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Opções (FINC010 - SIGAFIN)
Opções (FINC010 - SIGAFIN)

A rotina disponibiliza as seguintes opções:

Opção Cheques

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Exibe informações acerca da situação do cheque, se já foi compensado, se está por compensar, se foi cancelado, entre outros.

Opção Títulos Recebidos

Apresenta os títulos recebidos do cliente, ou o valor residual, em caso de baixa parcial.

Caso seja necessário visualizar a movimentação, posicione o cursor sobre o título e em seguida selecione a opção Visualizar

Nesta opção houve criação a coluna que apresenta dados com o código da nota fiscal eletrônica referente a cada título financeiro apresentado.

...

Image RemovedDica:

Para consultar a distribuição de títulos por moedas, selecione a opção Tipo de Pagamento. O sistema apresentará a quantidade de títulos para cada moeda, e seus respectivos valores.

Opção Títulos Em Aberto

Possibilita a consulta dos títulos em aberto do cliente e dos títulos que foram baixados parcialmente. Além dos dados dos títulos, o sistema apresenta a quantidade de títulos do cliente, saldo, total geral, valor principal, valor de juros e acréscimo/decréscimo.

Os títulos são identificados pelas cores:

 Image RemovedVerde - Em aberto

 Image RemovedAzul - Baixados Parcialmente

 

Nesta opção houve criação a coluna que apresenta dados com o código da nota fiscal eletrônica referente a cada título financeiro apresentado.

...

Image RemovedDica:

Para consultar a distribuição de títulos por moedas, selecione a opção Tipo de Pagamento. O sistema apresenta a quantidade de títulos para cada moeda, e seus respectivos valores.

Opção Pedidos

Apresenta os pedidos de venda emitidos para o cliente. O sistema relaciona o valor dos pedidos liberados, a quantidade de pedidos, o valor total e o saldo (quantidade total - total liberado).

Opção Faturamento

Esta opção relaciona o faturamento do cliente, ou seja, as notas fiscais de saída emitidas com os respectivos títulos gerados, valores de frete e transportadora.

Ao final da consulta, o sistema apresenta a quantidade de notas e o total faturado para o cliente.

Nesta opção houve criação a coluna que apresenta dados com o código da nota fiscal eletrônica referente a cada nota fiscal apresentado.

...

Image RemovedDica:

O parâmetro MV_POSCLFT permite configurar a exibição dos pedidos que não geraram duplicadas no financeiro.