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El parámetro Fch. Ref. Conversión permite seleccionar la fecha dej referencia para la conversión de la moneda utilizada en el Pedido de ventas, Documento de salida y atención Televentas; de acuerdo con la "RESOLUCIÓN Nr. 25 DE 27/11/2008 SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR - SECEX PUBLICADO EN EL DOU EN LA PAG. 00236 EN 28/11/2008".

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Help_buttonImportante:

  • Después de facturar el pedido, éste no podrá modificarse ni borrarse. Si hay necesidad, debe anularse la factura de venta y aprobarse el pedido nuevamente. El procedimiento es el mismo para modificaciones y correcciones del pedido de venta facturado.
  • Utilice el parámetro MV_TPNFISS para informar los tipos de documentos para los cuales debe calcularse el ISS, con base en la modalidad utilizada.
  • Después de generar el Documento de salida, por medio de la opción Prorrateo, es posible observar que el prorrateo de los ítems del Pedido de venta se transportaron al Documento de salida.

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Help_buttonImportante:

Para generar la Factura de salida es necesario que al efectuar el Pedido de venta se completen los campos Ts. Cambiaria y Fch. Ref. Cambiaria.

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Para ello, se utiliza el campo Rec.Factur del parámetro 14 – Cargas Empresa. Allí se  define si la empresa efectúa el pago de la contribución de Seguridad social calculada sobre la facturación o si solamente efectúa la recolección de la contribución para seguridad social calculada sobre el total de la planilla de haberes. Para los clientes que también poseen el módulo de Facturación, se utilizan los campos Cod. Activ. e INSS Estand de la tabla SB5 - Datos Adicionales del Producto. El primer campo define el código de actividad del producto, según se registró en la tabla CG1 - Contribución Seguridad social y, el segundo campo, define si el producto efectúa el pago del INSS Patronal.

Los parámetros MV_CFAREC y MV_CFEREC se utilizan para informar los CFOP (Códigos Fiscales de Operaciones y Prestaciones) que forman parte del procesamiento del valor total para calcular el INSS Patronal.

Es posible incluir varios CFOP a través del parámetro MV_CFAREC o borrar CFOP a través del parámetro MV_CFEREC.

En el procesamiento, la Factura que contenga el CFOP de operación nacional considerado como ingreso y el campo INSS Estand completado como , forma parte del procesamiento del valor total para calcular el INSS Patronal.

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Los detalles sobre las funcionalidades del módulo Gestión de personal atribuidos a la Destributación de la Planilla de Haberes pueden consultarse en:

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Help_buttonImportante:

Al ejecutar la rutina para calcular el impuesto INSS Patronal, en el módulo Gestión de personal, y se define en el parámetro que el procesamiento debe generarse por integración con la Facturación, se verifica el Mes/Año Competencia y, así, procesar del primero al último día y retornar el valor total bruto de facturación, agrupado de acuerdo con el código de actividad del producto.

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Para verificar los Documentos de salida, vea: