Histórico da Página
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Análise por filial - são apresentados os dados de todas as filiais. A consulta deverá ser feita produto a produto.
OPERAÇÃO
01) ANÁLISE POR PRODUTO
- Consulta:
01) Informar o número da oferta e teclar <enter>.
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02) Selecionar o(s) produto(s), marcar o campo Analisar Produto e em seguida teclar.
Descrição dos Campo
Produto
Código
Descrição
Preço
Preço unitário (da oferta)
Volume
Prev. - volume previsto para a venda, definido quando no momento do cadastramento da oferta centralizada
Real. - volume real vendido
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Percentual de diferença entre o volume previsto e o realizado (quando o volume previsto for menor que o volume realizado será precedido pelo sinal (-).
Dia
Refere-se ao dia de venda da oferta (1º, 2º, 3º......)
Estoque Todos os dados são apresentados dia a dia e os valores são em embalagem de transferência.
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Rupt. - quantidade de lojas com estoque 0 (zero)
Vendas Todos os dados são apresentados dia a dia e os valores são em embalagem de transferência.
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Real. - total de vendas ($) realizadas nas lojas
02) ANÁLISE POR LOJAS
- Consulta:
01) Informar o número da oferta e teclar <enter>.
...
02) Selecionar o(s) produto(s), marcar o campo Analisar Lojas e em seguida teclar F9-Consultar.
Descrição dos Campos
Produto
Código
Descrição
Preço
Preço unitário (da oferta)
Volume
Volume
Prev. - Volume previsto para a venda
Real. - Volume real vendido
%Erro
Percentual de diferença entre o volume previsto e o realizado (quando o volume previsto for inferior ao volume realizado será precedido pelo sinal (-).
Dia
Refere-se ao dia de venda da oferta (1º, 2º, 3º......)
Estoque Todos os dados são apresentados dia a dia e os valores são em embalagem de transferência.
Estq - total do estoque da loja
Estq CD - total do estoque do CD
Rupt. - quantidade de dias que a loja esteve com estoque 0 (zero)
Vendas Todos os dados são apresentados dia a dia e os valores são em embalagem de transferência.
Zero - quando não houve venda no dia na loja
Prev. - previsão de vendas ($) da loja
Real. - total de vendas ($) realizada na loja
03) RELATÓRIO
A cada consulta realizada, seja por produto ou por filiais, é possível gerar um relatório com as mesmas informações da tela. Para tanto, teclar F7-Relatório.
XI- GERAÇÃO DO PEDIDO DE COMPRAS
Fórmulas utilizadas pelo Sistema:
1 - Cobertura de Estoque
2 - Saída Média
LOJA – são consideradas somente as vendas
CD – são consideradas as transferências e eventuais vendas
Obs.: A quantidade de dias da semana serão definidas no parâmetro 190, acesso QTDSEMANA, onde o conteúdo corresponde a quantidade de dias.
3 Cobertura Padrão
Cobertura Padrão = FV + PE + FV
Onde: FV = Freqüência de Visita do Fornecedor
PE = Prazo de Entrega
Estes dados são informados no cadastro de produtos.
O cálculo da cobertura acima é o padrão assumido pelo sistema, a mesma poderá ser alterada mediante parametrização de VITUTRAN, onde é possível considerar ou não a segunda freqüência de visita do fornecedor (considerada como estoque de segurança).
4 Estoque Padrão
Estoque Padrão = (FV + PE + FV) * SM
Onde: FV = Freqüência de Visita do Fornecedor
PE = Prazo de Entrega
SM = Saída Média
5 Sugestão de Compras
Se o Estoque Padrão = Zero:
((FV + PE + FV) x SM) - (Est. Atual + (Pedidos Pendentes)
Sugestão =
Embalagem do Fornecedor
Se o Estoque Padrão = Zero:
Operação
Acessar o programa de Compras por Filial
Se existir alguma pendência relacionada a movimentação de estoque, será aberta a tela abaixo onde os campos marcados indicarão em que área existe a pendência.
Após eliminar a pendência, gerar novamente a sugestão.
Principais Campos e Parâmetros:
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