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  1. Visión general
  2. Ejemplo de utilización
  3. Pantalla XXX
    1. Otras acciones / Acciones relacionadas
  4. Pantalla XXX
    1. Principales campos y controles
  5. Tablas


01. VISIÓN GENERAL

Objetivo

Integrar los cambios en el XML deL Complemento para Recepción de Pagos para realizar facturación con pago mediante factoraje financiero.


02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

  1. Se deben registrar los siguientes documentos.
  2. Factura de Venta (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones)
  3. Factura de Compra (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada), la cual es por una fracción de la Factura de Venta y representa las comisiones que se pagarán a la empresa de factoraje.
  4. Realizar el proceso de compensación entre carteras (SIGAFIN >> Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Compensación Entre Carteras)
  5. Dar clic en la opción +Compensar
  6. Capturar los campos indicando la compensación a realizar y dar clic en Ok.
    • Vencimiento: Fechas de vencimiento de los documentos a considerar (Facturas de Venta y Facturas de Compra)
    • Valor a compensar: Valor de la Factura de Compra.
    • Cliente: Correspondiente a la Factura de Venta.
    • Proveedor: Correspondiente a la Factura de Compra.
  7. En el Browse, marcar la Factura de Venta y la Factura de Compra generadas anteriormente, dar clic el Grabar.
  8. Se visualiza el saldo de la Factura de Venta (SIGAFIN >> Consultas | Cuentas por Cobrar | Posición de Títulos por Cobrar).
    • El saldo de la factura debe ser al valor total menos el valor compensado.
  9. Se visualiza el saldo de la Factura de Venta (SIGAFIN >> Consultas | Cuentas por Cobrar | Posición de Títulos por Pagar).
    • El saldo de la factura debe ser de 0, ya que fue compensada completamente.
  10. Se realiza la captura de un cobro diverso (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos)

03. PANTALLA XXXXX

Otras acciones / Acciones relacionadas 

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05. TABLAS UTILIZADAS




05. DICCIONARIO DE DATOS

Tabla SEL - 

CampoEL_FACTOR
TipoC
Tamaño1
Decimal0
Formato@!
TítuloFactoraje?
DescripciónCobro Factoraje finan.?
Nivel
Utilizado
Obligatorio
Browse
Opciones1=Si;2=No
When
Relación
Val. SistemaPertence("12")
Inic. Padre"2"
HelpIndique si el CFDI con complemento para recepción de pagos a generar, incluirá información de cobros mediante factoraje financiero.