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Preencha os seguintes campos:

  • Código
    Informe o código do modelo da nota fiscal. Estes códigos devem ser preenchidos segundo orientação da CMNet Soluções, no momento da instalação do sistema.
  • Descrição
    Informe o nome do modelo que você está cadastrando.
  • Série
    Informe a série a qual pertence o modelo que está sendo cadastrado.
  • Tipo
    Informe a série a que pertence o modelo que está sendo cadastrado.
    Obs.: Este campo só deverá ser preenchido para países onde podemos ter notas de mesmo número e série, apenas com tipos diferentes, como no caso dos clientes da Argentina. Diz respeito ao tipo de Fatura: A1, A2, B1, B2, Consumidor Final.
  • Isento de Impostos
    Marque este campo, caso o modelo seja isento de cobrança de impostos.
  • Nota de Crédito
    As notas de Crédito são usadas, em alguns países, para retificar erros nos lançamentos ou no cabeçalho da Conta/Nota original. As notas de crédito normais são utilizadas apenas para corrigir erros cometidos nos lançamentos. Assim, clique na seta à direita do campo e selecione a nota de crédito normal desejada.
    A operação é a seguinte: no momento do cancelamento de uma nota, o sistema verifica, "olhando" para este campo, se há algum modelo de nota de crédito associado ao modelo da nota que está sendo cancelada. Caso haja, o sistema pergunta se você deseja emitir uma Nota de Crédito. Se a resposta for não, a nota será apenas cancelada. Se a resposta for Sim, o sistema abre uma tela onde será possível selecionar os tipos de D/C (seguidos de seus respectivos valores) que constarão na Nota de Crédito.
    Convém esclarecer que os Tipos de Débito/Crédito devem ser somente aqueles que aparecem na Nota Original e o valor de cada um, não pode ultrapassar o valor que aparece na Nota.
    Quando a operação é confirmada, o sistema cria uma nova conta com os mesmos dados da original, acrescentando o prefixo "NC" à designação da conta, lança os valores escolhidos pelo usuário (com sinal invertido), encerra a nova conta e emite a Nota de Crédito. A Conta e Nota originais se mantêm intocadas.
    Nos casos em que não for informado nenhum valor de lançamento, o sistema perguntará se você deseja emitir uma Nota de Crédito Zerada. Se a resposta for afirmativa, o sistema usa o modelo selecionado no campo Nota de Crédito Zerada, que também é utilizado para corrigir erros no cabeçalho da conta/nota original.
  • Nota de Crédito Zerada
    As notas de Crédito são usadas, em alguns países, para retificar erros nos lançamentos ou no cabeçalho da Conta/Nota original. As notas de crédito zeradas são utilizadas apenas para corrigir erros cometidos nos cabeçalhos das contas/notas originais. Assim, clique na seta à direita do campo e selecione a nota de crédito zerada desejada.
    Para corrigir erros nos lançamentos da conta/nota original, será emitida uma Nota de Crédito normal, que deverá ser selecionada no campo acima.
  • Modelo Nota Fiscal (Livro)
    Clique na seta à direita do campo e selecione o modelo de nota do SPA, que será associado aos modelos de nota do Livro Fiscal.
    Para maiores informações, consulte o help do sistema Livro Fiscal, pois o SPA não trata este campo.
  • Tipo de Recebimento/Pagamento (CAR)
    Clique na seta à direita do campo e selecione o Tipo de Recebimento/Pagamento que será utilizado na integração do SPA com o Faturamento.