Histórico da Página
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Processo para geração de despesa financeira
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através do atendimento da OS
Produto: | Microsiga Protheus® |
Ocorrência: | Qual é o procedimento para a OS gerar despesa financeira no Field Service? |
Ambiente: | Microsiga Protheus - SIGATEC |
Passo a passo: |
Para que a Ordem de Serviço gere títulos de Despesas Financeiras, siga as orientações:
O Cadastro de Técnicos deve vincular o Fornecedor.
O serviço informado na despesa da Ordem de Serviço deve:
Através da Rotina de Atendimento das Ordens de Serviço (TECA460) é possível apontar despesas financeiras envolvidas no atendimento, estes apontamentos de despesas podem gerar títulos a pagar para o técnico responsável pelo atendimento. Siga as orientações abaixo para configuração: CADASTRO DE ATENDENTES (TECA020) É necessário vincular um código e loja de fornecedor nos campos AA1_CODFOR (Fornecedor) e AA1_LOJFOR (Loja), este é o fornecedor para o qual o sistema atribuirá os títulos a pagar: CADASTRO DE SERVIÇOS (TECA030) O Serviço informado no lançamento da Despesa Financeira precisa possuir a configuração:
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CADASTRO DO PRODUTO (MATA010) O produto informado na despesa |
deve possuir um Preço de Venda |
(B1_PRV1) ATENDIMENTO DAS ORDENS DE SERVIÇO (TECA460) Após as configurações citadas acima, na rotina de Atendimento das Ordens de Serviço (TECA460), acesse o menu de Outras Ações > Despesas o sistema apresentará uma tela para apontamento das despesas envolvidas no atendimento da Ordem de Serviços. DESPESAS FINANCEIRAS (TECA480) Tendo realizado os apontamentos de Despesas Financeiras, é necessário processar a geração dos títulos a pagar, acesse a rotina Despesas Financeiras (TECA480), preencha os parâmetros, no final do processamento o sistema informa quantos títulos forma processados e o valor total: CONTAS A PAGAR (FINA750) Ao finalizar o processamento da rotina Despesas Financeiras (TECA480), é gerado |
um titulo no Contas a Pagar |
(FINA750) para o Fornecedor |
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vinculado ao atendente: | |
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