CampoTipoTamañoFormatoTítuloDescripciónGrupo de CamposUsadoObligatorioBrowseContextoPropiedad
F2_RECPOSC12@!Rec. Ori. GRRecibo que genero IVAPOS 015SiNoNoRealActualizar 
F2_IVAPOSC1@!Doc.Ori Gr Documento origen de grano
SiNoNoRealActualizar 


Tabla SF1 – Encabezado de Fact. De entrada

CampoTipoTamañoFormatoTítuloDescripciónGrupo de CamposUsadoObligatorioBrowseContextoPropiedad
F1_RECPOSC12@!Rec. Ori. GRRecibo que genero IVAPOS 015SiNoNoRealActualizar 
F1_IVAPOSC1@!Doc.Ori Gr Documento origen de grano
SiNoNoRealActualizar 


b. SX1 - Grupo de Preguntas

FIN935

OrdenPreguntaTipo TamañoDecimalModo EntradaVar01

Cons.

Estándar

Grp. CamposDef.Esp.1Def.Esp.2Presel ComboValidación
01¿Recibo inicial?Carácter12

MV_PAR01
015



02¿Recibo final?Carácter12

MV_PAR02
015



03¿Desde fecha?Data8

MV_PAR03





04¿Hasta fecha?Data8

MV_PAR04





05¿Marcados?Numérico1
ComboMV_PAR05

1 = Si2 = No1


c. SX6 - Parámetros

Var.TipoDescripciónValor a asignar
MV_IVACANCarácterProducto a utilizar para IVA en NDC y la NCC cuando la factura original corresponde a Canje de Granos.Al crear el producto debe considerar que las  TES de salida  y entrada tienen que Calcular IVA y el calculo del impuesto sin sacar el descuento.Códigos(B1_COD) de la tablas de productos(SB1)
MV_PIVCANCarácterProducto a utilizar para Perc. De IVA en la NDC  y NCC cuando la cobranza corresponde a Granos.Al crear el producto debe considerar que las  TES de salida y entrada calcule Percepción de IVA el calculo de la  percepción debe ser sin sacar el descuento.Códigos(B1_COD) de la tablas de productos(SB1)
MV_POSONCarácterIndica si la creación de la NDC es automática desde cobros diversos II o manual por la FINA935

Puede tomar dos valores:

1– Para cobros diversos modelo II modo automatico

2– Por la rutina(Fina935) vía menú

MV_CONDGRCarácterCondición de pago a utilizar en NDC y NCC generada por cobranza de GranosCódigo de condición de pago (E4_CODIGO) de la tabla condiciones de pago (SE4) 

04. TABLAS UTILIZADAS

SE1 -  Cuentas por Cobrar.

SEL -  Recibos de Cobranza.

SF2-   Encabezado documentos.

SD2 - Detalle documento.

SB1-  Productos.

SE4 - Condiciones de Pago.