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Geração GIA-ST

Características do Requisito

Linha de Produto:

RMS

Segmento:

VAREJO

Módulo:

FISCAL

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

Geração da GIA-ST

VGLGIAST

Tabela(s):

Código: 55

Acesso: "DIRECDIFAL"

Conteúdo: Dia do mês que o ICMS – DIFAL deverá ser recolhido (GERAL)


Código: 55

Acesso: "XXDIRECDIF", onde XX é a sigla do Estado

Conteúdo: Dia do mês que o ICMS – DIFAL deverá ser recolhido (por UF)

Chamados Relacionados

TUVFYH

País(es):

BRASIL

Banco(s) de Dados:

ORACLE

Tabelas Utilizadas:

AW1SELGS

AW1GIAST

Sistema(s) Operacional(is):

Windows

Descrição

Criação do programa de geração do arquivo da GIA-ST, com os movimentos referentes à DIFAL (EC Nº 87/15).

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

 

Compilar os objetos de banco de dados constantes no pacote (*.PLB).

1.1.  AW1SELGS

1.2.  AW1GIAST

1.3.  PROC_FIS_GIAST_DIFAL

 

 Atualizar os objetos .DLL na área do servidor de executáveis. Os objetos de programas constantes neste pacote são:

2.1.  VGLGIAST

 

Procedimento para Configuração

Dia de Recolhimento do ICMS – DIFAL (Geral):

Cadastro

Tabelas

Código

55

Acesso

DIRECDIFAL

Conteúdo

Dia do mês que o ICMS – DIFAL deverá ser recolhido (GERAL)

 

 Dia de Recolhimento do ICMS – DIFAL (por UF):

Cadastro

Tabelas

Código

55

Acesso

XXDIRECDIF, onde XX é a sigla do Estado

Conteúdo

Dia do mês que o ICMS – DIFAL deverá ser recolhido (por UF)

Procedimento para Utilização

Para a geração do arquivo da GIA-ST com os movimentos referentes à DIFAL, acessar o programa VGLGIAST.

 

A barra de menu é composta pelos seguintes botões:

  • F3 – Fim => Sair da Tela;
  • F4 – Confirmar => Geração do arquivo da GIA-ST;
  • F5 – Painel Ctrl => Painel de Controle;

 

Para manutenção dos parâmetros (Dia do Vencimento Geral e por UF), clicar no botão “F5 – Painel Ctrl”.

Caso os dias de vencimento das UF´s sejam diferentes, deve-se selecionar a UF, digitar o dia e clicar no botão de “Incluir”. Caso contrário, não é necessário cadastrar para todas as UF´s, basta cadastrar o “Dia de Vencimento (Geral)”.

Se for necessário excluir algum dia já cadastrado, basta clicar na linha correspondente da grade e clicar no botão “Delete”. Para excluir o parâmetro “Dia de Vencimento (Geral)”, basta limpar o campo.

Após a inclusão / exclusão dos dias, clicar no botão “Salvar”.

 

 

Para a geração do arquivo da GIA-ST, exceto o Fax, todos os campos da tela deverão ser preenchidos. No caso da UF, o combo será preenchido com as UF´s onde a filial principal tem filiais cuja natureza seja “IE” – não contribuinte.

Para gerar apenas os dados relativos à DIFAL, marcar as opções “GIA-ST sem Movimento“ e “EC Nº 87/15 com Movimento”. A opção “GIA-ST Retificação” deve ser marcada para gerar arquivo retificador de arquivo da GIA-ST enviada anteriormente.

Após o preenchimento, clicar no botão “F4 – Confirmar”.