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Realizar a entrada de nota normal com produtos
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bonificados
Produto: | 1801 - Incluir Verba/Bonif. Fornecedor | ||||
Passo a passo: | Para realizar a entrada de nota normal com produtos bonificados que estão na mesma nota, siga os procedimentos abaixo: Pedido de Compra1) Acesse a rotina 1801220 - Incluir Verba/Bonif. Fornecedor e clique Incluir; 2) Marque o Tipo de Verba igual a Rebaixa de Custo e selecione a Forma de Pagamento como Mercadoria; 3) Informe o Valor Verba e preencha os demais campos conforme necessidade; 4) Clique Confirmar; 5) Acesse a rotina 220 - Digitar Pedido de Compra e realize a digitação do pedido de compra conforme a nota; 6) Selecione o tipo Tipo Entrada igual a 1- Entrada normal e pesquise o produto bonificado e na tela de digitação do pedido marque a opção Produto Bonificado; 7) Realize a entrada normalmente na rotina 1301 - Receber Mercadoria informando o CFOP do produto bonificado; 8) Acesse a rotina 1829 - Baixar verbas com crédito já lançado e selecione a verba criada para esta entrada; 9) Vincule esta verba ao crédito que foi lançado pela entrada do produto bonificado; Digitar Pedido de Compra 2) Clique o botão Incluir; 3) Preencha as informações do cabeçalho; 4) Na aba Itens, pesquise o produto; 5) Dê um duplo clique no Produto; 6) Na tela de edição do item, informe os dados do produto e marque a opção Produto Bonificado; 7) Clique Confirmar; 8) Insira os demais itens conforme necessidade;
Entrada de Mercadoria1) Acesse a rotina 1301; 2) Clique o botão Novo 3) Informe os dados cabeçalho 4) Na aba Pedidos Pendentes, escolha o pedido gerado pela rotina 220; 5) Confirme as informações dos produtos (Bonificado e Normal); 6) Gere as informações de Tributação e Condição de Pagamento. 7) Clique Gravar;10) Efetue a rebaixa de custo (aplicação) na rotina 1806 - Aplicar verba para rebaixa de custo.
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