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  1. Por medio de la rutina "RES 816-14 - PADRON ALICUOTAS DIFERENCIALES y OTROS"  (FISA067.PRW) desde el módulo Libros fiscales (Miscelánea | Arch. Magnéticos), se indican los parámetros para procesar el padrón:
  2. Inf. Preliminar: 1- Proveedor o 2- Cliente.
  3. Periodo: mes del cual se harán las percepciones o retenciones .
  4. Al confirmar los parámetros, haga clic en la opción "Importar" para indicar el nombre y la ruta del archivo.
  5. Haga clic en la opción "OK" para comenzar el proceso de lectura del archivo. 
  6. Al finalizar envía el mensaje: “¡Archivo Importado!”.
  7. En “Empr vs Z. Fiscal” (Libros Fiscales | Actualizaciones | Archivos )  verificar la actualización de Clientes y Proveedores de Salta de acuerdo a la normativa  RES 816-14 - PADRON ALICUOTAS DIFERENCIALES y OTROS  , para los impuestos: IBPe IBR.

03. REGLA DE NEGOCIO


SFH CAMPOS:

Nombre

Campo

AgenteFH_AGENTE
Cliente FH_CLIENTE
TipoFH_TIPO
Sucursal FH_LOJA
Paga IBFH_APERIB
Paga imp.FH_PERCIBI
Zona FiscalFH_ZONAFIS
ImpuestoFH_IMPOSTO
Alícuota FH_ALIQ
Ini. VigenciaFH_INIVIGE
Fin Vigencia 

FH_FIMVIGE

% ExcenciónFH_PERCENT
Exento FH_ISENTO



ALICUOTADE PERCEPCIÓN=”0”

PERCEPCION A CLIENTES 

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