Borderô Automático
Esta rotina gera automaticamente borderôs de pagamento a fornecedores por meio de transferência bancária, para posterior envio via CNAB.
Image ModifiedImportante: |
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- Não são considerados títulos de adiantamento (PA, por exemplo) na seleção de títulos para borderô automático.
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- Não são considerados títulos de impostos (PIS, Cofins, CSLL, IRRF, INSS ou ISS, por exemplo) na seleção de títulos para borderô automático.
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- Caso o cadastro do banco esteja bloqueado, desconsidere o banco para geração automática ou manual.
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- Ao cadastrar um título de contas a pagar, as informações da forma de pagamento (Crédito em conta) e dados bancários (Banco, agência e conta corrente) informada no cadastro do fornecedor são repassadas ao título, sendo possível alterar as informações bancárias (banco, agência e conta corrente do fornecedor).
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- Em caso de alteração da informação da forma de pagamento, ou dos dados bancários, no cadastro do fornecedor, estas são consideradas nos próximos títulos.
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- A geração de borderôs independe de quaisquer leiautes de comunicação bancária.
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- O borderô é gerado pelo valor liquido, e no caso de impostos em que a retenção ocorre no momento do pagamento dos títulos financeiros, é efetuada uma baixa parcial por retenção de impostos, deixando cada título com saldo líquido para envio de pagamento via comunicação bancária (via arquivo CNAB) ou baixa dentro do sistema.
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- Caso um título seja rejeitado pelo banco por qualquer motivo que impeça o pagamento, o procedimento será o de retirar o título de borderô, utilizando a rotina Manutenção de Borderôs.
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- Ao retirar o título de borderô, em caso de ocorrência de retenção de impostos, estes são excluídos com o cancelamento da baixa parcial por retenção de impostos ocorrida no momento da geração do borderô.
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- Não são efetuados cálculos, ou ajustes quando do processamento do retorno de arquivo de comunicação bancária, visto que os bancos não efetuam quaisquer cálculos de impostos.
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Requisitos
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- Possuir um fornecedor cadastrado com uma conta corrente ativa no cadastro de banco.
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- Informar no título a pagar as informações bancárias do fornecedor nos campos: Conta For., Banco For., Agência For.
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- Para o envio do pagamento via CNAB, é necessário fazer os ajuste em Parâmetros de Banco, informando neste se é possível ou não a utilização de conta corrente para pagamentos e a respectiva data de validade do convênio.
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- Em Parametrização preencha, conforme help de campo, os perguntes:
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É apresentada a relação dos borderôs gerados.
3.
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Image ModifiedDica: É possível gerar um log de processamento, caso o pergunte Mostra Log? esteja parametrizado em Sim. |
Veja também
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