Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIFO | Quando assinalado, indica que a quantidade do item da nota fiscal será alocada para a ordem de compra utilizando-se o método FIFO para ordem de compra. Este campo é assinalado na tela Inclui Item do Documento e uma vez assinalado não pode ser modificado. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Considera Unid Neg FIFO | Quando selecionado, indica que serão selecionadas somente as ordens de compra que possuírem a unidade de negócio igual a relacionada ao item da nota fiscal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encerra Parcela | Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será encerrada. Este campo é assinalado na tela Inclui Item do Documento pasta Item e pode ser modificado. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baixa Estoque | Quando assinalado, indica que o item da nota fiscal baixa o estoque. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordem de Produção | Exibe o número da ordem de produção relacionada ao item da nota fiscal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item Pai | Exibe o item pai da estrutura de itens referente ao item da ordem de produção. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roteiro | Exibe o número do roteiro de fabricação do item pai da ordem de produção. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ficha | Exibe o número da ficha de método do item do documento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conta Contábil | Exibe o número da conta contábil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade Negócio | Selecionar o código da unidade de negócio correspondente à ordem de compra informada.
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Tipo Serviço | Informar o tipo de serviço quando dor nota de Serviço. As opções disponíveis são:
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Modifica Itens Documentos – Pasta Saída – RE1001B2
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Campo: | Descrição: | |||||
Emitente | Exibe o código do fornecedor cuja nota fiscal se deseja digitar. | |||||
CGC/CPF | Exibe o código do fornecedor no Cadastro Geral de Pessoas Jurídicas. | |||||
Série | Exibe a sigla da série da nota fiscal que se deseja implementar. | |||||
Documento | Exibe o número da nota fiscal a ser implementada. | |||||
Nat Operação | Inserir o código da natureza de operação da nota fiscal a ser implementada. | Espécie Documento | Exibe a espécie do documento, definida na natureza de operação informada para registrar a entrada da nota fiscal. | |||
Cód Observação | Selecionar uma das opções que define o tipo de operação comercial da nota fiscal. As opções disponíveis são:
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Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento de entrada da nota fiscal a ser implementada. | |||||
Data Emissão | Exibe a data corrente como data de emissão da nota fiscal, porém deve ser informada a data real de emissão da nota fiscal a ser implementada. | |||||
Data Transação | Exibe a data corrente como data de transação da nota fiscal. | |||||
Embarque | Exibe o número do embarque correspondente à nota fiscal. | |||||
Finalidade da NF-e | Selecionar a finalidade da NF-e. As opções disponíveis são:
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Chave Acesso | Inserir o modelo, o código numérico e o digito verificador que formam a chave de acesso da nota fiscal eletrônica. As demais informações são buscadas pelo sistema.
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