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Os scripts de apoio (.sql e .bat) se encontram na pasta: ...\migracao\_scripts_migracao_ems5 (obtido na instalação do migrador).
Etapa | Entidade | Seq | Processo | Pré-requisitos | Procedimento | Apoio | Observações | Tabela TOTVS12 | Digitar, Importar, Processar | Tipo | Resp. | Data Início | Data Final | Tempo médio | Obs.: | Status |
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Extrator UNICOO | Representantes | 1 | Representantes | P_MIGRA_VENDEDORES | chama_P_MIGRA_VENDEDORES.sql | Migração dos Representantes do UNICOO no TOTVS. Pré-requisito para carga dos clientes. | PESSOA_FISIC PESSOA_JURID REPRESENTANTE REPRES_FINANC | P | PL/SQL | 11/1/2019 | 11/1/2019 | 1min | 92 registros | OK | ||
Extrator UNICOO | Títulos Abertos APB | 2 | Carregar matriz de títulos abertos APB | P_GERA_CARGA_MATRIZ_APB | chama_P_GERA_CARGA_MATRIZ_APB.sql | Lista com os títulos em aberto. Será utilizada para selecionar os Fornecedores a serem migrados assim como seus títulos. Obs: o processo limpa a tabela TI_MATRIZ_PAGAR para recarregá-la. | TI_MATRIZ_PAGAR | P | PL/SQL | 11/1/19 | 11/1/19 | 1min | 393 registros | OK | ||
Extrator UNICOO | Títulos Abertos ACR | 3 | Carregar matriz de títulos abertos ACR | P_GERA_CARGA_MATRIZ_ACR | chama_P_GERA_CARGA_MATRIZ_ACR.sql | Lista com os títulos em aberto. Será utilizada para selecionar os Clientes a serem migrados assim como seus títulos. Obs: o processo limpa a tabela TI_MATRIZ_RECEBER para recarregá-la. | TI_MATRIZ_RECEBER | P | PL/SQL | 11/1/19 | 11/1/19 | 15min | 55854 registros | OK | ||
Extrator UNICOO | Fornecedores | 4 | Carregar cadastro das Unimeds e Fornecedores nas tabelas temporárias. | P_GERA_CARGA_MATRIZ_APB garantir que cadastro de BANCOS no EMS5 está com as máscaras de agência e conta corrente corretas. Garantir que TI_BANCO está com tamanhos de agência e conta preenchidos. | P_CARGA_PESSOA_UNIMED P_CARGA_INICIAL_FORNECEDOR | chama_P_CARGA_INICIAL_FORNECEDOR.sql (o script chama as duas procedures) monitorar_TI_CONTROLE_INTEGRACAO.sql listar_erros_extrator_fornecedor.sql listar_erros_extrator_fornecedor_ABC.sql eliminar_temporarias_APB.sql | Unimeds: AREA_DE_ACAO do Unicoo que possua relacionamento com FORNECEDOR. Tanto Ativos como Inativos. Fornecedores: fornecedore que possuírem títulos em TI_MATRIZ_PAGAR + Fornecedores que não tem título e seu grupo é diferente de 'NAOM' em TI_DEPARA_GRUPO_FORNECEDOR. O resultado desse processo é a criação de TI_CONTROLE_INTEGRACAO (TPINTEGRACAO = FN), TI_FORNECEDOR e TI_PESSOA. Se for UNIMED, CD_FORNECEDOR recebe o código da Unimed. Caso contrário, código sequencial a partir de 1000. Os scripts de apoio monitoram status e exibem possíveis erros. Caso posteriormente seja necessário reprocessar algum registro: 1. Eliminar o registro TI_FORNECEDOR com CDSITUACAO = 'ER'. 2. Reprocessar P_CARGA_PESSOA_UNIMED/P_CARGA_INICIAL_FORNECEDOR. Isso irá recriar TI_FORNECEDOR com os dados das Unimeds do Unicoo. Registros criados com sucesso estarão com TI_CONTROLE_INTEGRACAO.CDSITUACAO = 'RC' (pronto para próxima etapa). | TI_CONTROLE_INTEGRACAO TI_FORNECEDOR TI_PESSOA | P | PL/SQL | 11/1/19 | 11/1/19 | 3min | 5269 registros | OK | |
Extrator UNICOO | Clientes | 5 | Carregar dados dos Clientes na área temporária. | P_GERA_CARGA_MATRIZ_ACR garantir que cadastro de BANCOS no EMS5 está com as máscaras de agência e conta corrente corretas. REPRESENTANTES já migrados. | P_CARGA_INICIAL_CLIENTE | chama_P_CARGA_INICIAL_CLIENTE.sql monitorar_TI_CONTROLE_INTEGRACAO.sql listar_erros_extrator_cliente.sql listar_erros_extrator_cliente_ABC.sql | O resultado desse processo é a criação de TI_CONTROLE_INTEGRACAO (TPINTEGRACAO = CL), TI_CLIENTE e TI_PESSOA para a criação dos Clientes no EMS5. Os scripts de apoio monitoram status e exibem possíveis erros. Caso posteriormente seja necessário reprocessar algum registro: 1. Eliminar fisicamente o registro TI_CLIENTE que está com CDSITUACAO = 'ER'. 2. Reprocessar P_CARGA_INICIAL_CLIENTE. Isso irá recriar TI_CLIENTE com os dados dos Clientes do Unicoo. Registros criados com sucesso estarão com TI_CONTROLE_INTEGRACAO.CDSITUACAO = 'RC' (pronto para próxima etapa). Considera Clientes que possuírem títulos em TI_MATRIZ_RECEBER + Clientes que não tem título e seu grupo é diferente de 'NAOM' em TI_DEPARA_GRUPO_CLIENTE e também casos em que a Pessoa não existe como Cliente no Unicoo mas é PESSOA_QUE_PAGA em plano Adesão, Família de Demitido Aposentado e Lotação. | TI_CLIENTE TI_PESSOA TI_CONTROLE_INTEGRACAO TI_FALHA_DE_PROCESSO | P | PL/SQL | 11/1/19 15:35 | 1/11/2019 | 1h | 273216 registros | OK | |
Extrator UNICOO | Títulos abertos APB | 6 | Atenção para as observações a respeito do processo de migração de títulos APB | LISTAR_TITULOS_APB_PARCIALMENTE_PAGOS_NO_UNICOO.sql | Títulos totalmente em aberto: migra normalmente; Títulos totalmente pagos: não são migrados; Títulos parcialmente pagos -> antes de iniciar o processo, verificar o volume de títulos parcialmente pagos (LISTAR_TITULOS_APB_PARCIALMENTE_PAGOS_NO_UNICOO.sql) e alinhar com o setor responsável o seguinte: Esses títulos serão migrados apenas com o saldo em aberto, e seu histórico de baixas será registrado no campo de Observações. Atenção para o DEPARA_HIST_APB_NAO_MIGRAR, utilizado para relacionar os códigos de históricos dos títulos de impostos (TX), que o cliente implantará manualmente no EMS5. A tabela TEMP_TITULOS_APB_NAO_MIGRAR é gerada com os títulos que se enquadraram nessa exceção. | DEPARA_HIST_APB_NAO_MIGRAR TEMP_TITULOS_APB_NAO_MIGRAR | N/A | 16/1/19 | 16/1/19 | N/A | TITULOS_APB_PARCIALMENTE_PAGOS.xlsx: lista dos títulos enquadrados nessa situação | OK | ||||
Extrator UNICOO | Títulos abertos APB | 7 | Preparar temporárias para importação dos Títulos em aberto do Contas a Pagar | P_GERA_CARGA_MATRIZ_APB | P_CARGA_TIT_APB | chama_P_CARGA_TIT_APB.sql monitorar_TI_CONTROLE_INTEGRACAO.sql listar_erros_extrator_titulos_APB.sql listar_erros_extrator_titulos_APB_ABC.sql * títulos dos fornecedores configurados para não migrar: listar-titulos-dos-fornecedores-NAOM.sql | Popular temporárias para importação dos títulos no EMS5. Caso posteriormente seja necessário reprocessar algum registro: 1. Eliminar fisicamente o registro TI_TIT_APB que está com CDSITUACAO = 'ER'. 2. Reprocessar P_CARGA_TIT_APB. Isso irá recriar TI_TIT_APB com os dados dos titulos do Unicoo. Registros criados com sucesso estarão com TI_CONTROLE_INTEGRACAO.CDSITUACAO = 'RC'. Cria TEMP_TITULOS_APB_NAO_MIGRAR com os títulos relacionados aos históricos informados em DEPARA_HIST_APB_NAO_MIGRAR. | TI_TIT_APB TI_TIT_APB_CTBL TI_TIT_APB_IMPOSTO TI_CONTROLE_INTEGRACAO TEMP_TITULOS_APB_NAO_MIGRAR | P | PL/SQL | 15/1/19 | 15/1/19 | 1m | ERROS_EXTRATOR_TITULOS_APB.xlsx Se o Fornecedor está no grupo Não Migrar (NAOM), seus títulos também não migram. NIG-1464: cliente precisa devolver DEPARA atualizado com novos históricos do Unicoo. | RESSALVAS | |
Extrator UNICOO | Títulos ACR (ABERTOS E FECHADOS) | 8 | Atenção para as observações a respeito do processo de migração de títulos ACR | ATENÇÃO: esse processo carrega os títulos em aberto, e desconsidera os títulos "TX" (impostos referentes a títulos já pagos). Esses casos deverão ser consolidados manualmente em um único título no EMS5 após a migração. Para o caso de títulos que estão fechados, os mesmos também serão importados como Em Aberto, e sua baixa será processada em seguida automaticamente. | 15/1/19 | 15/1/19 | 1m | OK | ||||||||
Extrator UNICOO | Títulos ACR (ABERTOS E FECHADOS) | 9 | Preparar temporárias para importação dos Títulos do Contas a Receber (abertos e fechados) | P_GERA_CARGA_MATRIZ_ACR | P_CARGA_TIT_ACR P_CARGA_TIT_ACR_FECHADO P_CARGA_BAIXA_TIT_ACR | chama_P_CARGA_TIT_ACR.sql (o script chama as 3 procedures em sequencia) reprocessar_titulos_ACR_ER.sql monitorar_TI_CONTROLE_INTEGRACAO.sql listar_erros_extrator_titulos_ABERTOS_ACR_abc.sql listar_erros_extrator_titulos_ABERTOS_ACR.sql | O resultado desse processo é a criação das tabelas TI_TIT_ACR, TI_TIT_ACR_CTBL, TI_TIT_ACR_IMPOSTO e TI_CONTROLE_INTEGRACAO, com TPINTEGRACAO = TR, para criação dos títulos no EMS5. Abertos: CDACAO = I Fechados: CDACAO = F Caso posteriormente seja necessário reprocessar algum registro, utilizar o script correspondente. Registros criados com sucesso estarão com TI_CONTROLE_INTEGRACAO.CDSITUACAO = 'RC' (pronto para próxima etapa). Caso NRDOCUMENTO estiver nulo no UNICOO, será considerado NRREGISTRO_TITULO | TI_TIT_ACR TI_TIT_ACR_CTBL TI_TIT_ACR_IMPOSTO TI_CX_BX_ACR TI_FALHA_PROCESSO TI_CONTROLE_INTEGRACAO | P | PL/SQL | 12/12/0128 19:05 | 5h | revisar performance | ANDAMENTO | ||
Filas processamento | Fornecedores | 10 | Distribuir Fornecedores em filas de processamento. | P_CARGA_INICIAL_FORNECEDOR | P_ATUALIZA_STATUS_FORNECEDOR (numero_filas). Informar o número de filas de importação no parâmetro. Sugerido 10. | chama_P_ATUALIZA_STATUS_FORNECEDOR.sql monitorar_TI_CONTROLE_INTEGRACAO.sql | Esse passo possibilita a execução da etapa seguinte (Progress) em várias sessões simultâneas. sugerido 10). Altera registros TI_FORNECEDOR onde a situação é 'RC' trocando para '0, 1, 2... de acordo com o parâmetro. É executado em processo repetitivo, ou seja, deve ser mantido ativo até que não restem registros TI_CONTROLE_INTEGRACAO.CDSITUACAO = 'RC' para TPREGISTRO 'FN'. Pode ser alterado para abrir mais filas de importação, conforme necessidade e quantidade de licenças Progress disponíveis pelo cliente. | TI_CONTROLE_INTEGRACAO | P | PL/SQL | 11/1/19 | 11/1/19 | N/A | OK | ||
Filas processamento | Clientes | 11 | Distribuir Clientes em filas de processamento. | P_ATUALIZA_STATUS_CLIENTE(numero_filas). Informar o número de filas de importação no parâmetro. Sugerido 10. | chama_P_ATUALIZA_STATUS_CLIENTE.sql monitorar_status_TI_CONTROLE_INTEGRACAO.sql | Esse passo possibilita a execução da etapa seguinte (Progress) em várias sessões simultâneas sugerido 10). Altera registros TI_CLIENTE onde a situação é 'RC' trocando para 'R0, R1, R2... de acordo com o parâmetro. É executado em processo repetitivo, ou seja, deve ser mantido ativo até que não restem registros TI_CONTROLE_INTEGRACAO = 'RC' para TPREGISTRO 'CL'. Pode ser alterado para abrir mais filas de importação, conforme necessidade e quantidade de licenças Progress disponíveis pelo cliente. | TI_CONTROLE_INTEGRACAO | P | PL/SQL | 14/1/19 17:00 | OK | |||||
Filas processamento | Títulos abertos APB | 12 | distribuir títulos APB em aberto em filas de importação | chama_P_ATUALIZA_STATUS_TIT_APB.sql | Esse passo possibilita a execução da etapa seguinte (Progress) em 10 sessões simultâneas. Altera registros TI_TIT_APB onde a situação é 'RC' trocando para '0, 1... até 9'. É executado em processo repetitivo, ou seja, deve ser mantido ativo até que não restem registros TI_CONTROLE_INTEGRACAO = 'RC' para TPREGISTRO 'TP'. | TI_CONTROLE_INTEGRACAO | P | Progress | 5/7/2018 | 5/7/2018 | 1m | OK | ||||
Filas processamento | Títulos ACR Abertos | 13 | Distribuir os títulos ACR ABERTOS em filas de importação. | P_CARGA_TIT_ACR | P_ATUALIZA_STATUS_TIT_ACR_ABER | chama_P_ATUALIZA_STATUS_TIT_ACR_ABERTOS.sql monitorar_TI_CONTROLE_INTEGRACAO.sql | Esse passo possibilita a execução da etapa seguinte (Progress) em várias sessões simultâneas (recomendado 10). Altera registros TI_TIT_ACR e TI_TIT_APB onde a situação é 'RC' trocando para '0, 1, 2, etc'. É executado em processo repetitivo, ou seja, deve ser mantido ativo até que não restem registros TI_CONTROLE_INTEGRACAO = 'RC' para TPREGISTRO 'TR'. | TI_CONTROLE_INTEGRACAO | P | Progress | 5/8/2018 | RECORRENTE | PENDENTE PRE-REQUISITO | |||
Filas processamento | Títulos ACR Fechados | 14 | Distribuir os títulos ACR FECHADOS em filas de importação. | P_CARGA_TIT_ACR_FECHADO P_CARGA_BAIXA_TIT_ACR | P_ATUALIZA_STATUS_TIT_ACR_FECH | chama_P_ATUALIZA_STATUS_TIT_ACR_FECHADOS.sql monitorar_TI_CONTROLE_INTEGRACAO.sql | Esse passo possibilita a execução da etapa seguinte (Progress) em várias sessões simultâneas (recomendado 10). Altera registros TI_TIT_ACR e TI_TIT_APB onde a situação é 'RC' trocando para '0, 1, 2,2 etc'. É executado em processo repetitivo, ou seja, deve ser mantido ativo até que não restem registros TI_CONTROLE_INTEGRACAO = 'RC' para TPREGISTRO 'TR'. ATENÇÃO: PARA TÍTULOS BAIXADOS NO UNICOO, SOMENTE TROCA A SITUACAO DE 'RC' PARA COLOCAR EM UMA FILA CASO EXISTA O REGISTRO CORRESPONDENTE À SUA BAIXA NA TEMPORÁRIA TI_CX_BX_ACR. CASO CONTRÁRIO O STATUS PERMANECE 'RC'. | TI_CONTROLE_INTEGRACAO | P | Progress | 5/8/2018 | 5/8/2018 | RECORRENTE | PENDENTE PRE-REQUISITO | ||
Importação Progress | Fornecedores | 15 | Importação dos Fornecedores e Unimeds no TOTVS12. | P_CARGA_INICIAL_FORNECEDOR | CHAMA-INTEG-FORNECEDOR.BAT Atenção para ajustar os parâmetros e quantidades de filas de importação de acordo com o parâmetro utilizado na procedure P_ATUALIZA_STATUS_FORNECEDOR | monitorar_TI_CONTROLE_INTEGRACAO.sql lista_erros_importacao_fornecedor_ABC.sql listar_erros_importacao_fornecedor.sql reprocessar_fornecedor_ER_PE.sql | Obs: a codificação de Clientes e Fornecedores é sequencial, à partir de 1000. Os códigos 1 a 999 ficam reservados para Unimeds. Este processo monitora a tabela temporária TI_FORNECEDOR onde a situação é '0, 1, 2...' O arquivo.bat abre X sessões (default 10) simultâneas de chama-integ-fornecedor.p, que chama ti_fornecedor.p. Este arquivo (.bat) deve ser configurado previamente com os dados de acesso à instalação do Progress, .ini, .pf, clientlog, usuário e senha de acesso ao TOTVS12. O Resultado será situação 'IT' (integrado ok) ou 'PE' (pendência). Tratamento da situação 'PE' (pendência): 1. Verificar os erros com os scripts de apoio e corrigi-los; 2. executar P_REPROCESSA_STATUS_PE (nr_seq_controle_integracao,tp_integracao), onde: nr_seq-controle_integracao: quando null, reprocessará todos; tp_integracao: FN. 3. executar novamente P_ATUALIZA_STATUS_FORNECEDOR; 4. executar novamente CHAMA-INTEG-FORNECEDOR.BAT. Obs: se os campos de endereço ficarem vazios e "DEST_ANOT_TABELA" estiver preenchido com um endereço válido, significa que a rotina não conseguiu comprimir o endereço para caber nos campos do TOTVS. Nesse caso, preencher manualmente os campos NOM_ENDERECO, NOM_ENDER_COMPL, NOM_ENDERECO_COBR e NOM_ENDER_COMPL_COBR e reprocessar. | PESSOA_FISIC PESSOA_JURID FORNECEDOR FORNEC_FINANC | P | Progress | 11/01/2019 14:40 | 1/11/2019 | 2h | ERROS_IMPORTACAO_FORNECEDORES.xlsx Inscrição Estadual inválida: forçado ISENTO. Endereço em branco: preenchido com 'NAO INFORMADO' Grupo Não Migrar (NM): fornecedores e seus títulos não serão migrados. | RESSALVAS | |
Importação Progress | Clientes | 16 | Importação dos Clientes no TOTVS12. | CHAMA-INTEG-CLIENTE.BAT Atenção para ajustar os parâmetros e quantidades de filas de importação de acordo com o parâmetro utilizado na procedure P_ATUALIZA_STATUS_CLIENTE | monitorar_TI_CONTROLE_INTEGRACAO.sql lista_erros_importacao_cliente_ABC.sql listar_erros_importacao_cliente.sql | Obs: a codificação de Clientes e Fornecedores é sequencial, à partir de 1000. Os códigos 1 a 999 ficam reservados para Unimeds. Este processo monitora a tabela temporária TI_CLIENTE onde a situação é 'R0, R1, R2... O arquivo.bat abre 10 sessões simultâneas de chama-integ-cliente.p (pode ser editado para abrir mais filas), que chama ti_cliente.p. Este arquivo (.bat) deve ser configurado previamente com os dados de acesso à instalação do Progress, .ini, .pf, clientlog, usuário e senha de acesso ao TOTVS12. O Resultado será situação 'IT' (integrado ok) ou 'PE' (pendência). Tratamento da situação 'PE' (pendência): 1. Verificar os erros com os scripts de apoio e corrigi-los; 2. executar P_REPROCESSA_STATUS_PE (nr_seq_controle_integracao,tp_integracao), onde: nr_seq-controle_integracao: quando null, reprocessará todos; tp_integracao: CL. 3. executar novamente P_ATUALIZA_STATUS_CLIENTE; 4. executar novamente CHAMA-INTEG-CLIENTE.BAT. | PESSOA_FISIC PESSOA_JURID CLIENTE CLIEN_FINANC | P | Progress | 15/1/19 17:00 | 12h | ERROS_IMPORTACAO_CLIENTES.xlsx Inscrição Estadual inválida: forçado ISENTO. Banco inválido: forçado 136. 273147 registros. Revisar performance. | RESSALVAS | |||
Importação Progress | Títulos abertos APB | 17 | Integrar títulos APB em aberto ao EMS5 | ti_tit_apb.p | CHAMA-INTEG-TITULOS-APB.BAT listar_erros_importacao_titulos_APB.sql listar_erros_importacao_titulos_APB_abc.sql | Monitora a tabela temporárias TI_TIT_APB onde a situação é 'R0, R1... até R9'. O arquivo.bat abre 10 sessões simultâneas de chama-integ-titulos-apb.p e deve ser configurado previamente com os dados de acesso à instalação do Progress, .ini, .pf, clientlog, usuário e senha de acesso ao TOTVS12. O Resultado será situação 'IT' (integrado ok) ou 'PE' (pendência). Tratamento da situação 'PE' (pendência): 1. Verificar os erros em TI_FALHAS_DE_PROCESSO: TI_CONTROLE_INTEGRACAO.NRSEQUENCIAL = TI_FALHA_DE_PROCESSO.NR_SEQ_CONTROLE_INTEGRACAO; 2. corrigir a pendência e setar TI_TIT_APB.CDSITUACAO para 'RE' (reprocessar), quando realizada alguma alteração no unicoo ou para 'RC', quando só alterada a tabela temporária; 3. quando realizada alguma alteração no unicoo, executar novamente P_CARGA_TIT_APB; 4. executar novamente CHAMA_TI_DISTRIBUI_TI_TITULOS_FILA_IMPORTACAO.P; 5. executar novamente CHAMA-INTEG-TITULOS-APB.BAT. | Tabelas criadas: histor_exec_especial,ord_compra_tit_ap,histor_tit_movto_ap,lote_impl_tit_ap,item_lote_impl_ap,docto_estoq_esoc,item_docto_estoq_esoc,tab_livre_emsfin,item_lote_impl_ap,aprop_ctbl_pend_ap,relacto_pend_tit_ap,abat_antecip_vouch,abat_prev_provis_ap,nota_pend_cartcred,item_cheq_ap,proces_pagto,movto_usuar_financ,cheq_ap,cheque,tit_ap,movto_tit_ap,compl_movto_pagto,aprop_ctbl_ap,acum_pagto_pessoa,tit_ap_imposto,compl_impto_retid_ap | P | Progress | 12/12/18 19:01 | 10min | NIG-1465 | RESSALVAS | |||
Importação Progress | Títulos ACR Abertos e Fechados | 18 | Integrar títulos ACR ao EMS5 ATENÇÃO: TRATA TANTO ABERTOS COMO FECHADOS | Clientes já migrados | ti_tit_acr.p | CHAMA-INTEG-TITULOS-ACR.BAT monitorar_TI_CONTROLE_INTEGRACAO.sql listar_erros_importacao_titulos_ABERTOS_ACR_abc.sql listar_erros_importacao_titulos_ABERTOS_ACR.sql listar_erros_importacao_titulos_FECHADOS_ACR_abc.sql listar_erros_importacao_titulos_FECHADOS_ACR.sql listar_titulos_ACR_a_baixar_sem_movimento_baixa.sql | Monitora a tabela temporárias TI_TIT_ACR onde a situação é '0, 1... até 9'. O arquivo.bat abre 10 sessões simultâneas de chama-integ-titulos-acr.p. Este arquivo (.bat) deve ser configurado previamente com os dados de acesso à instalação do Progress, .ini, .pf, clientlog, usuário e senha de acesso ao TOTVS12. O Resultado será situação 'IT' (integrado ok) ou 'PE' (pendência). Tratamento da situação 'PE' (pendência): 1. Verificar os erros em TI_FALHAS_DE_PROCESSO: TI_CONTROLE_INTEGRACAO.NRSEQUENCIAL = TI_FALHA_DE_PROCESSO.NR_SEQ_CONTROLE_INTEGRACAO; 2. corrigir a pendência e setar TI_TIT_ACR.CDSITUACAO para 'RE' (reprocessar), quando realizada alguma alteração no unicoo ou para 'RC', quando só alterada a tabela temporária; 3. quando realizada alguma alteração no unicoo, executar novamente P_CARGA_TIT_ACR; 4. executar novamente CHAMA_TI_DISTRIBUI_TI_TITULOS_FILA_IMPORTACAO.P; 5. executar novamente CHAMA-INTEG-TITULOS-ACR.BAT. | histor_exec_especial,item_lote_impl_tit_acr,lote_impl_tit_acr,abat_antecip_acr,abat_prev_acr,aprop_despes_recta_pend,cheq_acr,impto_vincul_tit_acr,impto_impl_pend_acr,tab_livre_emsfin,ped_vda_tit_acr_pend,relacto_pend_cheq_acr,relacto_pend_tit_acr,aprop_relacto_pend_acr_2,aprop_ctbl_pend_acr,aprop_ctbl_acr,repres_tit_acr_pend,movto_usuar_cheq_terc,aprop_liquidac_antecip,tit_acr,tit_acr_ligac,tab_livre_emsfin,movto_tit_acr,movto_tit_acr_ligac,histor_movto_tit_acr,relacto_tit_acr,repres_tit_acr,compl_movto_tit_acr,ped_vda_tit_acr,aprop_despes_recta_acr,movto_impto_tit_acr,movto_ocor_bcia,lote_liquidac_acr,item_lote_liquidac_acr,impto_val_agreg_acr,val_aprop_ctbl_acr,portad_tit_acr,relacto_cheq_acr,rat_movto_tit_acr | P | Progress | 6/21/2018 | ocorreram falhas por falta de saneamento/parametrização. | ||||
Ajustes pós-carga | Fornecedores | 19 | Ajustes pós-carga Geração dos dados bancários; Ajustar fluxo financeiro nos Fornecedores; Vincular os impostos aos fornecedores; | Fornecedores já migrados para EMS5 Garantir que a máscara de AGÊNCIA e CONTA CORRENTE está correta no cadastro de BANCOS do EMS5 IMPOSTOS e CLASSIFICAÇÕES DE IMPOSTOS (bas_imposto) criados no EMS5. | P_GERAR_DADOS_BANC_FORNEC (cod_empresa) Informar o código da Empresa do EMS5 no parâmetro. P_ATUALIZA_FLUXO_FINANC_FORNEC P_VINCULA_IMPOSTO_FORNEC | AJUSTES_FORNECEDORES_POS_CARGA.SQL (o script chama as 3 procedures) | Gera os dados bancários do fornecedor do Unicoo para o EMS5 Em caso de chave duplicada, será populada a tabela CTA_CORREN_FORNEC_FALHA. Se o Fornecedor for também Prestador, busca Agência e Conta (com dígito) do Prestador. Caso contrário busca do Fornecedor. Se tiver '-' (separador), usa para separar o dígito verificador. Caso contrário considera que não possui dígito verificador. Trunca Agência e Conta conforme tamanho da máscara parametrizada no cadastro de BANCO do EMS5. --- Atualiza o fluxo financeiro do fornecedor conforme o DE/PARA TI_TIPO_MOVIMENTO_TIT_APB, de acordo com o Histórico de maior quantidade de ocorrências na movimentação de pagamentos do Fornecedor no Unicoo. --- O resultado desse processo é a criação da tabela IMPTO_VINCUL_FORNEC Atenção: esse processo se baseia no histórico de pagamento de impostos (TAXA_TITULO_A_PAGAR) do FORNECEDOR no Unicoo. Portanto, se o FORNECEDOR não possuir TAXA_TITULO_A_PAGAR vinculado aos seus títulos no Unicoo, não terá impostos vinculados no EMS5! | FORNEC_FINANC CTA_CORREN_FORNEC IMPTO_VINCUL_FORNEC CTA_CORREN_FORNEC_FALHA | P | PL/SQL | 15/1/19 16:10 | 17h | revisar performance | RESSALVAS | ||
Ajustes pós-carga | Clientes | 20 | Ajustes pós-carga Ajustar codigo de bloqueio dos clientes; Vincular os impostos aos clientes; | CLIENTES JÁ MIGRADOS | P_ATUALIZA_BLOQUEIO_CLIENTE P_VINCULA_IMPOSTO_CLIENTE | AJUSTES_CLIENTES_POS_CARGA.SQL (o script chama as 2 procedures) | Atualizar CLIEN_FINANC.COD_CLASSIF_MSG_COBR conforme CLIENTE.CDBLOQUEIO do Unicoo. Esse processo não possui DEPARA. Os códigos de mensagem devem ser criados idênticos ao Unicoo. --- O resultado desse processo é a criação da tabela IMPTO_VINCUL_CLIEN. | CLIEN_FINANC IMPTO_VINCUL_CLIEN | P | PL/SQL | 15/1/19 17:55 | 16/1/19 | 10h | revisar performance | RESSALVAS | |
Ajustes pós-carga | Favorecidos Impostos | 21 | Relacionamento Imposto x Empresa (UTB102); | Clientes e Fornecedores já migrados | Relacionamento Imposto x Empresa (UTB102) | ajuste_favorecido_imposto.sql | Ajustar os fornecedores associados (como favorecido) a cada imposto antes de iniciar a importação dos títulos APB e ACR. ATENÇÃO: COD_LIVRE_1 foi preenchido com CNPJ e COD_LIVRE_2 com NOME da empresa. Em caso de nova carga da base, a codificação de CDN_FORNEC_FAVORECIDO deve ser ajustada com o script de apoio. | HISTOR_IMPTO_EMPRES | D | Progress | 15/1/19 | 15/1/19 | 1m | ajustado via script | OK |
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