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Produto: | 1452 - Emitir documento fiscal eletrônico e 1460 - Pré-Cadastro de NF-e | ||||||
Versão: | 28M | ||||||
Passo a passo: | #dica: O campo fatura do DANF-e é gerado apenas para as seguintes cobranças: Cheque, Cartão de Debito, Cartao de Crédito, Boleto, e outros. | ||||||
O campo fatura do DANF-e é gerado apenas para as seguintes cobranças:
#Observação: Caso exista configuração de desconto financeiro na rotina "308 - Alterar condição comercial do cliente" vai depender do parâmetro "4128-Gerar desconto financeiro no grupo de duplicatas do XML da NF-e" para que o valor da fatura fique com o valor total ou já abatendo esse desconto. Caso esteja marcado como SIM, serão preenchido a tag 'vDesc' no grupo 'fat' e a tag 'vDup' do grupo 'Dup'será o valor considerando o desconto informado na PCPREST. Caso esteja marcado como NÃO, serão preenchido a tag 'vDesc' no grupo 'fat' e a tag 'vDup' do grupo 'Dup' será o valor integral, ou seja, sem considerar o desconto informado na PCPREST. Na impressão do DANF, caso esteja como SIM serão impresso os valores já deduzindo os descontos (Valor Líquido), Caso esteja como NÃO os valores impressos no DANF serão os valores sem deduzir os descontos (Valor bruto). |
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