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CONTEÚDO
- Visão Geral
- WO
- Regras e Validações
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Esta rotina possibilita o apontamento de WO em faturas consideradas como 'perda'.
A fatura apontada será cancelada e os títulos gerados no financeiro serão excluídos. A fatura cancelada por WO não retorna a situação de pré-fatura, ficando cancelada definitivamente.
Somente usuários devidamente vinculados a um participante poderão acessar essa rotina.
02. WO
O sistema exibe a tela para seleção de uma ou mais faturas para inclusão do WO. Após a seleção, é solicitado o Código do Motivo da Emissão do WO e a Observação do WO. Para confirmar, informe estes campos e clique em Confirmar. O conteúdo informado nestes campos é validado pelo Sistema e se o código não for válido é exibida mensagem de alerta.
03. REGRAS E VALIDAÇÕES
- Não será permitido realizar WO em faturas que possuem baixas manuais (parcial/total);
- Para as faturas que tiveram somente baixa por adiantamento (parcial/total), estas poderão sofrer WO e as baixas serão estornadas.
03. TABELAS UTILIZADAS
- NXA - Faturas
NUF - Consulta WO
- NW0 - Time Sheet Faturamento
- NUE - Time Sheet
- NVZ - Despesa Faturamento
- NW4 - Lançamento Tabelado Faturamento
- NWD - Fatura Adicional Faturamento
- NWE - Fixo Faturamento
- NXG - Pagadores
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