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Itens Recebidos | Agregados da Nota | Integração Contabilidade | Integração Fiscall Flex | Observação | Integração Internacional | Rateio de Custos Agregados | Outras Informações sobre a Nota
Esta guia permite a integração entre os sistemas Almoxarifado e Contas a Pagar, definida nos parâmetros do sistema.
- Vencimento
Digite a data de vencimento ou utilize o botão Calendário, para selecioná-la.
- Histórico Complementar
Digite a descrição do histórico complementar deste recebimento.
- Referência
Campo livre para digitação da referência do recebimento.
- Linha Digitável
Preencha manualmente a linha digitável, se houver algum problema com a leitura do código de barras. Utilize essa opção se sua empresa não possuir uma leitora de códigos de barra e utilizar integração (remessa e retorno) com os sistemas dos bancos.
- Código de Barras
Posicione o cursor neste campo, antes de passar o documento na leitora de código de barras. Ao passá-lo, este campo será automaticamente preenchido, com o número correspondente ao código de barras do documento.
- Conta Bancária (Banco/Agência/Número da Conta)
Informe os dados bancários do favorecido. Esta indicação é obrigatória, para fazer alguns tipos de pagamentos eletrônicos.
- Este documento será parcelado ou englobado
Selecione este campo, para que o documento seja parcelado/englobado.
Os documentos marcados para parcelar/englobar não ficarão disponíveis para pagamento, antes que suas parcelas sejam lançadas.
- Tipo de Documento
Informe o tipo de documento que será lançado. Cadastre os tipos de documentos no sistema Contas a Pagar.
- Forma de Pagamento
Indique a forma de pagamento.
- Contas/Caixa x Forma de Pagamento
Clique na seta à direita do campo, para selecionar a conta/caixa x forma de pagamento.
- Observação
Digite alguma observação, se houver.
- Classificação Estatística
Clique na seta à direita do campo, para selecionar a classificação desejada.
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