Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | |||||
Peso Bruto | Peso bruto correspondente ao item selecionado.
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Peso Líq | Peso líquido correspondente ao item selecionado.
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Depósito Padrão | Código correspondente ao depósito padrão do item no Estoque.
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Localização | Código correspondente à localização do item no Estoque.
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Origem | Código de procedência do item selecionado. Essa informação tem a finalidade de facilitar a identificação da origem do item, sendo utilizado na impressão de notas fiscais e no recebimento. As opções disponíveis são:
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Altura | Altura do item selecionado na unidade de medida padrão do faturamento, exibida ao lado deste campo.
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Largura | Largura do item selecionado na unidade de medida padrão do faturamento, exibida ao lado deste campo.
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Comprimento | Comprimento do item selecionado na unidade de medida padrão do faturamento, informada ao lado deste campo.
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Emissão NF | Unidade de medida a ser utilizada para o faturamento do item informado. As opções disponíveis são:
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Item Faturável | Item pode ser faturado.
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Baixa Estoque | Item sofrerá baixa no estoque. | |||||
Localização Única | Item possui localização física única no Estoque. | |||||
Tipo Controle | Tipo de controle contábil do item no Estoque, definido no cadastro de itens para estoque.
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Tipo Controle Estq. | Tipo de controle físico do item.
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Campo: | Descrição: | |||||
Código Imposto | Código do imposto de valor agregado a ser relacionado ao item.
Para o país México, será apresentado o tipo de Valor Agregado ou Retenção selecionados para o imposto, conforme definido na função Manutenção de Tipos de Impostos (CD0182). | |||||
Classificação Fiscal | Código da classificação fiscal do item para faturamento.
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Chave Produto/Serviço | Código 'Clave Produto/Serviço' conforme a tabela c_ClaveProdServ disponibilizada pelo SAT (Secretaria de Administração Tributária), para apresentação na fatura eletrônica. | |||||
Número de Identificação | Código 'Número de Identificação' para expresar expressar o número de série, número de parte do bem ou identificador do produto ou serviço solicitado pelo SAT (Secretaria de Administração Tributária), para apresentação na fatura eletrônica. | |||||
Serviço | Código de serviço definido como padrão da família para faturamento.
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Serviço INSS | Código de serviço do INSS que será utilizado na emissão da nota fiscal de serviço.
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Fator Reajuste ICMS | Fator de reajuste do ICMS. | |||||
Tipo Apuração de IPI | Tipo de apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) a ser efetuada para o item. Inicialmente esse campo apresenta o tipo de apuração definida para a classificação fiscal. As opções disponíveis são:
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Alíquota ISS | Alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto Sobre Serviços (ISS) incidente sobre o item cadastrado. | |||||
Alíquota IPI | Alíquota a ser aplicada sobre a base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
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Família IPI | Código da família correspondente à alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado. | |||||
Número Item DCR | Nnúmero Número do item do Demonstrativo de Coeficiente de Restituição (DCR).
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Cód SEFAZ-SP | Código que identifica o item na tabela SEFAZ de combustíveis/solventes.
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Cód GTIN (Trib) | Código GTIN (Número Global do Item Comercial) do item na unidade tributável do item na NF-e (unidade de medida do estoque), o qual será utilizado na geração do XML da Nota Fiscal Eletrônica a ser enviada para a SEFAZ.
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Cod Trib ICMS | Código de tributação de ICMS. As opções disponíveis são:
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Trib ISS | Código de tributação de ISS. As opções disponíveis são:
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Cod Trib IPI | Código de tributação de IPI. As opções disponíveis são:
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Suspensão IPI | Determina que o item possui Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) suspenso. | |||||
Possui IPI Diferenciado | Determina que o item possui Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) diferenciado.
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Incentivado PE | Indica que o item possui incentivo fiscal pelo estado de Pernambuco. | |||||
Combustível/Solvente | Identifica que o item é combustível ou solvente. | |||||
Grupo IETU | Grupo IETU relacionado ao produto. | |||||
Tipo Item | Indica o tipo de tributação do item. As opções disponíveis são:
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Percebe IVA | Indica que será calculada a Percepção de IVA sobre o item. | |||||
Impto Percep. IVA | Indica o imposto de Percepção de IVA que contém a alíquota a ser utilizada no Faturamento.
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Isento IIBB Autônomo CABA | Indica se o item é isento do cálculo para IIBB Monotributo CABA. | |||||
Item Projeto Promovido | Indica se o item corresponde a um projeto promovido por lei Nacional. | |||||
Codificação do Produto | Indica o código do item a ser gerado na Fatura Eletrônica Detalhada (MTXCA). | |||||
Impto RF | Código do imposto RF para Faturamento. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Descrição Nacional | Descrição nacional do item.
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Descrição Internacional | Descrição internacional do item.
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Valor IPI Bebida | Valor de IPI unitário para o item de bebida.
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Espécie Bebida | Espécie da bebida, conforme dados previstos na Instrução normativa 63 de 28/06/2001 anexo I Tabela de produtos. | |||||
Enquadramento Bebida | Enquadramento da das bebidas, conforme a legislação do IPI. | |||||
Tipo Recipiente | Tipo de recipiente utilizado para o acondicionamento da bebida, conforme dados previstos na Instrução normativa 63 de 28/06/2001 anexo I Tabela de produtos. | |||||
Classificação para Bebidas | Classificação a ser considerada para bebidas. As opções disponíveis são:
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Espécie do Produto | Espécie do produto, conforme dados previstos na instrução normativa 63 de 28/06/2001 anexo I Tabela de produtos. | |||||
Capacidade Volumétrica | Capacidade volumétrica do item, quando ele se enquadrar no Anexo I da Instrução Normativa SRF nº 445, de 20 de agosto de 2004. Essa capacidade será considerada para efetuar a geração do Demonstrativo de Notas Fiscais (OF0737). | |||||
Cód Produto ANP | Código de produto da ANP.
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% GLP | Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP (Cód Produto ANP = 210203001). | |||||
% GN | Percentual de Gás Natural Nacional para o produto GLP (Cód Produto ANP = 210203001). | |||||
% GN Importado | Percentual de Gás Natural Importado para o produto GLP (Cód Produto ANP = 210203001). | |||||
Valor Partida | Valor de partida por quilograma sem ICMS (Cód Produto ANP = 210203001). | |||||
Gerar Grupo Partilha ICMS UF Destino (NF-e) | Conforme descrito na Nota Técnica 2015/003, Versão 1.60, na pág. 15, foi instituída a rejeição 695 – Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino. Nesse caso, não deverá ser gerado o grupo da partilha do ICMS quando for operações com combustíveis (tag: comb) derivadas de petróleo, código ANP diferente da lista anexa. Deste modo, se no item da nota for informado qualquer Código Produto ANP, o sistema NÃO irá gerar os dados da partilha no XML da NF-e, a menos que seja marcado esse parâmetro. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Número ONU | Número de controle da ONU para o item.
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Classe de Risco | Classe de risco na qual o item se enquadra.
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Grupo de Embalagem | Grupo de embalagem no qual o item é armazenado.
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Nome Apropriado para Embarque | Nome apropriado para embarque do produto.
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Ponto de Fulgor | Inserir o ponto de fulgor do item.
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Necessita Certificado? | Quando assinalado, indica que o item é de alta periculosidade e requer que quem irá compra-lo assim como quem irá transportá-lo possua um certificado valido.
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Campo: | Descrição: | |||||
Item | Apresenta, depois de selecionado, o código do item a ser manutenidoalterado. | |||||
Descrição | Apresenta, depois de selecionado, a descrição do item a ser manutenidoalterado. | |||||
Exporta Somente os Campos Alterados? | Indica que serão exportados somente os campos que sofreram alterações.
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Exporta conforme conteúdo anterior | Indica que os dados serão exportados conforme conteúdo exportado anteriormente. |
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Implantação Item (CD0204)Cód Produto ANP