Home

TOTVS | Plataformas e tecnologias

Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.
Comentário: binary and image files updated
Composition Setup
import.css=/download/attachments/327912/newLayout.css
Spanish

Pagetitle
56048-¿Cómo es compuesta la deducción de límite de crédito del cliente
56048-¿Cómo es compuesta la deducción de límite de crédito del cliente

FAQ: 56048-¿Cómo es compuesta la deducción de límite de crédito del cliente?
Produto:Datasul
Versão:1
Sintoma
56048-¿Cómo es compuesta la deducción de límite de crédito del cliente?
Causa
¿Cómo es compuesta la deducción de límite de crédito del cliente?
Solução


¿Cómo es compuesta la deducción de límite de crédito del cliente?
                     
La deducción de límite de crédito del cliente es calculada de la siguiente forma:

Pedidos + Facturas no Actual CR + Saldo CR - Saldo AP

Donde:

  - Pedidos = Todos los pedidos de la base (planta local, si la empresa tenga el módulo Multiplanta), que tengan valor abierto (Situación: “Abierto” y “Atendido Parcial”), con situación de crédito Evaluado/Aprobado (y Reprobado, cuando en los parámetros de evaluación de crédito estuviere marcado “Crédito x Crédito”), que emitan copias (Tipo de Operación CD0606, carpeta "Actualizaciones", información "Genera Copia"), y que estén con la fecha de entrega del ítem dentro del horizonte fijo de evaluación (Parámetros de Pedidos PD0301, carpeta "Créditos" - EMS 2.04, o Parámetros Evaluación Crédito CM0101 - EMS 2.06 o superior; información "Horizonte Fijo").

  - Saldo AP = Todos los títulos con saldo por pagar abierto que no sean del tipo "Previsión"; los títulos con tipo "Anticipo" serán rebajados.

  - Saldo CR = Todos los títulos con saldo, con situación diferente de "En Devolución " (normales y anticipos) y tipo diferente de "Previsión", más la suma de los cheques con situación "Pendiente" o "Devuelto" del cliente; los títulos del tipo "Anticipo" serán rebajados.

  - Fts no Actual CR = Todas las facturas de la base (planta local, si la empresa tiene el módulo Multiplanta) que no estén canceladas, que generaron copias y que aún no fueron actualizadas en CR.

   Son consideradas también informaciones del programa de Detalle Emitente Multiplanta CD0921A: Copias Abierta CR y Saldo Abierto AP.
   Esta consulta es accedida al programa Consulta de Emitente Multiplanta CD0921, botón "Detalle". Se deberán desconsiderar las relaciones con planta igual a la planta local en que está siendo hecha la evaluación de crédito, y relaciones con la empresa diferente de la empresa principal informada en los Parámetros Globales CD0101.