1.- Generar una Nota(MATA468N) a partir del remito creado.
2.- Validar que en la Factura(MATA467N), estén informados los mismos valores para los campos Relacion CFD(F2_RELSAT), UUID Relacs(F2_UUIDREL), Uso CFDI(F2_USOCFDI), que se informaron en el Remito
|