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Troca de NF Para Devolução ao Fornecedor
Características do Requisito
Linha de Produto: | Logix | ||||||||
Segmento: | Supply Chain - Logística | ||||||||
Módulo: | WMS | ||||||||
Rotina: |
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Chamado Relacionado: | TSQAJ4 | ||||||||
Requisito (ISSUE): |
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País: | Brasil | ||||||||
Bancos de Dados: | Oracle. SQL Server, Informix, DB2 | ||||||||
Tabelas Utilizadas: | wms_identif_estoque_nf_entrada, wms_log_troca_nf_identif | ||||||||
Sistemas Operacionais: | Windows, Linux |
Descrição
Permitir realizar a troca da Nota Fiscal de recebimento associada às identificações de estoque, para que seja possível realizar a devolução ao fornecedor nos casos em que o produto foi enviado à terceiros para beneficiamento e retornou por conter algum problema.
A utilização desta rotina será permitido somente quando o WMS estiver sendo utilizado no modo Indústria.
Procedimento para Implantação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste projeto/requisito.
Para utilização desta funcionalidade é necessário estar com os metadados atualizados e conversor de tabelas wms00547.cnv devidamente aplicado.
Procedimento para Configuração
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
Cadastrar a rotina abaixo no Menu:
Sistema | "315" (WMS) |
Área de aplicação | 9 - Logística |
Nível 1 | "04" (Recebimento) |
Sequência | 15 |
Processo | wms6805 |
Tipo Processo | 2 |
Transação | WMS6805 |
Descrição | Troca NF Entrada para Devolução ao Fornecedor |
Procedimento para Utilização
- Acesse a rotina e selecione a opção Informar.
- No campo Aviso de recebimento, informe o número do aviso de recebimento relativo à entrada da devolução efetuada pelo terceiro.
- Na grid superior posicione no item cujas informações devem ser alteradas e, na grid inferior, selecione a identificação de estoque cuja Nota Fiscal associada deve ser trocada.
- Informe os campos AR fornecedor e Seq. AR fornec., indicando qual será a nova Nota Fiscal/sequência.
Estes campos devem ser informados apenas para as identificações que devem ser trocadas. - Ao informar o AR fornecedor e Seq. AR fornec., para a primeira identificação o sistema questionará se deseja assumir estas informações para as demais identificações deste item.
Caso afirmativo a rotina sugerirá a mesma Nota/sequência para todas as etiquetas que ainda estiverem sem os dados preenchidos. - Após indicar todas as trocas que devem ser efetuadas, confirme a edição dos dados.
- Em seguida, acesse a opção Processar, onde então a rotina trocará a Nota Fiscal/sequência relacionada à identificação de estoque.
- Depois deste processo é possível utilizar a rotina de troca de tipo de estoque/restrição (WMS6184 ou WMS6323) para efetuar a rejeição do estoque e, então, proceder a devolução ao fornecedor.