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GERAR DADOS REGISTRO E115 NA GIA RS
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||
Segmento Executor: | D&L | ||||||
Módulo: | Livros Fiscais | ||||||
Rotina: |
| ||||||
Chamado/Ticket: | 3177.037058.2017(HIS.02055.2017;HIS.02837.2017 ) | ||||||
Requisito/Story/Issue: | Gerar dados registro E115 | ||||||
País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. |
Objetivo
Gerar os dados do registro E115 para RS com as informações geradas no arquivo da GIA RS, para que atendimento da legislação.
Definição da Regra de Negócio
- No registro E115 do Sped Fiscal-ICMS/IPI deverá haver a opção Importar arquivo GIA RS-Rotina 1032, e deverá haver um botão de orientação com a informação abaixo:
Para a geração das informações no registro E115 para a UF de RS,será necessário importar o arquivo txt na opção Importar arquivo GIA RS-Rotina 1032 gerado pela rotina 1032, para que as informações sejam buscadas nesse arquivo. - Deverá haver em grid a coluna Origem do Ajuste no registro E115 , com a seguinte descrição Ajustes de valores declaratórios RS GIA-Rot.1032;
- Deverá ter o botão Salvar Ajuste;
- Deverá ser buscado do arquivo importado os valores para geração do registro E115;
- Para a geração dos valores do Anexo 1C deverá ser verificada a posição do registro 34=(X01C) Anexo I.C - Ajustes/Excluídas e verificar o código na posição 3 quando ele for =1,2,3,6 e gerar o valor no E115 campo 3 e gerar o campo 4 do E115 com a informação do CFOP que está na posição 4 adicionando ao CFOP a seguinte descrição: Anexo I.C - Ajustes/Excluídas;
- Para a geração dos valores do Anexo V.A deverá ser verificada a posição do registro 34=(X05A)Anexo V.A - Saídas Isentas ou não Tributadas, deverá ser verificado em cada linha o valor que se encontra na posição 1-13 de cada ocorrência,para a geração do campo 3 do E115, e verificar o CFOP de cada linha para gerar o campo 4 do registro E115 adicionando ao CFOP a seguinte descrição: Anexo V.A - Saídas Isentas ou não Tributadas;
- Para a geração dos valores do Anexo V.B deverá ser verificada a posição do registro 34=(X05B)Anexo V.B - Outras Saídas , deverá ser verificado em cada linha o valor que se encontra na posição 1-13 de cada ocorrência, para a geração do campo 3 do E115, e verificar o CFOP de cada linha para gerar o campo 4 do registro E115 com a seguinte descrição Anexo V.B - Outras Saídas;
- Para a geração dos valores do Anexo V.C deverá ser verificada a posição do registro 34=(X05C)Anexo V.C - Ajustes/Excluídas , e verificar o código na posição 3 quando ele for =1,2,6 e gerar o valor no E115 campo 3 e o CFOP que está na posição 4 no campo 4 do registro E115 adicionando ao CFOP a seguinte descrição: Anexo V.C - Ajustes/Excluídas;
- Para a geração dos valores do Quadro C deverá ser verificada a posição: 434,440,455 do registro principal ABCE , e gerar o valor no E115 campo 3 e gerar o campo 4 com a seguinte descrição Anexo V.C - Ajustes/Excluídas;
- Deverá ser verificado registro principal ABCE Quadro E se há informação na posição 794 e 795 igual a S, se houver deverá gerar para a posição 794 o campo 3 nulo e o campo 4 com a descrição: Quadro E - Início das Atividades - informar quando for a primeira EFD da empresa no registro E115, e para a posição 795 deverá gerar o campo 3 nulo e o campo 4 com a informação Quadro E - Fim das atividades ou Mudança de Categoria em 31/12;
- Deverá ser verificado o registro OBS posição 34 se houver informações deverá gerar o campo 3 do E115 com o valor de cada operação e campo 4 com o CFOP da operação;
- Deverá ser verificado o registro X16- Operações Intermunicipais posição 34, se houver valor deverá gerar o campo 3 e gerar o campo 4 com o código do município;
Obs: Deverá ser desenvolvida juntamente com a melhoria HIS.02837.2017 - Geração dos códigos de ajusta tabela 5.2 Sped:
- 11-Para a geração do campo 2( COD_INF_ADIC-Código de ajuste )deverá ser verificado o Anexo na posição 34(X01C), verificar o código na posição 3 conforme abaixo:
Anexo 1.C código 1, quando estiver associado à operação/prestação cuja entrada deve ser informada na coluna Isentas/Não tributadas do Anexo I da GIA(Aba CFOP da 1032, se a flag Isentas estiver marcada para o CFOP da operação, será informado o código abaixo:
RS013001
Anexo 1.C código 1, quando estiver associado à operação/prestação cuja entrada deve ser informada na coluna Outras do Anexo I da GIA(Aba CFOP da 1032, se a flag Outras estiver marcada para o CFOP da operação, será informado o código abaixo:
RS013091
Anexo 1.C código 2:
RS013002
Anexo 1.C código 3(Verificar posição 3 após CFOP):
RS013003
Anexo 1.C código 6(Verificar posição 3 após CFOP):
RS013006
Anexo 5.A-Será gerado com o prefixo RS051 + 3 dígitos que será correspondente ao código na posição 3 da operação.
Anexo 5.B-Será gerado com o prefixo RS052 + 3 dígitos que será correspondente ao código na posição 3 da operação.
Anexo 5.C código 1-Quando estiver associado à operação/prestação cuja saída deve ser informada na coluna Isentas/Não tributadas do Anexo V da GIA(Aba CFOP da 1032, se a flag Isentas estiver marcada para o CFOP da operação, será informado o código abaixo:
RS053001
Anexo 5.C código 1-Quando estiver associado à operação/prestação cuja saída deve ser informada na coluna Outras do Anexo V da GIA(Aba CFOP da 1032, se a flag Isentas estiver marcada para o CFOP da operação, será informado o código abaixo:
RS053091
Anexo 5.C código 2-Quando estiver associado à operação/prestação cuja saída deve ser informada na coluna Isentas/Não tributadas do Anexo V da GIA(Aba CFOP da 1032, se a flag Isentas estiver marcada para o CFOP da operação, será informado o código abaixo:
RS053002
Anexo 5.C código 2-Quando estiver associado à operação/prestação cuja saída deve ser informada na coluna Outras do Anexo V da GIA(Aba CFOP da 1032, se a flag Isentas estiver marcada para o CFOP da operação, será informado o código abaixo:
RS053092
Anexo 5.C código 6-Quando estiver associado a EXCLUSOES PARCIAIS - para fins de cálculo do valor adicionado do Anexo V da GIA:
RS053006
Quadro C deverão ser verificadas as posições:
434-RS000031
440-RS000032
455-RS000033
Quadro E deverão ser verificadas as posições quando estiverem igual a S:
794-RS000091
795-RS000092.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
1097 - Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico | Alteração | Menu WinThor> 1097 |
Procedimento para Configuração
Atualize a rotina 1097 para a versão xx , ou superior;
Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?
Procedimento para Utilização
- Acesse a rotina 1032 e gere o arquivo GIA, conforme necessidade;
- Acesse a rotina 1097 e marque a opção Geração do Arquivo SPED Fiscal;
- Clique o botão Avançar;
- Informe a filial e clique o botão Aplicar filtros;
- Acesse a opção Ajustes Adicionais ICMS;
- Selecione o caminho do arquivo a ser importado em seguida clique o botão Importar;
- Visualize os dados importados na tabela apresentada;
- Clique o botão Salvar Ajuste;
- Gere as demais informações do SPED conforme procedimentos atuais, em seguida clique o botão Gerar;
- Visualize na opção Informações geradas os dados relacionados ao registro E115.
HTML |
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