Histórico da Página
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Atributo | Tamaño | Path |
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numeroDocumento | 20 | fe:Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID |
fecha | 10 | fe:Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:IssueDate |
tipoDocumentoCodigo | 20 | fe:Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode |
codigoInterno | 1 | "1" |
Importante: Los documentos referenciados son tomados del campo Docs Relacs (F2_UUIDREL), por ejemplo AIJ/60/2020-02-05, y debe existir cargado el catálogo S018 - REFERNCIA A OTROS DOCUMENTOS, en la rutina Mantenimiento de Catálogos.
Orden de Compra
Para la generación del nodo OrderReference, en el archivo FATSCOL.INI deben existir las siguientes líneas de tal manera que el nodo se generé en la raíz del nodo fe:Invoice:
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Importante: Solo se permite informar una orden de compra de referencia por factura y este dato es tomado del campo Docs Relacs (F2_UUIDREL), donde el tipo debe informarse como ORDC, por ejemplo ORDC/156/2020-02-05.
7.- Para el nodo de actividadEconomicaCIIU se deberá configurar el campo C.Actividad (A1_ATIVIDAD) del Cliente.
El archivo 05ImpuestosFE.csv deberá tener la siguiente estructura:
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El archivo 18CodigoReferenciaDocs.csv deberá tener la siguiente estructura:
68.- En la ruta configurada en los parámetros MV_CFDFTS, MV_CFDFTE y MV_CFDFTSE, actualizar los archivos FATSCOL.INI, FATSECOL.INI y FATECOL.INI.
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Nacionales, se les deben configurar los campos de Código de Departamento (A1_EST) y Código de Municipio (A1_COD_MUN)
Atributos para envió de datos del cliente:
Atributo | Tamaño | Path |
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telefono | 20 | fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone |
1000 | fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cac:Party/cbc:ElectronicMail |
NOTA: El departamento y municipio deben estar homologados con los códigos y descripciones de acuerdo a los puntos 6.4.2 Departamentos y 6.4.3 Municipios del anexo definido por la DIAN:
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