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VINCULO DE CONTRATO / MELHORIAS INTEGRAÇÃO COM SIGAMNT
Informações Gerais
Linha de Produto: | RM. | ||||||||||||
Segmento Executor: | Construção e Projetos. | ||||||||||||
Módulo: | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | ||||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||||
Ticket: | 1276717 | ||||||||||||
Requisito (ISSUE): | MATESTCNTFTOF01-661 | ||||||||||||
País: | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||||||||||||
Outros: | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos>. |
Objetivo
Criação de funcionalidade para vinculação de contrato do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento à Ordem de Manutenção (OS) gerada pelo TOTVS Manutenção de Ativos (SIGAMNT), permitindo assim que na baixa seja feita a correta valoração da OS conforme faturamento do contrato.
Definição da Regra de Negócio
Uma vez criada a Ordem de Manutenção (OS) no Manutenção de Ativos, juntamente com ela é criada uma Solicitação de Armazém (SA) ou uma Solicitação de Compra (SC). Caso exista um contrato com um fornecedor para prestação de serviço ou fornecimento de produtos referente aos itens da SA/SC, existe a necessidade de vinculação desse contrato com a SA/SC.
Para que esse vínculo seja feito, será criado um processo no módulo de Contratos que permitirá ao usuário fazer esse vínculo.
O processo irá verificar se exitem movimentos de SA/SC com os mesmos itens existentes no contrato. Em caso afirmativo, será feito o vínculo do contrato com a OS, caso contrário, nada acontecerá.
Após o vínculo, deve-se seguir com o processo normal de faturamento do contrato, até a geração da NF e a criação do movimento de baixa, através de cópia por referência, assim como é feito atualmente.
Para que a baixa seja feita devidamente apontando a OS correta, será criada uma funcionalidade de rastreamento do vínculo com o contrato, que permitirá que a baixa seja feita de forma correta. Essa funcionalidade será transparente ao usuário, não havendo necessidade de execução de processo ou qualquer outra ação pelo usuário.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
Parâmetros de Integração | Envolvida | [Integração -> Mensagem Única -> Integrações -> Anexos Parâmetros de Integração ] | - |
Movimentos | Envolvida | [Gestão de Estoque, Compras e Faturamento -> Estoque -> Requisição de Materiais] | - |
Vínculo de Contrato | Criação | [Gestão de Estoque, Compras e Faturamento -> Contratos -> Manutenção de Contratos] | - |
Para atender a esta demanda será necessário realizar a seguinte implementação:
- Criar um novo campo na Tabela de relacionamento entre o item de contrato e o item de movimento (TITMCNTMOVRELAC) para que seja gravado o tipo de relacionamento entre o item de contrato e o item de movimento (TIPORELAC).
- Criar uma action de processos, onde o usuário precisará executá-lo para fazer o vínculo com os itens de solicitação.
- Criar uma nova tag de segurança para este processo;
- Este processo ficará na visão de Manutenção de Contratos;
- Será exibido quando a integração TOTVS Manutenção de Ativos x BackOffice RM estiver ativa e o usuário possuir permissão para executar o processo.
- O processo deve apresentar ao usuário todos os movimentos de SA/SC pendentes (TMOV.STATUS = 'A') e que estejam associados a uma OS gerada pelo Manutenção de Ativos (TMOV.INTEGRAAPLICACAO = 'N'). Ao recuperar os movimentos deve-se considerar o tipo de movimento integrado ao SigaMNT (TTMVEXT.INTEGRASIGAMNT = 1 ) e que esteja definido nos parâmetros de integração (TMVSA e TMVSC).
- Deve-se verificar se o tipo de movimento parametrizado na integração TOTVS Manutenção de Ativos x BackOffice RM está definido por coligada. Caso esteja deve-se considerá-lo, senão considerar o da coligada zero.
- No término da execução do processo:
- Deverá ser criado um registro na tabela TITMCNTMOVRELAC onde a coluna TIPORELAC deve receber o valor 1 - Vinculado à solicitação de Manutenção;
- O movimento de solicitação (SA/SC) deve ter o seu status alterado para Faturado.
- Na mesma tela de processo será permitido cancelar o vínculo realizado (desvincular) e o movimento de solicitação (SA/SC) deve ter o seu status alterado para Pendente. O cancelamento do vínculo será permitido somente se não existir faturamento do item de contrato.
Tabelas Utilizadas
- TMOV - Movimentos.
- TITMMOV - Itens de Movimento.
- TITMCNT – Cadastro de Itens de Contrato.
- TITMCNTMOVRELAC - Relacionamento de itens de movimento e itens de contrato.
- HCPARAMETROS - Parâmetros do RM Conector.
- HCINTEGRACAOID - Tabela de-para dos identificadores de cada integração.
(Opcional)
Procedimento para Utilização
<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação
Se necessário, utilizar prints de tela>.
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | |
Tipo: | Informe o Tipo do parâmetro |
Cont. Por.: | Informe o Conteúdo padrão |
Descrição: |
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu | Informe o Menu em que estará localizada a rotina |
Submenu | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina |
Nome da Rotina | Informe o Título da rotina |
Programa | Informe o Fonte da rotina |
Módulo | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” |
Tipo | Informe a Função |
Fluxo do Processo
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Tabela | TITMCNTMOVRELAC |
Campo | INTEGRADOSIGAMNT |
Tipo | <N> |
Tamanho | <6> |
Valor Inicial | <Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. |
Mandatório | Sim ( ) Não ( ) |
Descrição | <Referência Mínima para Cálculo> |
Título | <Ref.Calc.> |
Picture | <@E999.99> |
Help de Campo | <Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação> |