Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Ao clicar em Parâmetros, serão habilitadas 3 abas para preenchimento das informações que serão utilizadas no processo de cálculo e/ou previsão do pagamento de prestadores. 

...

Ao clicar em Seleção, serão habilitadas 5 abas para preenchimento das informações que serão utilizadas no processo de cálculo e/ou previsão do pagamento de prestadores. 

...

Campos: 

Descrição:

Considerar Eventos Extras e Descontos

Permite informar se serão considerados o os eventos extras ou de desconto (que não sejam programados), na geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores.

  • Caso seja selecionado: serão habilitados campos "Evento Inicial", "Evento Final" e "Descrição Evento" para seleção dos eventos. Caso não sejam preenchidos os campos para seleção, serão listados todos os eventos extras (classe “E”) e descontos (classe “D”), para que sejam selecionados. Somente os eventos selecionados serão considerados no cálculo do pagamento.
  • Caso não seja selecionado: os eventos extras (classe “E”) e descontos (classe “D”), não serão considerados no cálculo do pagamento do prestador.

Período Realização Inicial e Período Realização Final

Se selecionado o campo Considerar Eventos Extras e Descontos, devem ser informadas serão habilitadas as datas de realização para seleção dos eventos extras e descontos, para serem considerado consideradas no cálculo do pagamento do prestador. Dentre os eventos selecionados, no browser, serão calculados apenas os que possuírem a data de realização dentro deste período de datas informado.

Aba Movimentos

Image Added

Campos: 

Descrição:

Considerar Procedimentos 

Permite informar se serão considerados os procedimentos, do revisão de contas, ou não na geração do cálculo ou da previsão dos eventos de pagamento dos prestadores.

  • Caso seja selecionado: serão selecionados os movimentos de procedimentos do revisão de contas.
  • Caso não seja selecionado: não serão selecionados os movimentos de procedimentos do revisão de contas.
Tipo Valor Procedimento

Se selecionado o campo Considerar Procedimentos, será habilitado o campo Tipo Valor Procedimento, que indica qual o valor a ser pago na geração do cálculo ou da previsão dos eventos de pagamento dos prestadores.

  • Valor: se selecionada esta opção, o valor a ser pago será o valorizado para pagamento, no revisão de contas.
  • Valor Cobranca: se selecionada esta opção, o valor a ser pago será o valor cobrado, lançado no revisão de contas.
  • Valor Sistema: se selecionada esta opção, o valor a ser pago será o valorizado pelo sistema, no revisão de contas.
Considerar Insumos

Permite informar se serão considerados os insumos, do revisão de contas, ou não na geração do cálculo ou da previsão dos eventos de pagamento dos prestadores.

  • Caso seja selecionado: será habilitada uma tela contendo os tipos de insumos que podem ser considerados. Para cada tipo de insumo, poderá alterar o valor a ser pago, onde poderá informar se o valor a ser pago, será:
    • Valor: se selecionada esta opção, o valor a ser pago será o valorizado para pagamento, no revisão de contas.
    • Valor Cobranca: se selecionada esta opção, o valor a ser pago será o valor cobrado, lançado no revisão de contas.
    • Valor Sistema: se selecionada esta opção, o valor a ser pago será o valorizado pelo sistema, no revisão de contas.
  • Caso não seja selecionado: não serão selecionados os movimentos de insumos do revisão de contas.

Campos dos parâmetros:

Descrição:

Sobre movimentos

Informar os tipos de forma de pagamento dos movimentos, aos quais serão selecionados para a previsão/cálculo dos eventos Auto-Gerados. Podem ser de:

  • 1-Pré-pagamento: se informada esta opção, serão selecionados os movimentos que possuem a forma de pagamento (COB) em pré-pagamento.
  • 2-Custo operacional: se informada esta opção, serão selecionados os movimentos que possuem a forma de pagamento (COB) em custo operacional.
  • 3-Ambos: se informada esta opção, serão selecionados todos os movimentos, independente da forma de pagamento do movimento.

Tipo de clinica

Informando o tipo de clínica inicial e final, será aberta uma tela para selecionar os tipos de clínicas, dos movimentos, que deseja processar. Após marcar os tipos de clínicas, teclar em "F1-Confirmar" para que seja efetivada a seleção.

Grupo de prestadores

Informando o grupo do prestador inicial e final, será aberta uma tela para selecionar os grupos de prestadores, dos movimentos, que deseja processar. Após marcar os grupos de prestadores, teclar em "F1-Confirmar" para que seja efetivada a seleção.

Especialidades

Informando a especialidade inicial e final, será aberta uma tela para selecionar as especialidades, dos movimentos, que deseja processar. Após marcar as especialidades, teclar em "F1-Confirmar" para que seja efetivada a seleção.

Convenio

Informando o convênio inicial e final, será aberta uma tela para selecionar os convênios, dos movimentos, que deseja processar. Após marcar os convênios, teclar em "F1-Confirmar" para que seja efetivada a seleção.

Considera Movto

Informar se irá considerar ou não os movimentos de internação, para o cálculo de auto-gerado. Se informado:

  • Todos: serão selecionados qualquer movimento do revisão de contas.
  • Somente de Internações: serão selecionados somente movimentos de internação que possuírem motivo de alta.
  • Somente Não Internações: serão desconsiderados os movimentos de internação que possuírem motivo de alta.

Prestador Principal x Executante

  • Considera Movto: Serão selecionados apenas movimentos cujo prestador principal é igual ao prestador executante.
  • Desconsidera Movto: Serão desconsiderados os movimentos cujo prestador principal é igual ao prestador executante

...