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Processo para geração de despesa financeira

...

através do atendimento da OS

Produto:

Microsiga Protheus®

Ocorrência:

Qual é o procedimento para a OS gerar despesa financeira no Field Service?

Ambiente:Microsiga Protheus - SIGATEC

Passo a passo:

Para que a Ordem de Serviço gere títulos de Despesas Financeiras, siga as orientações:

O Cadastro de Técnicos deve vincular o Fornecedor.

 O serviço informado na despesa da Ordem de Serviço deve:

Através da Rotina de Atendimento das Ordens de Serviço (TECA460) é possível apontar despesas financeiras envolvidas no atendimento, estes apontamentos de despesas podem gerar títulos a pagar para o técnico responsável pelo atendimento.

Siga as orientações abaixo para configuração:


CADASTRO DE ATENDENTES (TECA020)


É necessário vincular um código e loja de fornecedor nos campos AA1_CODFOR (Fornecedor) e AA1_LOJFOR (Loja), este é o fornecedor para o qual o sistema atribuirá os títulos a pagar:


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CADASTRO DE SERVIÇOS (TECA030)

O Serviço informado no lançamento da Despesa Financeira precisa possuir a configuração:

  • Possuir TES que gere Financeiro (F4_DUPLIC=Sim) no campo AA5_TES (TES)
  • % cliente (AA5_PRCCLI) ou % fornecedor (AA5_PRCFAB) informado,
 Possuir TES; % cliente ou % fornecedor (
  • variando conforme a regra de negociação com o cliente
) informado
  • . 
  • Atualiza OS (AA5_ATUOS) = SIM
  • Mov. Estoque (AA5_ATUEST) = SIM
  • Inclui Orc (AA5_ATUORC) = SIM.
 


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CADASTRO DO PRODUTO (MATA010)

O produto informado na despesa

,

deve possuir um Preço de Venda

e estar cadastrado na Base Instalada, vinculado a um Cliente. Após estas configurações, informe a despesa na Ordem de Serviço, e execute a rotina Despesas Financeiras, além de preencher os parâmetros conforme a necessidade.

(B1_PRV1)


ATENDIMENTO DAS ORDENS DE SERVIÇO (TECA460)

Após as configurações citadas acima, na rotina de Atendimento das Ordens de Serviço (TECA460), acesse o menu de Outras Ações > Despesas o sistema apresentará uma tela para apontamento das despesas envolvidas no atendimento da Ordem de Serviços.


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DESPESAS FINANCEIRAS (TECA480)

Tendo realizado os apontamentos de Despesas Financeiras, é necessário processar a geração dos títulos a pagar, acesse a rotina Despesas Financeiras (TECA480), preencha os parâmetros, no final do processamento o sistema informa quantos títulos forma processados e o valor total:


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CONTAS A PAGAR (FINA750)

Ao finalizar o processamento da rotina Despesas Financeiras (TECA480), é gerado

 Ao finalizar o processamento da rotina  Despesas Financeiras, é gravado

um titulo no Contas a Pagar

,

(FINA750) para o Fornecedor

ao qual o técnico está vinculado.

...

vinculado ao atendente:


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