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As rotinas 111, 1249 e 1464 podem ser comparadas?

Produto:

Rotinas 132 - Parâmetros da presidência, 111 - Resumo do faturamento, 1249 - Rel. Comissão por Venda e 1464 - Apuração faturamento

Passo a passo:

#dica: As rotinas 111, 1464 e 1249 podem ser comparadas, mas para realizar essa comparação, é necessário fazer uma parametrização na rotina 132 e as marcações corretas dos filtros em cada rotina. Para mais detalhes, acesse o link.

As rotinas 111, 1464 e 1249podem ser comparadas, mas para realizar essa comparação, é necessário que a seguinte parametrização na rotina 132 seja verificada:

1) Na rotina 132, verifique os parâmetros;

  • 1481 - Abater impostos ao calcular comissão do RCA >> se estiver marcado como Sim, é preciso que na rotina 111 e 1464 marque para deduzir os impostos ST e/ ou IPI,

  • 2896 - Imposto a ser abatido da base de comissão >> se estiver marcado para deduzir, terá que marcar na 111 e 1464 para deduzir ST e/ ou IPI.

2) Acesse a rotina 111 e na caixa Deduzir, marque a opção Valor ST e IPI, da mesma forma na rotina 1464. A rotina 1249 já deduz de forma automática;

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3) Na rotina 522, verifique se está marcada a opção Comissão nas cobranças, pois a rotina 1249 faz essa validação e valida apenas vendas/títulos que estão com a cobrança marcada para pagar comissão e as demais rotinas não fazem isso;

4) Ainda na rotina 522 verifique cada cobrança desejada e na caixa Comissão, marque uma das seguintes opções:

  • L para Liquidez;
  • V para Vendas,
  • A para Ambas.

Observação: caso marque Liquidez, as vendas serão apresentadas nas rotinas 1248 1266.

*** Caso marque a opção Vendas, as vendas serão apresentadas nas rotinas 1249 e 1266. Caso marque a opção Ambas, elas serão apresentadas nas rotinas 1248, 1249 e 1266

5) Na rotina 1249, desmarque a opção Deduzir VL Outras Desp., e caso utilize a versão da rotina acima da 26, na caixa Valor Recebido, marque a opção Valor Orig. - Desc. Comercial:

  • Vl. original: é o valor bruto ou total das notas fiscais;
  • Valor orig. - Desc. Comer: é o valor bruto - o desconto comercial, de acordo com a política comercial do cliente;
  • Valor orig. - Desc. Financ: é o valor bruto - o desconto financeiro,
  • Valor orig. - Ambos Desc: é o valor bruto - desconto financeiro - desconto comercial.

Observação: assim, para levar o valor da rotina 1249 igual ao valor da nota fiscal (ao comparar com as rotinas 111 e 1464 deve ser marcada a opção Valor Orig. - Desc. Comercial.

6) Se for comparar as vendas líquidas, nas rotinas 1464 e 111 deverá marcar para Deduzir devoluções e na rotina 1249 deverá desmarcar a opção Imprimir Vlr. Devolução só com Estorno de Comissão,

7) Caso tenha notas fiscais de serviço, a rotina 111 irá mostrar essas notas, enquanto a rotina 1249 não irá apresentá-las, ou seja, não é possível fazer a devida comparação.

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