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  • DMANFINLGX-3663 DT ECD Logix Leiaute 6 Ano Calendário 2017

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Logix - Leiaute 6 - Ano Calendário 2017

Características do Requisito

Linha de Produto:

Logix

Segmento:

Manufatura

Módulo:

Contabilidade

Rotina:

CON10181 - Demonstrações Contábeis ECD

CON4180 / CON10170 - Geração do Arquivo ECD

Conversores:

CON00227 CON00234 - Alteração da tabela CTB_PARTDRE_SGNTBALN_EMPPAT, incluindo novo campo EHNOTA_RESPONSAVELEXPLICATIVA.

Tabelas Utilizadas:

CTB_PART_SGNT_EMP

Descrição

Foi alterado o sistema LOGIX para tratar o leiaute 5 6 na geração do arquivo da ECD, referente ao ano calendário de 20162017.
Para tal, foram necessárias as seguintes alterações no sistema:


CON4150 / CON10167 - Cadastro de Signatários CON10181 - Demonstrações Contábeis ECDAlterada

Foi alterada a rotina de cadastro do signatário para validar as novas opções de código do assinante e exibi-las no zoom.
A partir do leiaute 5, existem novos códigos de assinante. São eles:

  • 910 - Contador Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD.
  • 920 - Auditor Independente Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD.

Ambos os códigos somente deverão ser utilizados quando a escrituração gerada for substituta.

Para a escrituração original, os assinantes cadastrados com tais códigos serão descartados, evitando erros no validador.

CON4160 / CON10168 - Relacionamento entre Signatários e Empresa
Foi alterada a rotina de relacionamento do signatário com a empresa para permitir indicar o responsável da empresa junto à Receita.

manutenção das demonstrações contábeis da ECD para permitir informar uma nota explicativa para cada item do balanço.
Esta informação não é obrigatória na ECD, podendo ficar nulo.

NOTA: A rotina CON4370 não foi alterada para contemplar este campo novo, por limitação da versão anterior quanto ao tamanho do campo nota explicativa - CHAR(1000). A rotina CON4370 continuará manutenindo as demonstrações contábeis com sucesso. Apenas a nota explicativa que não será apresentado em telaEsta informação é uma novidade do leiaute 5, na qual deverá ser informado, obrigatoriamente e somente, um responsável legal da empresa junto às bases da Receita Federal.


CON4180 / CON10170 - Geração do arquivo da ECD

Foi alterada a rotina de geração do arquivo da ECD para se adequar ao leiaute 5, disponibilizado pela Receita referente ao ano calendário de 2016.

Foram alteradas as seguintes informações:

  • A finalidade da escrituração é somente Original ou Substituta. Não existe mais opções de substitutas com ou sem NIRE.
  • A informação de NIRE da Substituta não é mais gerada no registro '0000'.
  • É enviado fixo o valor 'N' no último campo do registro '0000' que refere-se ao bloco K da ECD que não é enviado pelo Logix.
  • Não é mais questionado se deseja enviar os arquivos .RTF em anexo. O registro J800 não é mais gerado pelo Logix. Esse registro deve ser anexado diretamente no validador, quando for a necessidade. 
  • A informação do signatário, se é responsável legal ou não, é enviado no registro J935.


Procedimento para Atualização

  1. Baixar o patch do chamado e aplicar.
  2. Rodar o conversor CON00227 para a inclusão do campo novo (eh_responsavel) na tabela CTB_PART_SGNT_EMP.
  3. Acessar a rotina de cadastro de signatários (CON4150 / CON10167) e verificar a necessidade de cadastrar signatários com os novos códigos de assinantes (910 e 920). Vale ressaltar que estes códigos somente são necessários para escrituração substituta.
  4. Acessar a rotina de relacionamento entre os signatários e a empresa para indicar o responsável legal da empresa junto às bases da Receita Federal. Vale ressaltar que é obrigatório ter um e somente um responsável legal da empresa no período.
  5. Acessar a rotina de geração do arquivo da ECD (CON4180 / CON10170) e gerar o(s) diário(s) necessário(s) da empresa. 
  6. Validar o arquivo da escrituração, gerado no item acima, no validador da ECD.
  7. Caso seja desejado anexar arquivos RTF (registro J800), ele deverá ser efetuado no validador da ECD. Com a escrituração já devidamente importada e verificada, deverá acessar ela e clicar em demonstrações contábeis. Se já tiver o período cadastrado, clicar em expandir. Caso contrário, cadastrar o período e expandir. Ao expandir, será aberta uma nova grid abaixo com várias abas. A primeira aba será Outras Informações. Nesta aba clicar no botão de inclusão (sinal de positivo +) e informar os dados do arquivo RTF e importar.