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A integração contábil da folha de pagamento ocorre na apuração, e conforme configuração do parâmetro MV_ITMCLVL, pode ser realizada só por Centro de Custo (se configurado com 2 - Não) ou por Item Contábil e Classe de Valor (se configurado com 1 - Sim), inclusive, permitindo maior flexibilidade do sistema na apuração dos custos.
Importante! Ao configurar o parâmetro MV_ITMCLVL com 1 - Sim, o Relatório de Folha de Pagamento será o único a emitir os dados por Centro de Custo ou por Item Contábil e Classe de Valor. Os demais relatórios emitirão os dados apenas por Centro de Custo. |
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Pré requisitos:
Antes de utilizar a integração contábil por Item Contábil e Classe Valor, é necessário:
- Configurar o parâmetro MV_ITMCLVL com com 1-Sim;
- No Cadastro de Centros de Custo, preencha os campos C. Custo, Item Contábil e Classe Valor;
- No Cadastro de Funcionários, informe os campos Item Contábil e Classe Valor;
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Rotinas envolvidas com a integração contábil de folha:
- Lançamentos por Verba
- Lançamentos por Funcionário
- Manutenção de Acumulados Anuais
- Transferência de Funcionários
- Lançamento de Tarefeiros
- Importação de Valores Variáveis
- Cálculo de Provisão de Férias
- Cálculo de Provisão de 13º
- Folha
- Férias Individual
- Rescisão Individual
- Férias Coletivas e Programadas
- MANAD
- Relatório da Folha de Pagamento
- Fechamento da Folha de Pagamento
- Valores de 2ª parcela de 13º salário
- Cálculo da 2ª parcela de 13º salário
- Fechamento de Adiantamento Quinzenal
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