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Sales Tax - Imposto sobre as Vendas (MATA995 - SIGAFIS)
Sales Tax - Imposto sobre as Vendas (MATA995 - SIGAFIS)

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Veja os principais campos e rotinas que estão envolvidas no cálculo:

Cadastro de Clientes/Fornecedores

  • O campo Ag. Imp. Venta deve ser informado com Sim.
  • O campo Cod. Zon. Fisc deve estar informado. O código da Zona Fiscal do cliente/fornecedor deve estar incluído no cadastro de Zonas Fiscais junto ao imposto.

Cadastro de Zonas Fiscais x Impostos

Os dados utilizados no Cadastro de Zonas Fiscais x Impostos são:

  • Alíquota do Imposto;
  • Código da Zona Fiscal comparado com a Zona Fiscal do Cliente/Fornecedor;
  • Imposto STX;
  • Item da tabela comparado com o índice de gravação dos impostos (campo Cpo Imposto). Por padrão está preenchido com 1;
  • Cadastro de Impostos.

 

Exemplo de Alíquota 5%:

O campo Item Tabela determina se a alíquota usada no cálculo do imposto deve ser a do mesmo imposto (5%) ou determinada pelo cadastro de Impostos x Zona Fiscal.

Se o conteúdo for Não, será usada a alíquota do imposto. Caso contrário, o Cadastro de Impostos x Zona Fiscal dará a alíquota correspondente ao código de Zona Fiscal (000001, 000002, etc.) e área fiscal (FL- Flórida, NJ- Nova Jersey) definido no Cliente/Fornecedor.