Línea de producto: | Microsiga Protheus | ||||
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Segmento: | Servicios y Jurídico - Mercado internacional | ||||
Módulo: | SIGAFAT - FaturamentoFacturación | ||||
Función: |
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Ticket: | 6426663 | ||||
Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-6639 | ||||
Versión: | 12.1.17 |
O sistema estava estava efetuando o arredondamento indevido na geração de uma fatura El sistema estaba efectuando el redondeo indebido en la generación de una factura automática.
Foi efetuado um tratamento para atualização a variável que faz o arredondamentoSe efectuó un tratamiento para la actualización de la variable que realiza el redondeo.
Pasos para verificar la solución:
Acessar o sistema através do modulo configurador e fazer a configuração do parâmetro MV_CENT na moeda Acceda al sistema por medio del módulo Configurador y realice la configuración del parámetro MV_CENT en la moneda 2 como 2.
Acessar o sistema através do modulo faturamento e efetuar o cadastro da moeda Acceda al sistema por medio del módulo Facturación y efectúe el registro de la moneda 2.
Acessar Acceda a rotina de la rutina pedido de venta e fazer a inclusão de um pedido na moeda incluya un pedido en la moneda 2.
Acessar Acceda a rotina la rutina de liberação liberación de credito/estoque e fazer a liberação do crédito/stock y realice la liberación del pedido.
Acessar Acceda a rotina la rutina de geração de notas e fazer a geração da nota fiscal.
Fazer a geração da fatura pela moeda cadastrado no pedido de vendas.
Vejam que o valor bruto foi gerado de acordo com o valor cadastro no pedido de ventas com as casas decimais.
Acessar a rotina de faturação e vejam que foi gerado com o valor correto.
Vejam que o valor bruto foi gravado com o mesmo valor que foi faturadogeneración de facturas y genere la factura.
Realice la generación de la factura por la moneda registrada en el pedido de ventas.
Observe que el valor bruto se generó de acuerdo con el valor registrado en el pedido de ventas con los decimales.
Acceda a la rutina de facturación y observe que se generó con el valor correcto.
Observe que el valor bruto se grabó con el mismo valor que se facturó.
SC5 - Pedidos de vendaventa
SC6- Itens do Ítems de pedidos de vendaventa
SF2 - Cabeçalho das NFs de saídaEncabezado de facturas de salida
SD2 - Itens de venda da NFÍtems de venta de la factura
SF3 - Livros fiscaisLibros fiscales