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Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Filial | Apresenta as filiais cadastradas para seleção; | Transação | Utilizado para informar o número de transação gerado no ato da entrada de mercadoria, através da rotina "1301 – Receber Mercadoria"; | Nota | Utilizado para informar o número da nota registrada na rotina "1301"; | ID Controle de embarque | Campo usado para informar o número do controle de embarque; | Fornecedor | Campo usado para informar ou pesquisar os fornecedores (de acordo com os fornecedores cadastrados no sistema na rotina "202 – Cadastrar Fornecedor"); | Período de Entradas | Utilizado para selecionar um período específico que deseja pesquisar das entradas que foram efetuadas; | Filtras Notas de Entrada de Mercadoria | utilizada Utilizada para pesquisar somente as notas de entrada de mercadoria, ou seja, as outras entradas (Transferências, Notas de Devolução) não serão listadas. Caso seja necessário utilizar bônus de recebimento de mercadoria para devolução de cliente, esta opção deverá permanecer desmarcada. Com relação a nota de devolução, que também é uma entrada de mercadoria, também será considerada pelo Bônus.; | Somente pré entradas |
| Filtrar entradas de imobilizado | utilizada Utilizada para acrescentar notas de produtos imobilizados, exemplo: veículos, móveis para empresa, equipamentos e maquinário.; | Filtrar notas de devolução | utilizada Utilizada para incluir na pesquisa as notas de devolução e demais entradas.; | Verificar notas de filial retira |
| Pesquisar |
| Dados do Bônus | Data: Bônus: | Qtd. Notas |
| Peso total |
| Valor total |
| Novo | utilizado Utilizado para iniciar o processo de montagem de bônus.; | Confirmar | utilizado Utilizado para confirmar o processo de montagem de bônus.; | Cancelar | utilizado Utilizado para cancelar a operação.; | Fechar | utilizado Utilizado para fechar a rotina.; |
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Principais Campos e Parâmetros Campo | Descrição |
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Ordenação | Nota: Data de Entrada: Cód. Fornecedor: | Pesquisar | | Dados do Bônus | Data: apresenta os campos "Data" (data corrente); Bônus: Bônus: apresenta o número sequencial para cada bônus gerado.; | Qtd. Notas |
| Peso total |
| Valor total |
| Novo | utilizado para iniciar o processo de montagem de bônus.; | Confirmar | utilizado Utilizado para confirmar o processo de montagem de bônus.; | Cancelar | utilizado Utilizado para cancelar a operação.; | Fechar | utilizado Utilizado para fechar a rotina.; |
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04. TELA EMITIR BÔNUS
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Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Filial | apresenta Apresenta as filiais cadastradas para seleção. Essa opção obedece a permissão de acesso às filiais atribuídas pela rotina "131 – Permitir Acesso a Dados".; | Bônus | utilizado Utilizado para informar ou pesquisar o número do bônus gerado na aba "Montar Bônus". Ao pesquisar será aberta a tela "Pesquisa Geral de Bônus".; | Período Bônus | utilizado Utilizado para pesquisar somente os números de bônus compreendidos em uma data específica.; | Somente bônus não emitidos | utilizado Utilizado para pesquisar somente os números de bônus que não foram emitidos.; | Pesquisar |
| Selecionados |
| Todos |
| Fechar |
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Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Bônus | | Unidade de Impressão | Unidade: Caixa: Embalagem: | Pesquisar | | Imprimir |
| Limpar |
| Fechar |
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Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Imprimir cód. fabricação e cód. barras dos produtos | | Imprimir dados das notas fiscais (número e fornecedor) | | Imprimir observações do pedido de compra | | Imprimir peso da carga e bônus |
| Quebrar página por rua |
| Tipo Impressão | Laser Fixo: Laser Editável: | Qtd contagem descargas | apresenta Apresenta as quantidades "1" e "2" para seleção, ou seja, caso seja marcada a opção "2", serão efetuadas duas conferências. Na impressão da montagem do bônus, serão exibidos dois campos do "Conferente".; | Pesquisar | utilizado Utilizado para pesquisar conforme informado nas sub-abas. Ao pesquisar, os dados serão apresentados na grid "Bônus".; | Selecionados | utilizado Utilizado para visualizar e imprimir o bônus selecionado.; | Todos | utilizado Utilizado para imprimir todos os bônus apresentados na grid.; | Fechar | utilizado Utilizado para fechar a rotina.; |
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Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Código do Produto | | Descrição do produto | | Endereçamento | | Pesquisar | utilizado Utilizado para pesquisar conforme informado nas sub-abas. Ao pesquisar, os dados serão apresentados na grid "Bônus".; | Selecionados | utilizado Utilizado para visualizar e imprimir o bônus selecionado.; | Todos | utilizado Utilizado para imprimir todos os bônus apresentados na grid.; | Fechar | utilizado Utilizado para fechar a rotina.; |
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05. TELA DIGITAR BÔNUS
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Filial | apresenta as filiais cadastradas para seleção, que também valida a permissão de acesso a dados de filiais na rotina "131".; |
Bônus | apresenta Apresenta os números dos bônus gerados na aba "Montar Bônus".; |
Ordenação dos produtos | utilizado Utilizado para especificar a ordenação dos produtos na grid, que poderão ser por "Código" ou "Produto". Código: Descrição: |
Pesagem dos produtos | utilizado Utilizado para efetuar a pesagem dos produtos que poderão ser: "Adicionar peso" ou "Atualizar peso".; Adicionar Peso: Atualizar Peso: |
Tipo digitação(checkout) | Atualizar Quantidades: quando marcada, é utilizada para substituir qualquer quantidade digitada previamente nas colunas "Qtd. entrada" e "Qtd. avaria/falta" da grid "Tipo de Embalagens Bônus", coluna principal "Editáveis", atualizando a quantidade dos produtos, após a realização da consulta do bônus a ser atualizado. Adicionar Quantidades: quando marcada, é utilizada para somar a quantidade digitada com a quantidade já existente nas colunas "Qtd. entrada" e "Qtd. avaria/falta" da grid "Tipo de Embalagens Bônus", coluna principal "Editáveis", após a realização da consulta do bônus que deseja adicionar.; |
Data bônus |
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Valor Total |
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Qtd. Notas fiscais |
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Peso Total |
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Data descarga | utilizado Utilizado para informar a data de descarga da mercadoria.; |
Valor descarga | utilizado Utilizado para informar o valor cobrado pela descarga do atacadista para a transportadora.; |
Data RM | apresenta Apresenta a data de recebimento da mercadoria, que por padrão é a mesma data da montagem de um bônus.Esta data poderá ser alterada pois, será permitido efetuar a montagem de um bônus em uma data diferente da data de recebimento do bônus.; |
Func. RM | utilizado Utilizado para informar ou selecionar o funcionário que recebeu a mercadoria.; |
Tipo Descarga | P - Paletizada: utilizada para identificar mercadorias paletizadas (em paletes) no caminhão. O responsável pela descarga é a empresa; N - Não Paletizada: utilizada para identificar mercadorias não paletizadas (em paletes) no veículo. O responsável pela descarga é a empresa; D - Descarga própria: utilizada para identificar o próprio fornecedor sendo o responsável pela descarga; Volume: utilizada para identificar as mercadorias de unidade master ou metro cúbico (m3). Será necessário utilizar a rotina "1141 - Calcular Descarga" caso a descarga seja cobrada. |
Observações | utilizado para registrar observações referente a descarga da mercadoria, caso seja necessário. |
Pesquisar | utilizado para apresentar os dados na grid, conforme informado no campo "Bônus". |
Romaneio de descarga |
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Cancelar conf, selecionadas |
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Cancelar a conferência |
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Confirmar | utilizado para confirmar o processo de digitação do bônus. |
Limpar tela |
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Fechar | Fecha a rotina. |
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