Crear una Factura con una TES de salida que calcula IVA(el calculo del impuesto es sin sacar el descuento) u otra de percepción de Iva (el calculo del impuesto es sin sacar el descuento) o ambas dependiendo según requerimientos.
Usar las mismas TES informadas en los productos utilizadas en los parámetros
Ir a cobros diversos modelo ii (Financiero | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cobros Diversos II) y hacer compensación elegir el tipo de pago.
Verificar el tipo de Iva posdatado en la tabla SEL (EL_TIPAGR)
Ir a la rutina generación de NDC por granos (Fina935) y seleccionar crear la NDC.
Verificar estatus antes de crear,
Clic botón "Gen. por Lote"
Informar parámetros:
Image Added
Seleccionar y grabar (Checar datos: número y valor ) .
Verificar nuevamente estatus ahora debe ser de baja total en color rojo.
Ir a notas débito cliente en el módulo de facturación (Facturacion | Actualizaciones | Facturacion | Generac. Notas de credito y Debito).
Verificar que se haya creado una NDC con los productos informados en los parámetros MV_IVACAN y MV_PIVCAN asi como la TES ligado ligada al producto dependiendo del documento si es de entrada o salida.
Revisar la tabla Recibos de Cobranza (SEL) y el llenado de los campos: número del documento original(EL_DOCPOS), serie del documento original (EL_SERPOS), Filial del documento original(EL_FILPOS), estatus de la línea (EL_STPOSDT).
Verificar en la tabla cuentas por Cobrar(SE1) el registro de la NDC y el campo el número del recibo de ivaposdatado (E1_RECGR).
Observar los campos documento de grano( F2_IVAPOS) Y número del recibo de Iva Posdatado (F2_RECPOS) de la tabla encabezado documentos(SF2)