Versões comparadas

Chave

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  • A formatação mudou.

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  1. Ingresar a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM – Actualizaciones|Movimientos), crear una Factura.
  2. Ingresar a la rutina Nota Cred/debito (SIGACOM – Actualizaciones|Movimientos), crear una nota de crédito.
  3. Ingresar a la rutina Orden Pago (SIGAFIN – Actualizaciones|Cuentas Por Pagar), crear una Orden de Pago utilizando los documentos antes creados.
  4. Se observa que no calcula pues no existe un registro en la tabla SFF para el código fiscal utilizado.
  5. Ingresar a la rutina Registrar Nbm (SIGACOM – Actualizaciones|Archivos), agregar un registro para el código fiscal utilizado.
  6. Ingresar a la rutina Orden Pago (SIGAFIN – Actualizaciones|Cuentas Por Pagar), crear una Orden de Pago utilizando la factura antes creada.
  7. Se observa que calculó al existir un registro en la tabla SFF.


03. CAMPOS

Otras acciones / Acciones relacionadas 

SFP - Control de formularios.

Descripción
CampoFP_ESPECIE
Opciones

1=F;2=FCI;3=FDI;4=FCC;5=FDC;6=RET                                                                                               

Validación de SistemaPertence("123456")Acción


04. PARAMETROS

Principales campos y controles

ParámetroMV_VLRIVAM
TipoNumérico
DescripciónValor mínimo acumulado mensual para el calculo de IVA.
Valor estándar0
ParámetroMV_VLRIVAD
TipoNumérico
DescripciónValor mínimo acumulado diario para el calculo de IVA.
Valor estándar0
ParámetroMV_VLRIVAT
TipoNumérico
DescripciónValor mínimo por Orden de pago para el calculo de IVA.
Valor estándar0
ParámetroMV_IMPRETI
TipoCarácter
DescripciónEn este parámetro hay que identificar cual es el impuesto que sera utilizado para la base del calculo de la retención del IVA.
Valor estándarIVA|IVI
ParámetroMV_UNIAO
TipoCarácter
DescripciónDe ser informado un proveedor existente en la SA2, no es necesario informar la sucursal, en caso de no ser informado el padrón es "FISCO",
Valor estándar
CampoDescripción


¡IMPORTANTE!

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