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Localização no menu do ambiente: Atualizações -> Administração de Compras -> Grupos de Aprovação (MATA114)


Principais Campos  da tabela de Grupo de
Compras
Aprovação (
SAJ
SAL)
AL_APROVCódigo do aprovadorCódigo do cadastro de aprovador de compras.
AL_PERFILPerfil do AprovadorInforma o código do perfil do aprovador de compras.
AL_USERCódigo do UsuárioAssocia o código do Usuário do Configurador ao aprovador de compras.
DHM_TIPCOMTipo de CompraDefine o Tipo de Compra que será utilizado no grupo de aprovação.
Parâmetros
MV_
RESTCOM
ALTPDOCIndica se
o acesso as solicitações de compras é restrito aos usuários cadastrados no grupo de compras da solicitação 
a aba Documentos no Grupo de Aprovação é exibida. 
MV_PCAPROVGrupo de Aprovação padrão que sera utilizado na aprovação dos Pedidos de Compras.
MV_NFAPROVGrupo de Aprovação padrão utilizado na tolerância de recebimento de Documento de Entrada.
MV_APGRDFLDefine o grupo e item de aprovação padrão a ser utilizado na aprovação por entidades contábeis. 


Observações:

  • Um comprador aprovador pode pertencer a um ou mais grupos de compras aprovação e cada grupo pode possuir direitos políticas de compras aprovação diferentes.