Versões comparadas

Chave

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Línea de producto: Microsiga Protheus.
Segmento:Servicios - Mercado Internacional.
Módulo:SIGACOM - Compras.
Función:

Rutina

Nombre Técnico

LOCXNF2

Funciones genéricas para Generación de Notas Fiscales.

Ticket:4883181
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-5831 (v 12.1.17 | 12.1.23 )

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  • Se actualiza la moneda de la factura de entrada con el valor de la moneda del pedido de compra seleccionado llenando correctamente el campo “Moneda” del encabezado de la factura
    M->F1_MOEDA := SC7->C7_MOEDA
  • Se obtiene el valor de la tasa para actualizar el valor del campo “Tasa Moneda” M->F1_TXMOEDA:=RecMoeda(M->F1_EMISSAO,M->F1_MOEDA)
  • Se actualiza el campo “Moneda” de la pestaña “Título” con el valor de la moneda del pedido de compra nMoedaCor:= MaFisRet(,"NF_MOEDA")
  • Se actualiza el valor de la variable nMoedaNF (moneda de Factura) con el valor de la moneda del pedido de compra. nMoedaNF := nMoedaCor

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

¡IMPORTANTE!

Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque. 

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Pasos para validar la solución:

Crear pedido de compra.
Dentro del módulo Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones > Pedidos > Pedidos de Compra (MATA121)

  1. Pedido de compra en Moneda 2

Crear factura de Entrada con los ítem de un pedido de compra.
Dentro del módulo Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones > Movimientos > Factura de Entrada (MATA467N)

  1. Agregar los datos de encabezado
    Por default el documento se carga con la moneda 1 y su tasa relacionada.
  2. En el menú “Otras acciones” seleccionar la opción “Ped. Compra”
    Se mostrará una pantalla con los pedidos relacionados al proveedor informado.
  3. Seleccionar los ítems del pedido de compra (generado en moneda 2) y dar clic en el botón “Grabar”
  4. Los ítems del pedido de compra se cargaran en el grid de la factura.
  5. En el encabezado de la factura, los campos “Moeda” y “Tasa Moneda” se actualizarán con la moneda del pedido de compra seleccionado (ítems)
  6. En el detalle de la factura, en la pestaña “Título” el campo “Moneda” se actualizará con el valor de la moneda del pedido de compra.
  7. Verificar los totales.
  8. Guardar documento.
  9. Visualizar la factura generada.
  10. Verificar los valores contenidos en los campos “Tasa Moneda” (encabezado) y “Moneda” (pie de página, pestaña Titulo)