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  • Integração de Despesas x Módulo de Compras

Versões comparadas

Chave

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  • A formatação mudou.

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CampoDescrição
NV3_CTPDESCod. Tipo de Despesa
NT3_DATAData
NT3_CMOEDACod. Moeda
NT3_VALORValor
NT3_DTFINData Financeiro
NT3_PREFIXPrefixo do Título
NT3_CNATUTNatureza
NT3_CTIPOTTipo do Título
NT3_CFORNTFornecedor
NT3_LFORNTLoja Fornecedor
NT3_CONDPGCond. Pgto


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Aprovação por Alçada

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Pedido de Compra gerado a partir de uma despesa:

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Para aprovar o Pedido de compras, basta acessar o módulo 02 - Compras, e acessar a rotina de Liberação de Documentos.


Confirme a liberação:

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Em seguida, será necessário incluir um Documento de Entrada para a geração do titulo no Contas a Pagar. Ao incluir um novo documento, note que o campo Espec. Docum. deve estar com a sigla NFE. 

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No grid, clique no campo Produto e a partir da tecla F5 selecione o pedido de compra aprovado anteriormente.

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